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免稅和納稅如何申報,當(dāng)月開具的發(fā)票免稅部份怎樣做納稅申報

來源:整理 時間:2022-12-29 21:21:17 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,當(dāng)月開具的發(fā)票免稅部份怎樣做納稅申報

將免稅的部分銷售額填寫到附表一第四專欄相對應(yīng)的欄目即可,只有金額,沒有稅額。
不是按月度的,而是按季度的。小規(guī)模納稅人一個季度內(nèi)開出的增值稅普通法票少于9萬(按不含稅價計算),可以全額免除增值稅、附加稅。

當(dāng)月開具的發(fā)票免稅部份怎樣做納稅申報

2,免稅怎么申報

小規(guī)模納稅人,亦要根據(jù)稅法的要求,即使免稅也要申報。當(dāng)營業(yè)額未達(dá)起征點時,會計處理仍應(yīng)按應(yīng)稅收入核算,計算應(yīng)繳的增值稅稅款,待本期末確認(rèn)免稅時,將應(yīng)交稅款計入營業(yè)外收入。在納稅申報時,不含稅營業(yè)記入申報表中的免稅銷售額欄即可。
是按政策免交增值稅的嗎?如果是那位什么不做收入哪?是不是免交所得稅。如果是所得稅,只在季度申報所得稅時,在免交所得稅一欄填上與應(yīng)繳所得稅相同的數(shù)字就行了。

免稅怎么申報

3,個人所得稅免稅申報怎么報

通過手機(jī)APP開展個稅減免的幾個主要步驟如下:首先手機(jī)下載個人所得稅APP;實名注冊;自然人基礎(chǔ)信息填寫;按照自身符合的要求進(jìn)行填報;以繼續(xù)教育為例:需要選擇扣除年度以及繼續(xù)教育類型,選擇申報方式,點擊提交即可。個稅除了按規(guī)定繳納之外,還有一些減免的政策,那么關(guān)于個稅減免應(yīng)該如何申報的這個問題,可能有些小伙伴還不太清楚,下面簡單介紹一下通過手機(jī)APP開展個稅減免的幾個主要步驟。1、首先手機(jī)下載個人所得稅APP。2、實名注冊:為保證納稅人的合法權(quán)益,需要實名認(rèn)證,支持大廳注冊碼注冊、人臉識別認(rèn)證注冊,用手機(jī)操作的,選擇人臉識別認(rèn)證注冊,填錄相應(yīng)的信息。3、自然人基礎(chǔ)信息填寫:分為基本信息、輔助身份信息等,基礎(chǔ)信息的填報可以讓我們準(zhǔn)確的享受相應(yīng)的個稅扣除政策。4、按照自身符合的要求進(jìn)行填報:主要分為6大塊,涉及教育、醫(yī)療、住房、贍養(yǎng)、學(xué)習(xí)等。5、以繼續(xù)教育為例:需要選擇扣除年度以及繼續(xù)教育類型,選擇申報方式,點擊提交即可。

個人所得稅免稅申報怎么報

4,小規(guī)模納稅人免稅企業(yè)如何進(jìn)行納稅申報

每月月底之前把收入數(shù)和免稅稅額報到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,次月申報時報收入和應(yīng)納稅額、減免稅額就行了,一般最后應(yīng)補(bǔ)退稅額為零。
按3%計提增值稅,申報納稅額。依據(jù)免稅文件,不用繳納稅款。
每月月底之前把收入數(shù)和免稅稅額報到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,次月申報時報收入和應(yīng)納稅額、減免稅額就行了,一般最后應(yīng)補(bǔ)退稅額為零。
可以進(jìn)行零申報,每月月底之前把收入數(shù)和免稅稅額報到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,次月申報時報收入和應(yīng)納稅額、減免稅額就行了,一般最后應(yīng)補(bǔ)退稅額為零。咨詢一下專管員或做稅務(wù)登記的地方,各地政策及實務(wù)操作不同
<p>你好,你是需要下載小規(guī)模納稅人出口免稅申報3.0系統(tǒng)嗎?</p> <p>建議你到中國出口退稅咨詢網(wǎng)( <a target="_blank">http://www.taxrefund.com.cn/)</a>上下載,該網(wǎng)站是專業(yè)、權(quán)威的官方出口退稅網(wǎng),如果你有什么出口退稅方面的問題,可以在上面查找。</p>

5,小規(guī)模納稅人減免增值稅報稅怎么申報

小規(guī)模納稅人減免增值稅,每月同樣還要填報納稅申報表,將免稅的銷售額填寫在“免稅貨物銷售額”欄中,稅額不要填。
一、小規(guī)模納稅人減免增值稅,每月同樣還要填報納稅申報表,將免稅的銷售額填寫在“免稅貨物銷售額”欄中,稅額不要填。二、小規(guī)模納稅人增值稅申報步驟:1. 打開瀏覽器,這個如果用QQ瀏覽器的話,后面的步驟貌似不能完成,建議選擇其它瀏覽器,以山東省為例,百度搜“山東省國家稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅平臺”,選擇官網(wǎng);2. 打開官網(wǎng)后,輸入帳號和密碼,登錄;3. 在主頁查看要申報的項目點開左邊的“我的權(quán)限”,選擇“小規(guī)模納稅人增值稅申報”;4. 點開申報表附列資料(表四),根據(jù)個人需要,把需要填的填上,點保存;5. 再點開申報表附列資料(表四)下面的“增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)”,在右邊的表里,第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”一行“應(yīng)稅貨物及勞務(wù)”里填上要報的數(shù)目,20000元以下不用交稅,再根據(jù)個人需要把其它項目填上,點下面的“保存”;6. 最后點開“確認(rèn)申報”選項,確認(rèn)無誤后,點確認(rèn)申報返回主頁,查看申報結(jié)果。
要報但是增值稅數(shù)都 為0
同意樓上的說法。報表中有一欄免稅貨物銷售額。
小規(guī)模納稅人:每月15號前必須將上月的資產(chǎn)負(fù)債表\利潤表\小規(guī)模納稅人的增值稅申報表及企業(yè)所得稅申報表(這要看你的企業(yè)是核定征收還是查賬征收,要視情況而定)送國稅務(wù)局辦稅大廳,同時帶上ic卡.地稅局的申報 資料:資產(chǎn)負(fù)債表\利潤表\地稅的納稅申報表\代扣代繳申報表(個人所得稅申報)等稅務(wù)局要示報送的其他資料

6,小規(guī)模納稅人出口免稅如何報稅

一、攜帶U盤到稅務(wù)局拷貝申報軟件,下載代碼庫二、每月15號之前申報,前提是你已經(jīng)在網(wǎng)上申報小規(guī)模增值稅納稅申報才可以做出口免稅申報。三、當(dāng)月出口的,需要提交報關(guān)單復(fù)印件,發(fā)票原件 還有當(dāng)月小規(guī)模增值稅納稅申報表 財務(wù)報表 以及單獨的出口銷售收入明細(xì)賬。四、已經(jīng)核銷掉的 需要提供報關(guān)單 核銷單 結(jié)匯稅單 發(fā)票 合同原件五、具體怎么申報找到你當(dāng)?shù)毓艹隹诓块T,他們會教你怎么錄入。對了 不要忘記全程還要帶U盤
1.更新出口退稅率庫  根據(jù)國家稅務(wù)總局《關(guān)于下發(fā)20090401C版出口退稅率文庫的通知》(國稅函〔2009〕199號)文件要求,將生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中的退稅率庫升級至CMCODE2009_20090401C,用戶安裝2.0版申報系統(tǒng)后就無需再單獨升級商品代碼庫了?! ?.新增征稅率和退稅率的配置項在“系統(tǒng)維護(hù)”→“系統(tǒng)配置”中新增“稅率配置與修改”,用戶可在此項目中自定義目前使用的各種征退稅率?! ?.征收率的配置調(diào)整  2009年起小規(guī)模納稅人征收率統(tǒng)一調(diào)低至3%,用戶可以在“系統(tǒng)維護(hù)”→“系統(tǒng)配置”→“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”中將小規(guī)模納稅人征收率直接設(shè)置為3%,這樣在錄入明細(xì)的時候系統(tǒng)會自動按3%的稅率計算?! ?.新增反饋處理中的疑點文件  海關(guān)全口徑報關(guān)單數(shù)據(jù)下發(fā)后,根據(jù)出口退稅管理系統(tǒng)功能的調(diào)整,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核反饋的疑點對應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
你好,入“補(bǔ)貼收入”。 小規(guī)模納稅人直接減免增值稅的會計處理如下: 月份終了時,將應(yīng)免稅的銷售收入折算為不含稅銷售額,按6%或4%的征收率計算免征增值稅稅額。 (1/2)借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (2/2)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:補(bǔ)貼收入

7,生產(chǎn)企業(yè)免稅如何進(jìn)行網(wǎng)上申報

增值稅申報表 中有一欄 免稅貨物及勞務(wù)銷售額 ,免稅收入填寫在這一欄中;地稅的附加稅可以0申報 如(城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)),當(dāng)然堤圍防護(hù)費(fèi)也不用交但是 銷售合同的印花稅 需在地稅繳納?! 蠖惲鞒蹋骸 ?、地稅申報的稅金有:營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、個人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅?! 。?)每月7號前,申報個人所得稅?! 。?)每月15號前,申報營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加?! 。?)印花稅,年底時申報一次(全年的)?! 。?)房產(chǎn)稅、土地使用稅,每年4月15號前、10月15號前申報。但是,各地稅務(wù)要求不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報。  (5)車船使用稅,每年4月份申報繳納。各地稅務(wù)要求也不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報。 ?。?)如果沒有發(fā)生稅金,也要按時進(jìn)行零申報?! 。?)納稅申報方式:網(wǎng)上申報和上門申報。如果網(wǎng)上申報,直接登陸當(dāng)?shù)氐囟惥志W(wǎng)站,進(jìn)入納稅申報系統(tǒng),輸入稅務(wù)代碼、密碼后進(jìn)行申報就行了。如果是上門申報,填寫納稅申報表,報送主管稅務(wù)局就行了?! ?、國稅申報的稅金主要有:增值稅、所得稅?! 。?)每月15號前申報增值稅。 ?。?)每季度末下月的15號前申報所得稅?! 。?)國稅納稅申報比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng),一般國稅都要對申報單位進(jìn)行培訓(xùn)的。  抄稅報稅流程:  一、抄稅  [1] 抄稅就是把當(dāng)月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報稅務(wù)部門讀入他們的電腦以此做為你們單位計算稅額的依據(jù).一般抄了稅才能報稅的,而且抄過稅后才能開具下個月發(fā)票的,就相當(dāng)于是一個月的開出銷項稅結(jié)清一下?! 〕惡蛨蠖愂莾蓚€流程,統(tǒng)稱為抄報稅:  IC卡是購發(fā)票、開發(fā)票和抄稅用的?! ?、購發(fā)票時,持IC卡和發(fā)票準(zhǔn)購證去稅務(wù)局辦理,購買回來后,將IC卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開票軟件中,用以開具發(fā)票時所用?! ?、開發(fā)票時,首先將IC卡插入讀卡器,然后進(jìn)入開票系統(tǒng)中進(jìn)行開具發(fā)票的操作(怎樣開發(fā)票,你一定會吧?就不詳細(xì)說明了),需要注意的是,電子版的發(fā)票與打印的發(fā)票用紙必須是同一張發(fā)票?! ?、進(jìn)項發(fā)票的認(rèn)證,如果你單位購貨時取得了增值稅發(fā)票,月末前持發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進(jìn)行認(rèn)證?! ?、抄稅,月末終了,根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定的抄稅時限(一般是次月的1-5日),將本月已經(jīng)開具使用的發(fā)票信息抄入到IC卡中,然后打印出紙質(zhì)報表并加蓋公章,持IC卡和報表去稅務(wù)局大廳進(jìn)行抄稅。  5、報稅,待財務(wù)決算做完后,進(jìn)行納稅申報表的填寫、審核、報稅的操作(具體的操作你一定會吧,這里就不說了),報完稅后,進(jìn)行申報表的打印,包括主表和附表。此項的操作,都是在你的機(jī)器中“增值稅一般納稅人納稅申報電子信息采集系統(tǒng)”軟件中完成的,關(guān)于進(jìn)銷項發(fā)票的填寫可以網(wǎng)上下載,既快又準(zhǔn)確。季度末,將本季度的申報表主表報送到稅務(wù)局。
我們這里(山東)一般是不用的,每個地方規(guī)定不一樣,有的是遠(yuǎn)程申報,最好咨詢一下你當(dāng)?shù)氐亩惞懿块T
我們河北的網(wǎng)上申報:錄入數(shù)據(jù),生成電子數(shù)據(jù),網(wǎng)上申報,查詢反饋,(成功以后)打印報表,然后去稅務(wù)機(jī)關(guān)抄稅
每月月底之前把收入數(shù)和免稅稅額報到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,次月申報時報收入和應(yīng)納稅額、減免稅額就行了,一般最后應(yīng)補(bǔ)退稅額為零。
文章TAG:免稅和納稅如何申報免稅納稅如何

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