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本期申報差額是什么,請問多交貿易中的差額申報和全額申報是意思例甲公司余額額

來源:整理 時間:2022-12-01 08:25:40 編輯:金融知識 手機版

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1,請問多交貿易中的差額申報和全額申報是意思例甲公司余額額

800?。。?!
不明白啊 = =!

請問多交貿易中的差額申報和全額申報是意思例甲公司余額額

2,教師職稱差額申報是什么意思

這個問題的處理方案,只能到學校的評定職稱辦公室去溝通,期望解決。
期待看到有用的回答!

教師職稱差額申報是什么意思

3,生產企業(yè)免抵退匯總表上報表 差額是什么意思

匯總表上的差額,一般是與增值稅納稅申報表上"三 免抵退辦法出口銷售額"的差異,還有就是與表二18欄進項轉出的差異,差額部分需在下個月調整回來,
差額應該是進項稅轉出你沒有填寫吧

生產企業(yè)免抵退匯總表上報表 差額是什么意思

4,南京地區(qū)基數(shù)申報中的本期申報差額

這個我去年遇到過,來了幾個月但是未繳納社保,后來我把工資總額填寫在了明細表里的扣減那欄的其他項目里。反正后來差額也是0
看你們公司有多少人了,最高差額不能是工資總額的40%,一般情況下在20%的時候,他就不會讓你過,差額是0是最好的,一般情況要是負數(shù)。希望能幫到你。

5,江蘇省南京市社保繳費基數(shù)本期申報差額為好幾萬元是什么意思

你們的差額部分也許是出在了今年開始調整基數(shù)了。在沒有公布2015年繳費基數(shù)前,2015年1月至今的繳費是按2014年的基數(shù)收費的,一旦公布2015年基數(shù)(基數(shù)每年都上調),單位就得補繳2015年1月至今的,差額就是這個原因。
按申報的社?;鶖?shù)與當年社保局公布的社平相關繳納基數(shù)之差來補交差額吧。

6,小規(guī)模納稅人申報出現(xiàn)差額

小規(guī)模企業(yè),應該是商業(yè)或者工業(yè)性加工企業(yè),需要填報:收入明細表成本費用明細表納稅調整項目明細表企業(yè)所得稅彌補虧損明細表(以前年度虧損的填報)稅收優(yōu)惠明細表(涉及稅收優(yōu)惠項目的填報)境外所得稅抵扣免計算明細表(涉及境外所得稅抵免的填報)以公允價值計量資產納稅調整表(涉及資產價值的調整填報)廣告費和業(yè)務宣傳費跨年度納稅調整表資產折舊、攤銷納稅調整明細表資產減值準備項目調整明細表(計提資產減值準備的填報)長期股權投資所得(損失)明細表(涉及股權投資的填報)。。企業(yè)所得稅是按季申報預繳,年度終了后匯算清繳,多退少補。季度所得稅只就當季度實現(xiàn)的所得預繳所得稅,而年度所得稅申報是就一個年度會計期間實現(xiàn)的應納稅所得額申報繳納所得稅;小規(guī)模企業(yè),會計核算、經營范圍及項目相對簡單,一般就涉及到的項目填報,上面所列舉表中未加注明的是必填表格,其他如果不涉及該類業(yè)務可以不填報或者報零。。。
搜一下:小規(guī)模納稅人申報出現(xiàn)差額

7,什么是差額納稅

《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例》(以下簡稱條例)規(guī)定:納稅人提供應稅勞務、轉讓無形資產或者銷售不動產,按照營業(yè)額和規(guī)定的稅率計算應納稅額。納稅人的營業(yè)額為納稅人提供應稅勞務、轉讓無形資產或者銷售不動產向對方收取的全部價款和價外費用;但為了避免營業(yè)稅在實際征收中存在的重復征稅的不合理因素,條例、細則及后來的規(guī)范性文件中陸續(xù)規(guī)定了一些可以按差額征稅的內容,這些內容也是企業(yè)進行正常生產經營活動必需掌握的稅收規(guī)定和進行營業(yè)稅節(jié)稅籌劃的重要內容。有營業(yè)稅差額征稅和增值稅差額征稅兩種。營業(yè)稅差額征稅是指以納稅人在中華人民共和國境內提供營業(yè)稅應稅勞務、轉讓無形資產或銷售不動產時,以收取的全部價款和價外費用減去規(guī)定可扣除的支付款項后的余額為計稅營業(yè)額。增值稅差額征稅是指一般納稅人采用購進扣稅法計算應納增值稅。即應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額,正數(shù)交稅,零或負數(shù)不交稅。簡單概括為:差額征收,差額=總營業(yè)額-支付給另外的營業(yè)額(可以理解為成本)舉個例子,A是房東,以8000元每月的價格把房子租給B,B又以10000元每月的價格把房子租給C從這個房子的角度來說,總計租金是10000,如果B不交房產稅,因房東A繳納房產稅的稅基是8000,則少了2000元的稅基;如果B全額記入房產稅稅基,則存在8000元的重復征稅問題,因此為避免重復征稅,B應差額計稅,即按照2000元作為稅基進行繳稅。
就拿增值稅舉例說明一下吧:增值稅有進項稅和銷項稅,進項稅就是購進貨物時所發(fā)生的稅金,可以和銷項稅抵,如進項稅多可做為留抵稅,用于以后月份抵,若銷項稅多則應向稅務部門交納稅款. 銷售貨物或有應稅項的稅金時應交的稅金 即銷項稅金 舉例說明: 你購貨時對方開給你的發(fā)票,注明金額為100元,稅額為17元(稅率為17%,100*17%=17元),則17元為進項稅. 你銷售貨物時你給對方開的發(fā)票,注明金額為300元,銷項稅額為51元,那么你應交的稅為銷項稅-進項稅即51-17=34元,17元的進項稅就被你抵扣掉了.你只交34元稅就可以了
文章TAG:本期申報差額是什么本期申報差額

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