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去稅務(wù)局交稅帶什么資料,去稅務(wù)局申報納稅要帶什么資料 新手

來源:整理 時間:2022-12-17 06:36:56 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,去稅務(wù)局申報納稅要帶什么資料 新手

你拿發(fā)票領(lǐng)用本去申報就可以了
一. 地稅局開具納稅證明準(zhǔn)備材料如下:a.《xx地方稅務(wù)局開具納稅證明申請核準(zhǔn)表》 (加蓋公章)b.稅務(wù)登記證副本 (驗原件,復(fù)印件加蓋公章)c.稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)實際情況要求提供的其他相關(guān)資料業(yè)務(wù)辦理流程:a. 到達(dá)辦理地點取號(綜合事項)排隊等候辦理。b.將資料給稅務(wù)人員,將開具《地稅納稅證明》。二、國稅局納稅證明開具1.準(zhǔn)備材料如下:a.經(jīng)辦人身份證復(fù)印件加蓋公章,并注明“與原件相符”字樣b.稅務(wù)登記證副本,復(fù)印件加蓋公章,驗原件。c.填寫《開具納稅人證明申請表》加蓋公章2.辦理流程:a.將材料準(zhǔn)備齊全去提交稅務(wù)人員,開具《國稅納稅證明》。

去稅務(wù)局申報納稅要帶什么資料 新手

2,每月去國稅局和地稅局報稅要帶些什么東西

納稅申報是指納稅人、扣繳義務(wù)人為了履行納稅義務(wù),就納稅事項向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出書面申報的一種法定手續(xù)。納稅人每月去國稅局和地稅局辦理納稅申報時,應(yīng)當(dāng)如實填報納稅申報表,并根據(jù)不同的情況相應(yīng)報送下列證件、資料:1、財務(wù)會計報表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表)及其說明材料;2、與納稅有關(guān)的合同、協(xié)議書及憑證;3、稅控裝置的電子報稅資料(金稅卡, 四張發(fā)票(上月最后一張,本月第一張,本月最后一張,下月第一張) 如果有作廢的發(fā)票也要帶上;發(fā)票領(lǐng)購本;增值稅主表2張;銷項稅統(tǒng)計表(專業(yè)發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計表)4、外出經(jīng)營活動稅收管理證明和異地完稅憑證;5、境內(nèi)或者境外公證機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)證明文件;6、稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)報送的其他有關(guān)證件、資料。目前常用的是網(wǎng)上申報,即:按照當(dāng)月的財務(wù)報表填制,填制完畢后直接網(wǎng)上申報,申報成功后,國稅:打印所申報的主表,蓋公章,帶上已抄過稅的金穗卡去稅務(wù)局申報。地稅:直接網(wǎng)上申報就行了,不需要去地稅大廳申報,如果申報有誤的話,必須去地稅大廳辦理補(bǔ)申報。

每月去國稅局和地稅局報稅要帶些什么東西

3,繳稅需要帶哪些資料

先問你們的專管員最好是能帶的東西都帶上,面得稅務(wù)那邊麻煩營業(yè)執(zhí)照正副本稅務(wù)正副本加復(fù)印件,公章財務(wù)章私章。地稅那邊來回跑很麻煩。而且有的地稅工作人員專業(yè)技術(shù)不夠。你一次性帶齊,他說什么,你都有。他就沒有話說了。需要的表格可以在地稅網(wǎng)站上下載打印加油。
因為建筑業(yè),繳納營業(yè)稅是在地稅繳納,當(dāng)然外經(jīng)證明也是在地稅開具,每一個地稅所要求的資料都有可能不一樣,下面是我上個月去地稅開具時。的具體步驟。 開具的步驟如下: 一、到我方的地稅(我們是在北部新區(qū)人和所 )找專管員,他會要求開印花稅(也就是合同要貼花建筑安裝業(yè)的印花稅稅率為萬分之三)然后和準(zhǔn)備好的資料一起給你審驗。其中資料包括;合同的原件、合同的復(fù)印件、公司給經(jīng)辦人的介紹信(也可以叫委托書)、稅務(wù)登記證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照。每一個區(qū)甚至是每一個地稅所對這些資料的要求都會不一樣,不過辦事的時候多帶總比少帶好。 二、經(jīng)過專管員的審驗后,他會讓你去大廳工作人員那里直接開證明,這個時候要提供納稅識別號 ,等大廳開好證明后要到所長那里蓋章。 三、有個特殊的問題是我們的對方單位是渝中區(qū)的民權(quán)路所,他們那里會要求有個人所得稅的征收方式認(rèn)定表(這張表每個所都有可能不一樣,我們是從民權(quán)路拿到人和去蓋章,然后反還給民權(quán)路的),如果沒有這個表那么所繳納的稅率按4.36算(1%個人所得稅、3%營業(yè)稅、7%城市維護(hù)建設(shè)稅、3%教育費(fèi)附加、2%地方教育費(fèi)附加)。提供這張表綜合稅率為3.36(就是少繳那1%的個人所得稅)當(dāng)然民權(quán)路的工作人員給我說;那是她們所里的規(guī)定。至于其它所有沒有這個的規(guī)定我就不知道了。 四、現(xiàn)在要到對方單位的地稅辦理了,有一個專門負(fù)責(zé)這個事情的人。我們在專管員的帶領(lǐng)下找到了她,她就4.36or3.36的問題給我們做了說明,然后我開始填寫《代開發(fā)票申請表》(這張表是地稅通用的)。我一邊填表工作人員一邊給我錄資料。當(dāng)她把資料錄完我們就可以去大廳申報交款了。 五、交稅款這個程序比較簡單,把之前程序的所有資料都給她帶去,她說要什么就給她什么就好了。一般要用銀行卡刷卡,只要是卡里有錢都能刷。

繳稅需要帶哪些資料

4,去國稅局繳稅需要什么資料

主要工作有:去國地稅申報(申報表不知道是你做還是你們會計做),同時附送財務(wù)報表,注意時間哦,不按期申報會罰款的。 申報之后繳稅,拿稅款去銀行繳款,再將稅務(wù)聯(lián)返還稅務(wù),其他聯(lián)次再回去做帳。去稅務(wù)局領(lǐng)購發(fā)票,要發(fā)票領(lǐng)購簿和錢,你一次去要最好要以前跑稅務(wù)的會計帶你去,同時辦理變更“辦稅員”,要不然別人不認(rèn)識你不給你辦。去稅務(wù)局抄報稅,帶IC卡去(會計那有)去稅務(wù)認(rèn)證專用發(fā)票及扣稅憑證。。。。。。。。。開頭最好讓人帶著做,平時不懂的多問,別亂作主張,因你的工作失誤不小心給公司造成損失了就不好了哦。
會計會將資料拿給你的,做了一回就知道了,該事會計知道的,問會計吧。
應(yīng)急的話,到前臺索取一份小規(guī)模納稅人的申報書,在銷售收入與應(yīng)納稅款欄目填個零,蓋上單位公章,交給前臺就ok了。然后建議你買本書學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),呵呵。
納稅人辦理增值稅專用發(fā)票領(lǐng)購簿須攜帶以下資料到辦稅服務(wù)廳發(fā)票發(fā)售窗口辦理: 1. 稅務(wù)登記證副本; 2. 《一般納稅人申請認(rèn)定表》(詳見一般納稅人資格認(rèn)定); 3. 購買發(fā)票審批表(主管稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取并簽注意見); 4. 企業(yè)公章、財務(wù)章、法人代表私章; 5. 法人代表照片(兩張)、身份證及購票人照片(兩張)、身份證。 6. 條形章(含單位名稱、地址、電話號碼、稅務(wù)登記證號、開戶銀行及賬號。根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的尺寸自行刻制)。 納稅人辦理普通發(fā)票領(lǐng)購簿須攜帶以下資料到辦稅服務(wù)廳發(fā)票發(fā)售窗口辦理: 1. 稅務(wù)登記證副本;2. 購買發(fā)票審批表(主管稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取并簽注意見);3. 企業(yè)公章、法人私章、個體工商業(yè)戶需帶發(fā)票專用章。
國稅:通常每個月15日前(如遇節(jié)假日順延)報送如下資料:一、一般納稅人1.增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)?2.增值稅納稅申報表附列資料(表一)?3.增值稅納稅申報表附列資料(表二)?4.固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額抵扣情況表?二、小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)不管一般納稅人還是小規(guī)模納稅人都有附送《資產(chǎn)負(fù)債表》、《利潤表》、《現(xiàn)金流量表》(執(zhí)行小企業(yè)會計制度的企業(yè)可以不報送此表)每季查賬征收企業(yè)應(yīng)當(dāng)報送《中華人民共和國企業(yè)所得稅月季(度)預(yù)繳企業(yè)所得稅納稅申報表》(A類);核定征收企業(yè)報送《中華人民共和國企業(yè)所得稅月季(度)預(yù)繳企業(yè)所得稅納稅申報表》(B類)。地稅:每月15日前(如遇節(jié)假日順延)報送《納稅申報表》,并附送《資產(chǎn)負(fù)債表》、《利潤表》、《現(xiàn)金流量表》(執(zhí)行小企業(yè)會計制度的企業(yè)可以不報送此表)。每月7日前(如遇節(jié)假日順延)報送《代扣代繳個人所得稅報告表》《個人收入明細(xì)表》

5,去國稅繳納增值稅需要帶什么資料

(1)一份《增值稅納稅申報表(適用增值稅一般納稅人)》以及其附表;(2)使用貨運(yùn)專票的稅控系統(tǒng)、防偽稅控系統(tǒng)、或者機(jī)動車發(fā)票的稅控系統(tǒng)的納稅人應(yīng)當(dāng)提交或報送稅控IC卡或者報稅盤文件;(3)符合抵扣的條件以及在本期的申報抵扣的防偽稅控“增值稅專用發(fā)票”、“貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票”、稅控“機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票”的抵扣聯(lián);(4)符合抵扣的條件并且在本期的申報抵扣的《海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書》文件、購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品所取得的普通發(fā)票的復(fù)印件;(5)符合抵扣的條件并且在本期的申報抵扣的中華人民共和國稅收繳款的憑證以及其清單等,書面合同、付款證明文件和境外單位的對賬單或者發(fā)票等問價;(6)已經(jīng)開具的農(nóng)產(chǎn)品收購的憑證存根聯(lián)或者報查聯(lián);(7)納稅人所提供的應(yīng)稅服務(wù),在確定了應(yīng)稅服務(wù)銷售額的同時,根據(jù)有關(guān)規(guī)定從取得的全部價款以及價外費(fèi)用當(dāng)中扣除價款的合法憑證以及其清單;(8)從事成品油的銷售業(yè)務(wù)的增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)提交或者報送《成品油購銷存情況明細(xì)表》表單和加油IC卡以及《成品油購銷存數(shù)量明細(xì)表》文件;(特殊企業(yè)的申報需要)(9)輔導(dǎo)期的一般納稅人應(yīng)當(dāng)報送《稽核結(jié)果比對通知書》文件;(10)從事機(jī)動車生產(chǎn)的增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)提交或者報送《機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)銷售明細(xì)表》文件、《機(jī)動車輛銷售統(tǒng)一發(fā)票清單》文件,申報當(dāng)期銷售的所有機(jī)動車輛的《代碼清單》憑證;報送上一年度《機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)銷售情況統(tǒng)計表》、每年第一個增值稅納稅申報期;(特殊企業(yè)的申報需要)(11)從事機(jī)動車銷售的增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)提交或者報送《機(jī)動車輛經(jīng)銷企業(yè)銷售明細(xì)表》、《機(jī)動車輛銷售統(tǒng)一發(fā)票清單》等文件;(特殊企業(yè)的申報需要)(12)電力企業(yè)應(yīng)當(dāng)報送電力企業(yè)的增值稅銷項稅額跟進(jìn)項稅額的傳遞單資料;(13)中國鐵路總公司所屬運(yùn)輸企業(yè)填寫《鐵路運(yùn)輸企業(yè)分支機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅信息傳遞單》文件;郵政企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)填寫《郵政企業(yè)分支機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅信息傳遞單》文件;航空運(yùn)輸企業(yè)則填寫《航空運(yùn)輸企業(yè)分支機(jī)構(gòu)傳遞單》文件。
做好電子申報直接到網(wǎng)上申報就可以了,,他會從你的帳號自動扣除,如果你在國稅沒有簽三方協(xié)議的,第一次你要到銀行去交,帶上你的IC卡.申報表和U盤就可以了,
正常申報的話,帶上財務(wù)報表,納稅申報表及相關(guān)附表(一)(二)和固定資產(chǎn)進(jìn)項稅抵扣表。國稅要電子介質(zhì)申報哦。
1、增值稅納稅申報表(適用一般納稅人)2、增值稅納稅申報表附列資料(表一)
小規(guī)模納稅人可以到企業(yè)所屬的國稅局,申請由國稅局代開增值稅專票。廣東省的話,增值稅小規(guī)模納稅人就是要上廣東省電子稅務(wù)局網(wǎng)站,登錄企業(yè)的報稅頁面之后,網(wǎng)上填報《代開增值稅專票申請表》,之后帶同已經(jīng)蓋章的紙質(zhì)版《代開增值稅專票申請表》、《附加稅申報表》到企業(yè)所屬的區(qū)、市國稅局,申請代開增值稅專票,即場扣繳增值稅、附加稅之后,就可以取得由稅局代開的增值稅專票。
文章TAG:去稅務(wù)局交稅帶什么資料稅務(wù)稅務(wù)局交稅

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