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國稅登錄密碼是什么密碼,國稅第一次網(wǎng)上申報的登陸密碼是什么

來源:整理 時間:2022-12-13 15:35:12 編輯:金融知識 手機版

1,國稅第一次網(wǎng)上申報的登陸密碼是什么

密碼一般是稅號后6位

國稅第一次網(wǎng)上申報的登陸密碼是什么

2,登錄國稅網(wǎng)上辦稅服務廳的用戶名和密碼是什么

用戶名是你公司的稅務登記證號碼,密碼初始是8個8.

登錄國稅網(wǎng)上辦稅服務廳的用戶名和密碼是什么

3,蘇州國稅首次納稅申報登錄密碼是什么

一般有三種情況111111或者888888或者123456.如果這三個初始密碼都不對的話,只能問一下當初給你設(shè)置密碼的主管局啦。
一般都是國稅納稅人編碼后六位
一半是111111,123456,如果都不是的話建議你打電話問一下你的主管局

蘇州國稅首次納稅申報登錄密碼是什么

4,新辦理的國稅用戶申報但要輸入初始比嗎請問初始密碼是什么

新辦理的國稅用戶申報,要輸入初始比,去國稅拷貝密鑰。
國稅申報有兩種,一個是ca證書申報,一個是用戶密碼申報,ca證書只需在你自己的電腦上下載證書然后在國稅申報系統(tǒng)建立新用戶,設(shè)置本地登錄密碼就行。用戶密碼申報國稅會給你一個密碼,然后你只需在國稅申報系統(tǒng)建立新用戶,后面就是差不多一樣的程序

5,國家稅務局網(wǎng)部上的登陸密碼是什么

在新辦企業(yè)辦好稅務登記證后,國家稅務局網(wǎng)部的納稅人號就是稅務登記證號碼,登陸初始密碼為123456,后續(xù)過程中需自行修改登錄密碼。如果以上初始密碼不正確,可能是不同的地區(qū)有不同的初始密碼,需要拿稅務登記證副本前往稅務局重置密碼。參考資料國家稅務總局官網(wǎng).國家稅務總局官網(wǎng)[引用時間2018-1-9]
新辦企業(yè)辦好稅務登記證后,納稅人號:就是稅務登記證號碼 密碼:初始密碼為123456

6,國稅報稅新單位初始密碼是什么

一、各個地方的初始密碼是有差異的,有的是代碼證后8位,字母用零代替,有的初始密碼是5個8,具體可以拔打12366全國納稅服務熱線咨詢。二、新單位報稅怎么報:1、國稅:到國稅局領(lǐng)表-填表-找專管員簽字-報表。每月10號之前。 2、地稅:到地稅局領(lǐng)表-填表-找專管員簽字-報表。每月13號之前。三、《國家稅務局網(wǎng)上申報納稅管理辦法》第十九條 納稅人根據(jù)國稅機關(guān)告知的網(wǎng)上申報用戶密碼(初始密碼為:1234)進入網(wǎng)上申報納稅系統(tǒng)。納稅人首次登陸網(wǎng)上申報納稅系統(tǒng)后請及時修改密碼,并妥善保管好密碼。由于納稅人的原因密碼泄密而造成的損失由納稅人自己承擔責任。擴展資料:《中華人民共和國稅收征收管理法》對納稅申報作了如下規(guī)定:(1)納稅人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或才稅務機關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報期限、申報內(nèi)容如實辦理納稅申報,報送納稅申報表、財務會計報表以及稅務機關(guān)根據(jù)實際需要要求納稅人報送的其他納稅資料??劾U義務人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務在依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報期限、申報內(nèi)容如實報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表以及稅務機關(guān)根據(jù)實際需要要求扣繳義務人報送的其他有關(guān)資料。(2)納稅人、扣繳義務人可以直接到稅務機關(guān)辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表,也可以按照規(guī)定采取郵寄、數(shù)據(jù)電文或者其他方式辦理上述申報、報送事項。(3)納稅人、扣繳義務人不能按期辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表的,經(jīng)稅務機關(guān)核準,可以延期申報。經(jīng)核準延期辦理所規(guī)定的申報、報送事項的,應當在納稅期內(nèi)按照上期實際繳納的稅額或者稅務機關(guān)核定的稅額預繳稅款,并在核準的延期內(nèi)辦理稅款結(jié)算。參考資料來源:搜狗百科-納稅申報
各個地方的初始密碼是有差異的。1、有的是代碼證后8位,字母用零代替。2、有的初始密碼是5個8。新單位報稅怎么報:1、國稅:到國稅局領(lǐng)表-填表-找專管員簽字-報表。每月10號之前。 2、地稅:到地稅局領(lǐng)表-填表-找專管員簽字-報表。每月13號之前。
各個地方的初始密碼是有差異的,有的是代碼證后8位,字母用零代替,有的初始密碼是5個8,具體可以拔打12366全國納稅服務熱線咨詢!

7,登錄江蘇國稅用戶名和密碼

你要是納稅人肯定會有國稅部門會統(tǒng)一給你號碼
企業(yè)在做每個月的出口退稅申報之前(企業(yè)每個月都要做申報,即使當月沒有出口業(yè)務),應準備好兩份資料:當期出口貨物明細和當期收齊出口單證明細,然后,按以下步驟操作: 一進入出口退稅系統(tǒng).初始用戶名:sa(注意大小寫);初始密碼為空. 二當期所屬期設(shè)置.填入的所屬期為業(yè)務的所屬期.如:2006年10月10日對9月份業(yè)務進行處理,應填入200609. 三 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細申報錄入-新增. 1 所屬期自動生成. 2 序號編制規(guī)則是從0001到9999,記銷售日期自動生成. 3 所屬期標志自動生成. 4 進料手冊登記號填對應的進料加工手冊號,如果是一般貿(mào)易(不是進料加工業(yè)務),則為空. 5 出口報關(guān)單號視情況而定 a 如果當期出口并且當期已經(jīng)收齊了單證(出口報關(guān)單和核銷單),則填實際的報關(guān)單號,取報關(guān)單右上側(cè)編碼的后9位+00x(通常,一份報關(guān)單會有好幾筆業(yè)務,必須逐筆錄入,于是第一筆報關(guān)單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報關(guān)單號為12位數(shù)字. b 如果當期出口,沒有收齊單證,報關(guān)單號視稅務局的要求,若沒有要求則為空,若要求填虛擬報關(guān)單號,則為年4位+月2位+00a+00x,共12位數(shù)字.如2006年9月的第二單第一筆,報關(guān)單號為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報關(guān)單號為200609002002. 6 出口日期為報關(guān)日期. 7 外匯核銷單號.如果外匯核銷單已經(jīng)收齊,填實際核銷單的號碼,如果沒有收齊核銷單,則為空. 8 代理證明號.如果是代理業(yè)務,則為實際的代理證明號,如果是有出口經(jīng)營權(quán)的出口自己的產(chǎn)品,則為空. 9 單證收齊標志.如果當期出口且收齊單證,則為空,如果當期出口,沒有收齊單證,則為bh. 10 出口商品代碼.可下拉選擇,為海關(guān)對應的商品代碼.該代碼對應具體的征退稅率. 11 出口商品名稱自動生成. 12 單位自動生成. 13 出口數(shù)量為實際的出口數(shù)量. 14 原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為usd. 15 原幣幣別自動生成. 16 原幣離岸價為報關(guān)的fob價. 17 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關(guān)系到本幣的當期出口銷售額. 18 人民幣離岸價自動生成. 19 美圓匯率同原幣匯率. 20 美圓離岸價自動生成. 21 征稅稅率自動生成. 22 退稅率自動生成,由商品代碼決定. 23 征退稅差額自動生成. 24 應退稅額自動生成. 25 出口發(fā)票號為商業(yè)發(fā)票上的發(fā)票號,不能為空. 26 保存/取消/保存并增加.保存則保存該條記錄,保存并增加直接進入下一條記錄的錄入. 27 序號重排對記錄的序號進行重新排列.如果斷號或者重號,則不能進行以后的明細數(shù)據(jù)申報. 四 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-收齊出口單證明細錄入-新增. 這一操作是對前期出口但沒有收齊單證的業(yè)務,本期做收齊單證.因為前期出口,已經(jīng)做了出口貨物明細申報錄入,并且已經(jīng)進行了申報,所以,本期收齊單證是在前期數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進行的工作. 1 根據(jù)收齊的單證,找到對應的前期錄入的數(shù)據(jù),點擊修改. 2 所屬期自動生成. 3 序號規(guī)則同出口貨物明細申報錄入. 4 單證收齊標志為bh.可以看出,填上bh后,出口報關(guān)單號和外匯核銷單號欄變?yōu)榭商? 5 出口報關(guān)單號為報關(guān)單上右上角編碼的后9位+00x(通常,一份報關(guān)單會有好幾筆業(yè)務,必須逐筆錄入,于是第一筆報關(guān)單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報關(guān)單號為12位數(shù)字. 6 外匯核銷單號為核銷單上號碼. 7 提示報關(guān)單號與以前報關(guān)單號不符,核銷單號與以前核銷單號不符,確認替換. 8 保存.進行下一筆操作. 9 序號重排.對序號進行重新排列.斷號或重號將不能進行后來的明細數(shù)據(jù)申報. 五 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-生成出口貨物沖減明細. 這一操作是對前期出口但沒有收齊單證,本期做收齊單證但是發(fā)現(xiàn)有錯誤的業(yè)務,進行負數(shù)沖回和重新錄入的操作.其中錯誤可能包括:對與同一張報關(guān)單 1 出口貨物明細申報錄入為進料加工但收齊單證時發(fā)現(xiàn)不是進料加工;出口貨物明細申報錄入不是進料加工但收齊單證時發(fā)現(xiàn)是進料加工. 2 出口貨物明細申報錄入的商品代碼與收齊單證的商品代碼不一致. 3 出口貨物明細申報錄入的原幣離岸價與收齊單證的原幣離岸價不一致. 4 出口貨物明細申報錄入的出口發(fā)票號與收齊單證的出口發(fā)票號不一致. 5 出口貨物明細申報錄入的筆數(shù)及各筆金額與收齊單證的筆數(shù)及各筆金額不一致. 6 出口貨物明細申報錄入的各筆順序與收齊單證的各筆順序比一致. 進行出口貨物沖減: 1 對應有錯誤的報關(guān)單找到出口貨物明細申報錄入的數(shù)據(jù),點擊沖減出口,去掉是否先收齊單證再做沖減前面的對號,確定.于是在出口貨物明細申報錄入的里面會相應出現(xiàn)一條記錄,序號為z000. 2 對所有有錯誤的報關(guān)單做完沖減后,退出,進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細申報錄入,可以看見生成的所有的沖減記錄,序號都是z000.進行序號重排. 3 對應做過沖減的報關(guān)單,錄入正確的數(shù)據(jù).注意:此時填入的報關(guān)單號和核銷單號為實際的報關(guān)單號和核銷單號,單證收齊標志為空. 六 免抵退稅申報-生成明細申報數(shù)據(jù). 1 所屬期自動帶出登陸是填如的所屬期,可以修改.確定. 2 若需要在申報之前進行備份,復選備份當前系統(tǒng).確定. 3 填入申報數(shù)據(jù)存放路徑,也可以通過瀏覽按鈕選擇路徑.確定.填入的新的路徑系統(tǒng)會自動創(chuàng)建. 七進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-增值稅申報表項目錄入-增加.對照企業(yè)的增值稅申報表,填入相應的數(shù)據(jù). 八進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退申報匯總表錄入-增加.在空白處單擊,系統(tǒng)會自動生成所有數(shù)據(jù).注意:匯總表中自動生成的任何數(shù)據(jù)不允許手工修改,直接點擊保存. 九免抵退稅申報-生成匯總申報數(shù)據(jù).同免抵退稅申報-生成明細申報數(shù)據(jù). 十根據(jù)稅務局的要求,將生成的明細申報數(shù)據(jù)和匯總申報數(shù)據(jù)報送到稅務局,進行預申報.稅務局會生成疑點信息和單證不齊信息等其他反饋信息,并將信息反饋到企業(yè). 十一企業(yè)得到反饋信息后,進行反饋信息處理-稅務機關(guān)反饋信息讀入(接受). 十二反饋信息處理-稅務機關(guān)反饋信息查詢,查詢稅務機關(guān)反饋的信息,并對信息進行處理. 十三 將最終的數(shù)據(jù)報送到稅務機關(guān). 十四 免抵退稅申報-打印申報報表. 打印以下報表: 1 出口貨物免、抵、退稅申報明細表(當期出口明細) 2 出口貨物免、抵、退稅申報明細表(前期單證收齊) 3 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表 4 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表附表(視稅務機關(guān)要求) 企業(yè)當月的申報工作至此結(jié)束. 注:1 以上操作均以生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)6.2版為例. 2 以上操作不含當月發(fā)生進料加工業(yè)務.以后會在專門的文章中介紹進料加工業(yè)務的處理方法和步驟. 3 各地稅務機關(guān)的要求不同,可能導致以上某些操作步驟不準確. 貿(mào)易企業(yè) 的錄入及申報是不同的 所以 以上是生產(chǎn)的 貿(mào)易的需要漫漫的學 很負雜
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