附加稅少報(bào)了但已經(jīng)扣款了要更正申報(bào)基數(shù)是填少報(bào)的那一部如果你不嫌麻煩就直接填少報(bào)的那一部分,前提是保持基數(shù)和稅款是一致的。因?yàn)槎悇?wù)局取得是你這期間合計(jì)所交稅款總數(shù)。無(wú)票收入與有票收入一起計(jì)算增值稅和附加稅,如果無(wú)票收入與有票收入一起要交增值稅,就按10%左右交納附加稅。2,附加稅的申報(bào)如果已申報(bào)過(guò)了,就不能再重復(fù)申報(bào)了。看一下申報(bào)時(shí)的錄入數(shù)額。地稅的網(wǎng)上劃款時(shí)間和國(guó)稅不一樣,我們這里是20日以后才劃款。你這個(gè)情況大概和這們這里一樣。在網(wǎng)上開(kāi)了票但還沒(méi)劃款??梢宰稍円幌聦9軉T,比較放心一些。你好!從你說(shuō)...
更新時(shí)間:2022-12-14標(biāo)簽: 更正申報(bào)附加稅需要什么資料更正申報(bào)附加 全文閱讀