如何建立內(nèi)部審計(jì)體系以下是相關(guān)參考,希望對(duì)你有幫助。上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司公司內(nèi)部審計(jì)制度第一章總則第一條為規(guī)范上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司公司(以下簡稱“公司”)內(nèi)部審計(jì)工作,建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,根據(jù)中華人民共和國公司法律、審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定、中華人民共和國基本審計(jì)準(zhǔn)。1、內(nèi)控案例分析分幾步內(nèi)部控制案例分析1。某大型國有集團(tuán)公司2008年12月26日,集團(tuán)內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施高層會(huì)議召開。會(huì)議期間,公司高級(jí)管理層的發(fā)言要點(diǎn)如下:劉總經(jīng)理:1加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)非常重要,可以防止財(cái)務(wù)欺詐、合謀和違法違規(guī)行...
更新時(shí)間:2024-03-13標(biāo)簽: 內(nèi)審公司期貨目的期貨公司內(nèi)審 全文閱讀