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稅務(wù)局如何確認費用是,我司取得的外國發(fā)票或消費憑證怎樣才能認列費用

來源:整理 時間:2022-12-29 23:48:31 編輯:金融知識 手機版

1,我司取得的外國發(fā)票或消費憑證怎樣才能認列費用

《發(fā)票管理辦法》規(guī)定:單位和個人從中國境外取得的與納稅有關(guān)的發(fā)票或者憑證,稅務(wù)機關(guān)在納稅審查時有疑義的,可以要求其提供境外公證機構(gòu)或者注冊會計師的確認證明,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核認可后,方可作為記賬核算的憑證。因此,貴公司取得境外憑證可以列支,但稅務(wù)機關(guān)審查時需要由貴單位提供確認證明。希望我的回答對你有幫助,望采納!
雖然我很聰明,但這么說真的難到我了

我司取得的外國發(fā)票或消費憑證怎樣才能認列費用

2,在原材料繁多的生產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)局如何查其實際生產(chǎn)成本

稅務(wù)局是通過你的庫存商品帳及你的發(fā)票、你發(fā)票的出庫單和入庫單來計算你的真實成本,稅務(wù)局并不能依據(jù)你的生產(chǎn)成本來計算你的企業(yè)所得稅,因為生產(chǎn)成本只是計算費用的一個數(shù)據(jù),還有企業(yè)管理費用、財務(wù)費用等。如果你入庫的沒有發(fā)票,那就以你有發(fā)票的入庫商品來計算你的真實成本。如果你的企業(yè)管理比較亂,通過盤點都不知道你有多少存貨,那你的財務(wù)是如何把成本多進的,最起碼你的財務(wù)應(yīng)該知道原材料有多少,在產(chǎn)有多少。如果你對稅務(wù)局說你比較亂,那你最起碼的憑證和原始記錄要有吧,否則你就有點說不過去了。

在原材料繁多的生產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)局如何查其實際生產(chǎn)成本

3,國稅局的收費標(biāo)準怎么確定

你所說的:往年都是交2000多,今年給定了12000.還送了3000的紅包才搞下來的。這是為什么呢?我想 應(yīng)該這樣來和你解釋 你應(yīng)該是核定征收的 你的經(jīng)營情況非常好 利潤可觀(同比增長至少了超過300%)所以國稅局對你的納稅額度進行了大幅度調(diào)整 你送了3000的紅包 是他們受賄 你可以舉報他 但是 你既然愿意送出3000的紅包(還被定了12000)那說明你的利潤實在太可觀 你行賄了 同時 你也偷稅了 稅法規(guī)定:當(dāng)實際收入超過核定額20%時 核定戶必須主動申報并申請重新核定稅額 其實 解決的方法很簡單 建立健全自己的賬務(wù) 申請改為查賬征收 你利潤高 繳納的稅自然多 沒有利潤就不繳 稅務(wù)機關(guān)任何人員沒有任何辦法讓你多繳一分錢的稅款 你不用去行賄送禮了(當(dāng)然 你還抱著妄想少繳稅款的想法去送禮 你可能會樂及一時 一旦翻盤 等待你的只能是全額吐出+高額罰款 還有跑不掉的牢獄之災(zāi))
國稅局收稅,不收費。稅與費是兩個截然不同的概念。國稅局收稅的標(biāo)準大體上有兩種,一是針對小規(guī)模納稅人(以個體為主)按照銷售額的3%征收增值稅;二是增值稅一般納稅人(以企業(yè)為主,指工業(yè)年銷售額30萬元以上、商業(yè)80萬元以上)為17%征收增值稅(僅對增值部分)。

國稅局的收費標(biāo)準怎么確定

4,所得稅費用的確認和計量

應(yīng)交企業(yè)所得稅=(利潤總額+納稅調(diào)增項目-納稅調(diào)減項目)*所適稅率計算。因會計核算與稅法規(guī)定有差異,在計算企業(yè)所得稅時需要按稅法規(guī)定調(diào)整報表利潤總額,新企業(yè)所得稅法有不得扣除項目和扣除項目的具體規(guī)定,將交易事項按照規(guī)定套用即可明白。
我給你說,你應(yīng)該系統(tǒng)的學(xué)習(xí)關(guān)于所得稅和遞延所得稅的知識,你這樣是沒有用的,就算弄懂這道題還是不能弄懂其他題,我等下給你傳個東西
企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得稅X所得稅稅率 應(yīng)納稅所得額=收入總額—征稅收入—準予扣除項目—許彌補的以前年度虧損 12 000 000+600 000+2000 000是收入總額 5 000 000*150%是研發(fā)支出加計扣除的稅收收入 5 000 000-3 000 000由于未達到預(yù)定可使用狀態(tài),所以這部分不征稅 罰款1 000 000不得扣除 存貨300 000不得扣除 至于(1)后面那些話都沒用,后面根本就不需要
所得稅算法除了利潤的25%之外還有調(diào)增和調(diào)減得關(guān)系。。。向上訴所說營業(yè)外支出為全額調(diào)增。。。2008年5月12日之后發(fā)生的捐贈支出克全額抵扣。。。。具體說法可參照09版的所得稅發(fā)。。。希望能幫上你!

5,如何確認所得稅費用謝謝了

所得稅費用分為當(dāng)期所得稅和遞延所得稅;當(dāng)期所得稅即按照所得稅法要求的申報,根據(jù)應(yīng)納稅所得額和適用所得稅率計算得出;遞延所得稅是分析資產(chǎn)或負債的計稅基礎(chǔ)和賬面價值的差異(暫時性差異),根據(jù)未來適用的所得稅率計算得出的需要在未來繳納或抵減以后期間所得稅的數(shù)額。具體參見《企業(yè)會計準則——所得稅》
根據(jù)按稅法計算的應(yīng)納稅所得額乘經(jīng)所得稅率,計算出應(yīng)納稅額,
個人觀點: 現(xiàn)行的企業(yè)所得稅法不準扣除“未經(jīng)核準的壞賬準備”,同時按2011年國家稅務(wù)總局公告第25號的相關(guān)規(guī)定(規(guī)定:資產(chǎn)損失在實際發(fā)生時由企業(yè)申報扣除等),所以我認為你說的壞賬準備計提與否沒有實質(zhì)的區(qū)別! 希望對你有用!
根據(jù)按稅法計算的應(yīng)納稅所得額乘經(jīng)所得稅率,計算出應(yīng)納稅額,借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。交稅時,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費
確認所得稅費用可以分為3步;首先,計算出應(yīng)納稅所得額應(yīng)納稅所得額=會計利潤+按照會計準則規(guī)定計入利潤表但計稅時不允許稅前扣除的費用+(—)計入利潤表的費用與按照稅法規(guī)定可予稅前抵扣的金額之間的差額+(—)計入利潤表的收入與按照稅法規(guī)定應(yīng)計入應(yīng)納稅所得額的收入之間的差額—稅法規(guī)定不征稅的收入+(—)其他需要調(diào)整的因素其次,計算遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn),計算出遞延所得稅=遞延所得稅負債—遞延所得稅資產(chǎn)最后,所得稅費用=應(yīng)納稅所得額x稅率+遞延所得稅 應(yīng)交稅費核算的是應(yīng)納稅所得額x稅率。不應(yīng)該直接用稅前利潤。需要對稅前利潤進行調(diào)整

6,國稅局定稅怎么定多少錢是免稅的

1、主要涉及到國稅方面的增值稅。一般實行“雙定”征收方式?! ?、“雙定”征收方式,是稅務(wù)機關(guān)依據(jù)法律、行政法規(guī)相關(guān)規(guī)定,對個體工商戶在一定經(jīng)營時期、經(jīng)營地點、經(jīng)營范圍內(nèi)的應(yīng)納稅經(jīng)營額或所得額進行核定,并以此為計稅依據(jù),確定其應(yīng)納稅額的一種征收方式。  3、實行“雙定”方式征收增值稅的,要依據(jù)個體工商戶的經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營區(qū)域、經(jīng)營內(nèi)容、行業(yè)特點、管理水平等因素核定定額?! ?、關(guān)鍵要看是否達到了起征點。如果不達起征點,可以免交增值稅?! ?、財政部、國家稅務(wù)總局近日聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進一步支持小微企業(yè)增值稅和營業(yè)稅政策的通知》明確,2014年10月1日至2015年12月31日,對月銷售額2萬元至3萬元的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅;對月營業(yè)額2萬元至3萬元的營業(yè)稅納稅人,免征營業(yè)稅。  6、如果達到了起征點,稅務(wù)機關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)定期定額戶的經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營區(qū)域、經(jīng)營內(nèi)容、行業(yè)特點、管理水平等因素核定定額,可以采用下列一種或兩種以上的方法核定: ?。ㄒ唬┌凑蘸挠玫脑牧稀⑷剂?、動力等推算或者測算核定;  (二)按照成本加合理的費用和利潤的方法核定; ?。ㄈ┌凑毡P點庫存情況推算或者測算核定; ?。ㄋ模┌凑瞻l(fā)票和相關(guān)憑據(jù)核定;  (五)按照銀行經(jīng)營賬戶資金往來情況測算核定; ?。﹨⒄胀愋袠I(yè)或類似行業(yè)中同規(guī)模、同區(qū)域納稅人的生產(chǎn)、經(jīng)營情況核定; ?。ㄆ撸┌凑掌渌侠矸椒ê硕ā! ?、如果不達到起征點的話,稅務(wù)機關(guān)就沒法律依據(jù)征你稅。定稅要先填制核定表的,并需要你方簽字確認?! ?、“雙定”額并不是一直不變的,如果個體戶的經(jīng)營規(guī)模及正常月銷售收入發(fā)生了變化,“雙定”額顯得偏高或偏低了,應(yīng)主動向主管稅務(wù)官員報告。由稅務(wù)管理員調(diào)查核實后,按程序?qū)€體戶的“雙定”額進行調(diào)整。

7,增值稅網(wǎng)上認證如何收費

防偽開票系統(tǒng)每年的服務(wù)費400元,認證系統(tǒng)200元,申報系統(tǒng)200元。 首先得買一臺掃描儀,稅務(wù)局會指定你購買的。 同時,你還要先在本單位電腦上安裝一個網(wǎng)上認證的軟件,這個軟件每年是要交費用的,可以通過稅務(wù)局下載安裝。將取得的增值稅發(fā)票通過掃描儀傳輸至電腦,再由電腦中的認證軟件對掃描信息進行上傳,與國家稅務(wù)總局網(wǎng)站中相關(guān)此發(fā)票的IC信息進行比對,以確定真?zhèn)?,這個過程只是用幾秒鐘的時間,很快的。 通過實現(xiàn)增值稅發(fā)票網(wǎng)上認證,給公司帶來了便利,可以及時地發(fā)現(xiàn)所取得的發(fā)票是真是假(以前都是需要到月底才去稅務(wù)局進行認證的,有點滯后)。 同時,可以在認證過程中對因為發(fā)票不清造成不能認證通過的地方進行人為修改(前提是對發(fā)票信息照實錄入,而不是編造,只是因為發(fā)票折了或是污了電腦不能識別罷了),以方更認證及時通過,而不需要讓供應(yīng)商重新?lián)Q票以致于帶來一些麻煩(以前稅務(wù)部門給認證,一旦不能認證通過,他可能不會給你作出修改,還是直接讓你換票,那樣的話,會是很麻煩的)
不是吧?江蘇地區(qū)(南京)首次安裝430,每年服務(wù)費150
我們這兒(江蘇地區(qū))網(wǎng)上認證開通費用是580,含第一年的服務(wù)費滿一年后,每年收300元的服務(wù)
防偽開票系統(tǒng)每年的服務(wù)費400元,認證系統(tǒng)200元,申報系統(tǒng)200元。增值稅專用發(fā)票手工進行網(wǎng)上認證方法及流程:1.打開軟件2.選擇手工錄入(輸入發(fā)票信息,包括發(fā)票日期,金額,稅額,密文等,密文區(qū)如果錄入完顯示紅色則證明錄入有錯誤,要檢查改正)。4.檢查信息,確保準確后保存。5.全部輸入完畢后,點擊上傳認證,勾選自動接收回復(fù)。6.收取回復(fù)。
增值稅網(wǎng)上認證,各地收費不完全相同,要根據(jù)當(dāng)?shù)卣?,企業(yè)可以聯(lián)系當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機關(guān)(服務(wù)單位都會在辦稅大廳留有相關(guān)的咨詢名片和電話)或愛信諾服務(wù)單位咨詢;  以下是湖南網(wǎng)上認證的收費標(biāo)準政策:  一、為納稅人提供增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)網(wǎng)上認證系統(tǒng)、遠程抄報系統(tǒng)及企業(yè)所得稅匯算清繳申報系統(tǒng)技術(shù)服務(wù),應(yīng)堅持自愿委托、服務(wù)有償原則,與納稅人簽訂委托協(xié)議,依約提供服務(wù)并收費?! o委托協(xié)議或未提供服務(wù),不得收取服務(wù)費,也不得采取任何方式強制納稅人購買軟件。  二、收費項目和收費標(biāo)準  1、增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)網(wǎng)上認證系統(tǒng)產(chǎn)品價格為每套1200元(含安裝、培訓(xùn)費)。日常維護價格為每年每戶150元,安裝使用當(dāng)年不收此費。相關(guān)軟件升級不得另向企業(yè)收費。  2、增值稅遠程抄報系統(tǒng)產(chǎn)品注冊費為每年每套200元(含培訓(xùn)費、安裝費)。日常維護費每年每套150元,安裝使用當(dāng)年不收此費。  3、企業(yè)所得稅匯算清繳申報系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費按每戶每年不超過240元(含培訓(xùn)費、安裝費、日常維護費)收取。
現(xiàn)在企業(yè)一般都是自己認證增值稅發(fā)票,首先要有全部設(shè)備,電腦,掃描儀,打印機, 檢查發(fā)票開具是否符合規(guī)定,你可查增值稅發(fā)票補充規(guī)定上的詳細說明,比如開具的合理性,有沒有按規(guī)定填寫等, 如沒問題就可開始用掃描儀掃發(fā)票了,掃進電腦后,核對一下,發(fā)票與電腦上顯示是否一樣,不一樣修改,之后保存,導(dǎo)出上報,下載認證結(jié)果,如沒通過仔細檢查修改,再次上傳,下載,如顯示通過,就完成一張增值稅的認證. 月底到稅務(wù)局打印清單,
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