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固定資產(chǎn)銷售如何申報(bào),購(gòu)入固定資產(chǎn)怎么報(bào)銷

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-20 21:41:03 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,購(gòu)入固定資產(chǎn)怎么報(bào)銷

在購(gòu)入固定資產(chǎn)的發(fā)票上簽字并讓領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷。

購(gòu)入固定資產(chǎn)怎么報(bào)銷

2,出售固定資產(chǎn)怎么申報(bào)

銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)適用按4%減半征收增值稅規(guī)定的,應(yīng)將銷售額填報(bào)在《增值稅納稅申報(bào)表》的第5欄和附列資料(表一)第10欄 “4%征收率”下欄目,并將依法減半征收的減征稅額填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》的第23欄。

出售固定資產(chǎn)怎么申報(bào)

3,銷售固定資產(chǎn)金額固定資產(chǎn)凈值所得稅如何申報(bào)

你的分錄為借:固定資產(chǎn)清理270累計(jì)折舊30貸:固定資產(chǎn)300借:銀行存款270貸:固定資產(chǎn)清理270你的這個(gè)業(yè)務(wù)不用計(jì)入應(yīng)納稅所得額。因?yàn)椴划a(chǎn)生凈損益
處理既然是收益,就肯定大于凈值。則會(huì)增加應(yīng)納稅所得額,單就這個(gè)來(lái)說(shuō)要交企業(yè)所得稅

銷售固定資產(chǎn)金額固定資產(chǎn)凈值所得稅如何申報(bào)

4,出售固定資產(chǎn)未開(kāi)發(fā)票如何申報(bào)增值稅增值稅申報(bào)表上怎么填

是的,很多業(yè)務(wù)(如廢品)銷售給客戶后,客戶沒(méi)有核算,都不需要發(fā)票,所以我們也沒(méi)有開(kāi)。但是到下月月初申報(bào)時(shí),我們需要在報(bào)稅軟件無(wú)票銷售欄位填上相應(yīng)金額,這樣,軟件上整體的金額和會(huì)計(jì)賬上的一致就行。
售固定資產(chǎn)已開(kāi)具增值稅發(fā)票,填增值稅申報(bào)表時(shí),填寫在相應(yīng)的簡(jiǎn)易征收貨物欄。

5,新人請(qǐng)問(wèn)出售舊固定資產(chǎn)怎么申報(bào)增值稅呀

1.首先確定你購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)的時(shí)間,固定資產(chǎn)出售現(xiàn)在有明文規(guī)定的,對(duì)于一般納稅人,2008年12月31之前購(gòu)置的固定資產(chǎn),出售時(shí),按照4%的稅率繳納增值稅,并可以辦理減半征收,2008年12.31號(hào)之后購(gòu)置的固定資產(chǎn),出售時(shí)要按照17%稅率繳納增值稅,(2008年12月31日購(gòu)置以后購(gòu)置的固定資產(chǎn)可以按照固定資產(chǎn)的增值稅發(fā)票抵扣稅額)如果已經(jīng)開(kāi)具增值稅票,不能作廢也不能紅字,那只能按照17%增值稅率繳納增值稅,報(bào)表也要將這部分填入17%的銷項(xiàng)稅中。
你說(shuō)呢...

6,固定資產(chǎn)申報(bào)

你如果是網(wǎng)上申報(bào)的,可以撤銷,再申報(bào)啊,我本月網(wǎng)上報(bào)了也忘了填固定資的報(bào)表了(就是附表3)跟稅局專管員打了個(gè)電話,撤銷了就可以重新申報(bào)了.你固定資產(chǎn)都本月抵扣了,肯定是要本月申報(bào)的啊,呵今天才3號(hào),現(xiàn)在再報(bào)啊
1、銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)同時(shí)具備以下三個(gè)條件的免征增值稅。 第一、屬于企業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)目錄所列貨物; 第二、企業(yè)按固定資產(chǎn)管理,并確以使用過(guò)的貨物; 第三、銷售價(jià)格不超過(guò)其原值的貨物。 其中有一個(gè)條件不具備就屬于財(cái)稅[2002]29號(hào)文件所說(shuō)的“應(yīng)稅固定資產(chǎn)”按照4%的征收率減半征收增值稅。 2、符合免稅條件處理固定資產(chǎn)收入填在《增值稅納稅申報(bào)表》第八、九行和附表一的第三項(xiàng)“免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售明細(xì)”內(nèi);3、不符合免稅條件處理固定資產(chǎn)收入填在《增值稅納稅申報(bào)表》第五行,按4%計(jì)算稅額填在21行,減半征收的減征額填在23行。在附表一的第二項(xiàng)“簡(jiǎn)易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應(yīng)納稅額明細(xì)”內(nèi)填寫詳細(xì)情況。
和當(dāng)期申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額一致

7,固定資產(chǎn)出售賬務(wù)處理及納稅申報(bào)

銷售時(shí)要將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,借 固定資產(chǎn)清理  83761.6(131735-47973.4)  累計(jì)折舊 47973.4貸 固定資產(chǎn) 131735銷售時(shí),借 銀行存款等 1000000 貸 固定資產(chǎn)清理 1000000將固定資產(chǎn)清理收入轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入借 固定資產(chǎn)清理 16238.4(1000000-83761.6) 貸 營(yíng)業(yè)外收入 16238.4月底結(jié)轉(zhuǎn)損益:借 營(yíng)業(yè)外收入 16238.4貸 本年利潤(rùn) 16238.4
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2014年第58號(hào))附件《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及其附列資料填寫說(shuō)明第二條第(七)款規(guī)定,第4欄“銷售使用過(guò)的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額”:填寫銷售自己使用過(guò)的應(yīng)稅固定資產(chǎn)和銷售舊貨的不含稅銷售額,銷售額=含稅銷售額/(1+3%)。 第(十六)款規(guī)定,第13欄“本期應(yīng)納稅額減征額”:填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定減征的增值稅應(yīng)納稅額。…… 因此,小規(guī)模納稅人銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)將不含銷售額填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第4欄“銷售使用過(guò)的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額”,將不含稅銷售額與1%的乘積在第13欄“本期應(yīng)納稅額減征額”中體現(xiàn)。
借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值損失 貸 固定資產(chǎn)借 固定資產(chǎn)清理(銷售收入的5%) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅根據(jù)出售情況 借營(yíng)業(yè)外支出 或貸營(yíng)業(yè)外收入固定資產(chǎn)進(jìn)行專項(xiàng)申報(bào)
借 固定資產(chǎn)清理  83761.6(131735-47973.4)   累計(jì)折舊 47973.4 貸 固定資產(chǎn) 131735銷售時(shí),借 銀行存款等 1000000 貸 固定資產(chǎn)清理 96153.85 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷)3846.15 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅1923.08 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼收入1923.08 借:固定資產(chǎn)清理 12392.25 貸:營(yíng)業(yè)外收入-處理固定資產(chǎn)收益 12392.25
借:固定資產(chǎn)清理 83761.6 累計(jì)折舊 47973.4 貸:固定資產(chǎn) 131735借:銀行存款 100000 貸:固定資產(chǎn)清理 83761.6 營(yíng)業(yè)外收入-處置非流動(dòng)資產(chǎn)損益 16238.4 2009年增值稅轉(zhuǎn)型規(guī)定,如果該舊車購(gòu)買時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,則按17%全額繳納增值稅;如果在購(gòu)買時(shí)沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),則按照4%減半征收增值稅。
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