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百望什么時候點抄報,我的是國稅20系統(tǒng)的上月剛使用現(xiàn)在要在網(wǎng)上抄報我先點擊上

來源:整理 時間:2022-12-16 19:11:35 編輯:金融知識 手機版

1,我的是國稅20系統(tǒng)的上月剛使用現(xiàn)在要在網(wǎng)上抄報我先點擊上

現(xiàn)在國稅納稅申報時必須上報財務(wù)報表的,清卡時必須先納稅申報,有稅的要扣稅成功后才可以的。
每月營業(yè)額不足20000元不交稅。這是今年新政策。但是營業(yè)額是國稅核定的,他們有這個權(quán)限,而且是合法的。

我的是國稅20系統(tǒng)的上月剛使用現(xiàn)在要在網(wǎng)上抄報我先點擊上

2,稅控設(shè)備什么好用

百望提供的五大專用設(shè)備好用。1、稅控服務(wù)器——稅控盤增強版,是本次解決方案的核心稅控專用設(shè)備,是行業(yè)領(lǐng)先的增值稅發(fā)票開具設(shè)備。稅控服務(wù)器部署在省級分行,實現(xiàn)稅控碼計算,發(fā)票電子信息管理,發(fā)票明細安全存儲,實時時鐘。多稅號稅控服務(wù)器可支持20個稅號,每個稅號支持200個開票終端,開票速度達到每秒并發(fā)開具50張發(fā)票以上,多稅號集成后最多可以支持到4000個開票終端。 2、稅控鑰匙:稅控專用設(shè)備,每個開票網(wǎng)點電腦需要配備。主要完成稅務(wù)數(shù)字證書存儲、發(fā)票明細簽名、建立雙向SSL安全傳輸通道等功能。 3、報稅盤:稅控專用設(shè)備,每個稅號配備一個報稅盤。具備發(fā)票電子號段信息存儲、發(fā)票抄報匯總及明細數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ?。主要是在稅?wù)網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)異常時,完成發(fā)票電子信息領(lǐng)購及發(fā)票數(shù)據(jù)抄報工作。 4、稅控服務(wù)器管理系統(tǒng):本次解決方案的核心軟件產(chǎn)品,系統(tǒng)通過受理各開票終端的開票請求,完成發(fā)票開具、開票網(wǎng)點管理、發(fā)票分發(fā)等企業(yè)開票和管理工作,并與稅務(wù)系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交互,完成發(fā)票明細上傳、網(wǎng)上購票、網(wǎng)上抄報等涉稅工作。 5、開票組件接口:通過組件接口銜接工行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)與稅控系統(tǒng),最終實現(xiàn)發(fā)票開具、發(fā)票簽名、發(fā)票打印等發(fā)票開具業(yè)務(wù),做到與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫銜接。
1、購入防偽稅控設(shè)備應(yīng)計入固定資產(chǎn), 2、注意:有進項稅產(chǎn)生,可以用做日后銷項稅的抵扣。(只有防偽稅控設(shè)備的固定資產(chǎn)的進項稅才能抵扣,購入其他固定資產(chǎn)的進項稅都不能抵扣) 2、借:固定資產(chǎn)-防偽稅控設(shè)備 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金

稅控設(shè)備什么好用

3,一般納稅人增值稅申報流程

北京地區(qū)的申報流程:先插上開票卡,進入稅控防偽開票系統(tǒng)進行寫卡操作,打印專用和普通發(fā)票的明細報表各五種表,如果專用和普通發(fā)票當月有開票,就要全部打印,如果當月沒有開票就只打匯總表即可。然后進行遠程申報:點報稅狀態(tài),顯示有數(shù)據(jù)、未處理狀態(tài),就可以點遠程申報了。然后查詢申報結(jié)果。此時一窗式比對不成功點關(guān)閉,退出系統(tǒng)。進入2.0國稅網(wǎng)上申報軟件,填報各項一般納稅人需要填報的報表和納稅申報,此時先附表后主報填報。提交后點查詢,出現(xiàn)申報成功后打印各種報表,然后退出系統(tǒng)。在次進入防偽開票系統(tǒng)點狀態(tài),點查詢,此時顯示有數(shù)據(jù),已處理。即申報成功。(此時不要退出導(dǎo)航圖,接著往下操作清卡。)最后在點清卡。然后重啟防偽開票系統(tǒng),(如果不重啟就無法進行新征期內(nèi)開票)就完成了。
原發(fā)布者:英源0103一般納稅人申報納稅流程:1、在開票系統(tǒng)中導(dǎo)出銷項數(shù)據(jù)征期抄稅:金稅盤發(fā)行后次月起報稅期內(nèi)(每月1日至15日)必須抄報稅,否則無法開票;抄稅是將金稅盤中上月所開全部發(fā)票的金額、稅額及發(fā)票明細傳出到金稅盤中。(1)航天信息開票系統(tǒng)(金稅盤)征期抄稅:報稅處理→辦稅廳抄報→進行上期數(shù)據(jù)抄稅。抄稅數(shù)據(jù)(即銷項數(shù)據(jù))導(dǎo)出:報稅管理→發(fā)票開具數(shù)據(jù)導(dǎo)出→導(dǎo)出XML格式。(2)百望金賦開票系統(tǒng)(稅控盤)(以管理員身份進入開票系統(tǒng))報稅處理→查詢打印→開票資料導(dǎo)出→選擇月份→文件類型選擇XML格式。2、將銷項數(shù)據(jù)導(dǎo)入報稅系統(tǒng)插入國稅CA→發(fā)票中心→銷項數(shù)據(jù)采集→防偽稅控增值稅專票(銷項)或防偽稅控增值稅普通發(fā)票(銷項)→批量導(dǎo)入(選擇在開票系統(tǒng)中導(dǎo)出的銷項數(shù)據(jù))→如是百望中導(dǎo)出的,需選中已作廢的發(fā)票點擊進入在系統(tǒng)中作廢→保存3、將認證成功的進項發(fā)票導(dǎo)入報稅系統(tǒng)先在國稅網(wǎng)中下載進項發(fā)票認證結(jié)果。插入國稅CA→發(fā)票中心→進項數(shù)據(jù)采集→防偽稅控增值稅專票(進項)→批量導(dǎo)入(選擇在國稅網(wǎng)中導(dǎo)出的進項認證結(jié)果)→保存4、申報增值稅辦稅中心→增值稅(增值稅一般納稅人)月報申報→附表一(要分稅率填寫未開票的數(shù)據(jù))、附表二(確認進項票抵扣數(shù)據(jù))、營改增稅負分析測算明細表(1、2、3、5、6要寫附表一對應(yīng)項目相同,簡易計稅:7欄等于6欄;一般計稅:7欄=6欄÷主表11欄×主表19欄)→保存→校驗→上傳申報
增值稅一般納稅人  納稅申報電子信息采集系統(tǒng)的增值稅一般納稅人,應(yīng)提供: ?。?)必報資料 ?。?)備查資料 ?。?)必報資料 ?、佟对鲋刀惣{稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》及其《增值稅納稅申報表附列資料(表一)、(表二)》和《固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表》; ?、谑褂梅纻味惪叵到y(tǒng)的納稅人,必須報送記錄當期納稅信息的IC卡(明細數(shù)據(jù)備份在軟盤上的納稅人,還須報送備份數(shù)據(jù)軟盤)、《增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細表》及《增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)明細表》;  ③《資產(chǎn)負債表》和《損益表》;  ④《成品油購銷存情況明細表》(發(fā)生成品油零售業(yè)務(wù)的納稅人填報); ?、葜鞴芏悇?wù)機關(guān)規(guī)定的其他必報資料?! 〖{稅申報實行電子信息采集的納稅人,除向主管稅務(wù)機關(guān)報送上述必報資料的電子數(shù)據(jù)外,還需報送紙質(zhì)的《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》(主表及附表)?! 。?)備查資料  了解  備查資料是否需要在當期報送,由各省級國家稅務(wù)局確定  輔導(dǎo)期納稅人的待抵扣問題  在輔導(dǎo)期內(nèi)商貿(mào)企業(yè)取得的專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關(guān)進口增值稅專用繳款書以及貨物運輸發(fā)票要在交叉稽核比對無誤后,方可予以抵扣?! ?yīng)在“應(yīng)交稅費”科目下設(shè)二級科目“待抵扣進項稅額”
增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報流程:申請成為一般納稅人后, 網(wǎng)上報送電子報表 。增值稅一般納稅人(以下簡稱納稅人)在納稅申報期截止日期前,通過互聯(lián)網(wǎng)登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng),填寫增值稅納稅申報表主表、附表及其他附列資料,審核確認無誤后通過“納稅申報”模塊在線提交電子報表。先進入發(fā)票資料1. 發(fā)票領(lǐng)用存-下載信息-保存2.進項發(fā)票-遠程導(dǎo)入-保存3.銷項發(fā)票-導(dǎo)入或手工添加-保存4.普通發(fā)票-導(dǎo)入或手工添加-保存5.運費\進口\其它發(fā)票錄入-保存6.進項稅轉(zhuǎn)出(有就錄入)-保存7.填寫報表.先打開附表一、附表二,保存后再打開增值稅納稅申報表,然后點擊保存。填寫資產(chǎn)負債表、損益表,點擊保存。別的報表都可自動生成。8發(fā)送報表。全選后,點擊發(fā)送即可。 最后全申報。9.反饋查詢.可以查看發(fā)送的報表是否申報處理成功.然后把報稅資料打印出來.
有點多,慢慢看,你也在百度搜索“增值稅申報流程” 一. 增值稅專用發(fā)票的領(lǐng)購,-------企業(yè)發(fā)生銷售業(yè)務(wù)-------在稅控系統(tǒng)中開具增值稅專用發(fā)票(銷項)或開具普通發(fā)票. 的操作 每月初2號前進行抄稅----在開票系統(tǒng)中打印相關(guān)發(fā)票清單報表----進行報稅 ) 1) 平時開具增值稅銷項發(fā)票包括有以下幾類 ü 正數(shù)發(fā)票 ü 負數(shù)發(fā)票 ü 帶有發(fā)票清單的發(fā)票 ü 帶有銷售折扣的發(fā)票 . 2) 領(lǐng)購發(fā)票讀入開票系統(tǒng) 3) 當月發(fā)票的作廢. 4) 數(shù)據(jù)的備份 等 二. 本月如購進原材料,取得增值稅發(fā)票.(進項) ,將進項發(fā)票錄入---中每月20號至月末前一天進行增值稅進項發(fā)票的網(wǎng)上認證工作. 具體流程: 增值稅發(fā)票(進項)在中的錄入----導(dǎo)出-----網(wǎng)上認證-----下載認證結(jié)果----導(dǎo)入納稅申報系統(tǒng)-----有錯的查詢修改----再導(dǎo)出----網(wǎng)上認證----認證通知書下載----認證結(jié)果查詢---直至認證全部ok p8+h 三. 增值稅專用發(fā)票的核銷(注:增值稅專用發(fā)票使用時間為二個月),到期沒有用完,要去稅局核銷. 核銷要帶以下資料去: 一、普通發(fā)票繳銷需提供以下資料: 1、已領(lǐng)購的發(fā)票,包括未使用的空白發(fā)票_ 2、《普通發(fā)票核銷明細表》 3、發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購簿 二、專用發(fā)票核銷需提供以下資料: 1、已領(lǐng)購的發(fā)票,包括未使用的空白發(fā)票 2、發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購簿 3、稅控ic卡 四. 月初,一般2號之前進行抄稅----報稅---提供相關(guān)資料給稅局 2}h 提供的資料如下: " 1、抄有申報所屬月份銷項發(fā)票信息的ic卡; 2、使用小容量ic卡的企業(yè)提供增值稅專用發(fā)票銷項數(shù)據(jù)軟盤兩張(使用大容量ic卡的企業(yè)不須報送); 3、防偽稅控開票系統(tǒng)生成的(具體來說,windows版開票子系統(tǒng)生成的是增值稅專用發(fā)票匯總表和明細表,dos版開票子系統(tǒng)生成的是存根聯(lián)明細表,若由于客觀原因(例如系統(tǒng)故障或者被盜等)不能夠從開票系統(tǒng)生成,可由企業(yè)根據(jù)實際開票情況、參照格式如實填報),開票日期從數(shù)據(jù)所屬當月的一號至月終; 4、《電腦版增值稅專用發(fā)票領(lǐng)用存月報表》(以下簡稱《領(lǐng)用存月報表》); c 5、發(fā)票購領(lǐng)簿; 6、抄報稅所屬期月份開具的最后一張發(fā)票原件或復(fù)印件(以下稱發(fā)票a)、抄報稅所屬期的下月開具的第一張發(fā)票原件或復(fù)印件(以下稱發(fā)票b),若企業(yè)還沒有開具發(fā)票,則取第一張空白發(fā)票原件或復(fù)印件; 7、對于作廢的專用發(fā)票,要將全部聯(lián)次一同提供; 8、由于故障維修導(dǎo)致發(fā)票數(shù)據(jù)丟失的,需提供維修服務(wù)單位出具的《防偽稅控專用設(shè)備故障診斷意見書》,并攜帶發(fā)生數(shù)據(jù)丟失的發(fā)票原件; 9、若有空白核銷的發(fā)票(切角作廢),企業(yè)還應(yīng)帶空白發(fā)票的原件; ftp 10、若企業(yè)有主、分開票機的,每臺開票機都需要提供上述資料(每臺開票機的資料只是反映本機的開票數(shù)據(jù)情況,要在資料上注明主、分機號) < 注:相關(guān)表格請到就近稅務(wù)機關(guān)的辦稅服務(wù)廳索取。所有復(fù)印件需加蓋公章,并寫明“此復(fù)印件與原件相符”字樣。復(fù)印件資料統(tǒng)一使用a4紙規(guī)格。 - 五. 抄完稅后就要準備進行網(wǎng)上納稅申報 j 將中增值稅發(fā)票銷項數(shù)據(jù)的導(dǎo)出---導(dǎo)入中 具體流程如下: 登陸一機多票開票子系統(tǒng),點擊“發(fā)票查詢”按鈕,如下圖: #c:bx9 2、選擇當前需要導(dǎo)入發(fā)票的對應(yīng)月份,假如當前需要導(dǎo)入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù),則選擇“本年12月份”,按下“確定”按鈕, 3、按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當前月份對應(yīng)發(fā)票的記錄查詢窗口: 請用戶注意,上圖“發(fā)票查詢窗口”中對應(yīng)發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時的缺省排列,企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)默認是以以上的字段排列規(guī)則進行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取。 4.登陸企業(yè)電子申報管理系統(tǒng),通過“銷項發(fā)票管理中”中的“從界面讀發(fā)票數(shù)據(jù)(一機多票)”菜單讀取發(fā)票數(shù)據(jù)。 5、點擊“讀發(fā)票查詢界面”,系統(tǒng)自動進入對發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取操作,并自動切換到發(fā)票查詢界面 1: 用戶這時可以看到發(fā)票查詢界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進行連續(xù)的跳閃和刷新,請用戶務(wù)必注意,數(shù)據(jù)讀取過程中請不要操作鍵盤和鼠標,否則可能會影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。數(shù)據(jù)讀取完畢,系統(tǒng)自動切換操作窗口。 6、這時點擊“保存”按鈕,系統(tǒng)自動對當前讀取的發(fā)票記錄進行校驗和保存處理。請用戶注意,如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示,請用戶在“系統(tǒng)稅目初始化”中進行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面”的操作。 7、主要注意事項: : 1) 執(zhí)行發(fā)票讀入時”發(fā)票查詢窗口”不能處于“最小化狀態(tài)”。否則系統(tǒng)會提示“讀取不到任何發(fā)票數(shù)據(jù)” 2) 為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性,系統(tǒng)執(zhí)行讀取“發(fā)票查詢界面”數(shù)據(jù)過程中請用戶不要操作鍵盤和鼠標。 3) 如果用戶在發(fā)票讀取過程中出現(xiàn)如“ 應(yīng)該設(shè)置購方名稱欄目顯示”的錯誤提示,原因可能是“發(fā)票查詢界面”中發(fā)票字段的顯示排列缺少對應(yīng)的必讀字段,用戶必須修改并保證發(fā)票查詢界面中至少有下面9個字段的內(nèi)容(與排列順沒有關(guān)系)。注意,用戶設(shè)置好對應(yīng)的字段內(nèi)容后記得按下“格式”按鈕,保存當前設(shè)置。 4) 9個必讀的字段內(nèi)容分別是:發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志 5) 必讀字段的設(shè)置操作: 首先在發(fā)票查詢窗口點擊左上角的黃色小按鈕(紅色小圓圈),圖示如下: 點擊后出現(xiàn)如下的對話框,用戶這時可以通過“項目選擇”框的內(nèi)容對必讀字段進行選擇。 通過“項目選擇”框中的 “ ” 和 “ ”對字段進行汰選。確?!敖Y(jié)果項目”中顯示的字段內(nèi)容至少有如下9項必讀字段:發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志。 圖示如下: 設(shè)置好字段的顯示內(nèi)容后請點擊菜單欄目上的“格式”按鈕,保存當前設(shè)置。如下圖 v; 六. 將開票系統(tǒng)中的銷項導(dǎo)入開票系后,就可以在中做納稅申報表及相關(guān)的幾個附表和資產(chǎn)負債表及利潤表----生成申報文件存入u盤---在國稅局網(wǎng)站上傳申報文件,進行網(wǎng)上納稅申報-----跟蹤納稅申報結(jié)果------網(wǎng)上申報成功后于月初10號前打印申報報表----到國稅局提交紙質(zhì)申報資料.工業(yè)企業(yè)增值稅納稅申報程序2011年 笑望采納,謝謝!

一般納稅人增值稅申報流程

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