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出口退稅申報表什么樣,請教出口貨物退稅明細(xì)申報表的格式

來源:整理 時間:2022-12-17 20:44:04 編輯:金融知識 手機版

1,請教出口貨物退稅明細(xì)申報表的格式

出口退稅明細(xì)表是自動生成,上面的項目有好多,如果你單位有出口退稅軟件,你進(jìn)入一下就了解了。

請教出口貨物退稅明細(xì)申報表的格式

2,出口退稅 申報表

你在打印時點擊Excel打印,可以用電子表格的形式打印出來
1、直接問當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門相關(guān)情況2、找其他企業(yè)相關(guān)辦理人員咨詢3、找中介機構(gòu)代辦理這三種是最有效的辦法 就算你在百度問到了在實際操作過程中也會出現(xiàn)其他問題 不如直接采取前兩種~
1、直接問當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門相關(guān)情況2、找其他企業(yè)相關(guān)辦理人員咨詢

出口退稅 申報表

3,外貿(mào)出口退稅申報表操作

必須要折成美金填寫的,至于日圓折美金的數(shù)字,你先去電子口岸查詢一下報關(guān)數(shù)據(jù)里面有沒有相應(yīng)的美金數(shù),如果沒有再看外管局在出口月的折算匯率來定。 http://www.safe.gov.cn/model_safe/tjsj/tjsj_list.jsp?ct_name=各種貨幣對美元折算率表&id=5&ID=110300000000000000上述地址請全部復(fù)制到你瀏覽器的地址欄里即可!
打印申報表的步驟1.退稅正式申報-查詢本次申報數(shù)據(jù)-出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢-擴展功能打印-打印到excel3份2.退稅正式申報-查詢本次申報數(shù)據(jù)-進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢-擴展功能打印-打印到excel3份3.退稅正式申報-查詢本次申報數(shù)據(jù)-退稅匯總申報表錄入-增加輸入本次申報年月回車保存-擴展功能打印-打印到excel3份參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及修改希望滿意

外貿(mào)出口退稅申報表操作

4,怎樣填寫出口退稅申報表

外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
你只要填寫報關(guān)單出口日期和、出口貨物延期申報表填寫時間和申請延期申報期限;出口貨物延期申報表一般是延期90天(不是三個月)。國家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于外貿(mào)企業(yè)申報出口退稅期限問題的通知》(國稅函〔2007〕1150號)規(guī)定: 1. 外貿(mào)企業(yè)在2008年1月1日后申報出口退稅的,申報出口退稅的截止期限調(diào)整為:貨物報關(guān)出口之日(以出口貨物報關(guān)單〈出口退稅專用〉上注明的出口日期為準(zhǔn))起90天后第一個增值稅納稅申報期截止之日。即5月1日出口的到期8月15日前。
生產(chǎn)企業(yè)的話,應(yīng)退稅額在主表里有填列的欄,不管是否退稅款已到賬都應(yīng)填 ,即本月填上月出口退稅申報表中應(yīng)退稅數(shù)據(jù)

5,出口退稅企業(yè)每個月需申報什么報表

1,拿到報關(guān)單,出口發(fā)票2,在出口退稅申報軟件錄入報關(guān)單,發(fā)票的資料,生成明細(xì)數(shù)據(jù),去預(yù)審!3,在口退稅申報軟件,撤消前面的明細(xì)數(shù)據(jù),讀入預(yù)審的反饋信息,然后處理!再生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)4,錄入增值稅納稅申報表的信息5,免抵退申報表錄入(自動生成的)這里有兩個與納稅表差額,都為0正確,不為0看看前面那里做錯!6,生成明細(xì)匯總申報數(shù)據(jù)!7,打印相關(guān)報表(免抵退申報表主表和附表,明細(xì)數(shù)據(jù),通常為1張出口貨物,2張前期出口當(dāng)期退稅,2張當(dāng)期出口,當(dāng)期退稅)以上資料1式兩份,如果當(dāng)期有退稅,4份!
1. 出口退稅申報期限,現(xiàn)在是報關(guān)單上出口日期90天后的第一個增值稅納稅申報期截止之日內(nèi).2. 是否每個月報,要看你單子數(shù)量多少. 當(dāng)然,為公司利益著想的話,最好是單證信息齊全,就申報退稅, 這樣可以早點收到退稅款呀.3. 如果你一個月之內(nèi), 因單子量大,需要申報好幾次, 這種情況下, 就要分批次了.4. 分批單,你是不是說增值稅發(fā)票分割單呀. 如果你某張專用發(fā)票是分屬于兩張或多張報關(guān)單, 并且這些報關(guān)單不是同一批申報的情況下, 需要開具增值稅專用發(fā)票分割單.

6,農(nóng)產(chǎn)品出口退稅需要報什么表格

1.外貿(mào)企業(yè)出口貨物申請退稅,應(yīng)用計算機生成(實行出口退稅計算機管理的企業(yè))或手工填報《出口貨物退稅申報明細(xì)表》(見附件59)、《出口貨物退稅進(jìn)貨憑證申報明細(xì)表》(見附件60)、《出口貨物退稅匯總申報表》(見附件61)等表格,并提供辦理出口退稅所需的憑證資料,先報外經(jīng)貿(mào)主管部門稽核簽章,然后再報主管出口退稅的國稅機關(guān)申請退稅。 2.申請出口退稅的憑證 外貿(mào)企業(yè)辦理出口貨物退稅,一般必須提供以下憑證: (1)購進(jìn)出口貨物的專用發(fā)票(稅款抵扣聯(lián))或普通發(fā)票; (2)購進(jìn)出口貨物對應(yīng)的、經(jīng)銀行簽章的稅收(出口貨物專用)繳款書; (3)出口貨物銷售明細(xì)帳; (4)蓋有海關(guān)驗訖章的《出口貨物報關(guān)單》; (5)蓋有外匯管理機關(guān)核銷章的《出口收匯核銷單》; (6)出口銷售發(fā)票; (7)委托代理出口的貨物,還需提供主管受托企業(yè)出口退稅的國稅機關(guān)開具的“代理出口貨物證明”和代理出口協(xié)議副本。 3.出口退稅申報的要求 (1)出口企業(yè)只有在貨物報關(guān)出口并在財務(wù)上作銷售處理后方可申報退稅; (2)出口企業(yè)必須在主管出口退稅的國稅機關(guān)規(guī)定的時間申報退稅。上一出口退稅年度(再上年12月至上年11月)出口的貨物應(yīng)在下一年3月底之前申報完畢,過期退稅國稅機關(guān)不予受理; (3)出口企業(yè)應(yīng)將申報出口退稅的有關(guān)憑證按照《出口貨物退稅申報明細(xì)表》和《出口貨物退稅進(jìn)貨憑證申報明細(xì)表》的順序配套裝訂成冊,以便于審核; (4)實行出口退稅計算機管理的外貿(mào)企業(yè),還應(yīng)報送出口退稅申報軟盤。

7,如何看懂增值稅申報表特別是出口退稅企業(yè)的增值稅申報表

內(nèi)銷貨物的銷售額填在《增值稅納稅申報表》第二行“應(yīng)稅貨物銷售額”欄;出口銷售額填在《增值稅納稅申報表》第七行“免、抵、退辦法出口貨物銷售額”欄;內(nèi)銷貨物提取的銷項稅額填在《增值稅納稅申報表》第十一行“銷項稅額”欄,與“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”貸方“銷項稅額”欄的本期發(fā)生額一致。出口貨物銷售額免稅不提取銷項稅額;所有的進(jìn)項稅額填在《增值稅納稅申報表》第十二行“進(jìn)項稅額”欄,與“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”借方“進(jìn)項稅額”欄的本期發(fā)生額一致;出口退稅額填在《增值稅納稅申報表》第十五行“免抵退貨物應(yīng)退稅額”欄,與“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”貸方“出口退稅”欄的本期發(fā)生額一致;進(jìn)項轉(zhuǎn)出(不應(yīng)該抵扣的)和進(jìn)項轉(zhuǎn)出(征退稅之差)填在《增值稅納稅申報表》第十四行“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出“欄,與“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”貸方“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”欄的本期發(fā)生額一致; 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的明細(xì)在《增值稅納稅申報表附列資料(表二)》填報: 進(jìn)項轉(zhuǎn)出(征退稅之差)填在《增值稅納稅申報表附列資料(表二)》第十八行“免抵退辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項稅額”欄; 其他不允許抵扣的項目根據(jù)情況的不同分別填在14行“免稅貨物用”、15行“非應(yīng)稅項目用”、16行“非正常損失”、17行“按簡易征收辦法征稅貨物用”、19行“納稅檢查調(diào)減進(jìn)項稅額”、20行“未經(jīng)認(rèn)證已抵扣的進(jìn)項稅額”。其他的內(nèi)容基本上都是根據(jù)邏輯關(guān)系,申報軟件自動生成。
增值稅納稅申報表主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”和免抵退稅申報匯總表中的第6欄“免抵退出口貨物勞務(wù)計稅金額”的數(shù)據(jù)是不同的,兩者統(tǒng)計口徑不同?! 、佟秶叶悇?wù)總局關(guān)于有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第12號)第2條第7項規(guī)定:出口企業(yè)或其他單位出口并按會計規(guī)定做銷售的貨物,須在做銷售的次月進(jìn)行增值稅納稅申報。所以增值稅納稅申報表主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”是企業(yè)會計記賬的出口銷售額,包含當(dāng)期單證信息不齊全的出口銷售額。  ?、诟鶕?jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整出口退(免)稅申報辦法的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第61號)規(guī)定:出口企業(yè)必須單證信息齊全后才能進(jìn)行免、抵、退稅正式申報。所以免抵退稅申報匯總表中的第4欄“免抵退出口貨物勞務(wù)銷售額”是單證信息齊全的出口銷售額。   所以,免抵退稅申報匯總表上的第6欄“免抵退出口貨物勞務(wù)計稅金額” 出現(xiàn)與增值稅納稅申報表差額是正常情況。
文章TAG:出口退稅申報表什么樣出口出口退稅申報

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