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國稅如何按季申報(bào),國稅季報(bào)怎么報(bào)

來源:整理 時(shí)間:2022-12-22 10:24:00 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,國稅季報(bào)怎么報(bào)

登錄國稅網(wǎng)站,輸入企業(yè)納稅編碼,輸入企業(yè)密碼:就可以在網(wǎng)上申報(bào)了·。按資產(chǎn)負(fù)債表按總帳期末余額填寫就行,損益表:按項(xiàng)目內(nèi)容填寫:本期合計(jì)填4-6月發(fā)生合計(jì)數(shù)據(jù);本年累計(jì)填1-6月·合計(jì)數(shù)。
進(jìn)入國稅網(wǎng) 下載一個(gè)申報(bào)表 填完直接提交就可以了

國稅季報(bào)怎么報(bào)

2,國稅的增值稅按季申報(bào)地稅的所得稅怎么申報(bào)

地稅的所得稅有按季;有地稅的所得稅按月是核定征收,你問當(dāng)?shù)囟惥趾硕ǖ?,謝謝采納
國稅報(bào)了地稅就不用報(bào)了,是同步的
季度申報(bào)
地稅和國稅同步
這種報(bào)法在現(xiàn)階段的小規(guī)模中推廣,國稅季度報(bào),地稅的相關(guān)稅種也是極度報(bào),但是,地稅的殘保金是每月都要申報(bào)的。

國稅的增值稅按季申報(bào)地稅的所得稅怎么申報(bào)

3,小規(guī)模企業(yè)國稅申報(bào)操作按季度申報(bào)

增值稅沒有稅都要申報(bào)。有銷售收入、銷項(xiàng)稅金就如實(shí)填寫,沒有數(shù)據(jù)就填0即可。沒稅即所謂:“零申報(bào)”企業(yè)所得稅季報(bào)可能需要申報(bào)所得稅季報(bào)表,損益表,和資負(fù)表等。不會(huì)全是0的,如實(shí)填寫即可。小規(guī)模國稅,一般就是小規(guī)模的增值稅,企業(yè)所得稅如果在國稅就申報(bào),不在不申報(bào)。要是營改增地區(qū)還有營改增的報(bào)表,不是就沒有。還有消費(fèi)稅什么的國稅科目,總之,你們公司在國稅有什么稅種就申報(bào)什么,有稅種當(dāng)月沒稅的也要零申報(bào)。
增值稅?所得所?無銷售就零申報(bào) 有銷售 就按收入3%交增值稅 所得稅按收入×行業(yè)稅負(fù)*稅率 定額就是規(guī)定交多少如數(shù)交就行了 要的 利潤表沒收入 要把費(fèi)用寫上去
申報(bào)《增值稅申報(bào)表》、《增值稅附加稅申報(bào)表》、《工會(huì)經(jīng)費(fèi)》、《個(gè)人所得稅》、《印花稅》、《企業(yè)所得稅》以及財(cái)務(wù)報(bào)表《資產(chǎn)負(fù)債表》《利潤表》

小規(guī)模企業(yè)國稅申報(bào)操作按季度申報(bào)

4,國稅所得稅季度申報(bào)的步驟

如您單位的企業(yè)所得稅征收方式為查賬征收方式,則只可選擇網(wǎng)上申報(bào)及上門申報(bào)方式申報(bào)企業(yè)所得稅。如您單位為數(shù)字證書用戶,可通過網(wǎng)上申報(bào)方式申報(bào)企業(yè)所得稅;如為非證書用戶,請(qǐng)攜帶以下資料到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)大廳申報(bào)企業(yè)所得稅:(一)《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》(A類)。(二)跨地區(qū)匯總納稅企業(yè)的總機(jī)構(gòu):1.《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》(A類);2.《中華人民共和國企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表》;(三)跨地區(qū)匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu):1.《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》(A類);2.總機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理的《中華人民共和國匯總納稅分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分配表》。
到國稅拿所得稅申報(bào)表,填好蓋章,再去申報(bào)就行了
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于貨物運(yùn)輸業(yè)若干稅收問題的通知》國稅發(fā)(2004)88號(hào)文件規(guī)定, 四、關(guān)于貨運(yùn)發(fā)票開具問題 (一)按代開票納稅人管理的所有單位和個(gè)人(包括外商投資企業(yè)、特區(qū)企業(yè)和其他單位、個(gè)人),凡按規(guī)定應(yīng)當(dāng)征收營業(yè)稅,在代開貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票時(shí)一律按開票金額3%征收營業(yè)稅,按營業(yè)稅稅款7%預(yù)征城建稅,按營業(yè)稅稅款3%征收教育費(fèi)附加。同時(shí)按開票金額3.3%預(yù)征所得稅(稅總有文件明確將3.3%改為2.5%),預(yù)征的所得稅年終時(shí)進(jìn)行清算。但代開票納稅人實(shí)行核定征收企業(yè)所得稅辦法的,年終不再進(jìn)行所得稅清算。因此,貴公司屬于查賬征收的納稅人,預(yù)交的企業(yè)所得稅既不計(jì)入營業(yè)成本,也不計(jì)入利潤總額,而是將預(yù)征的所得稅在年終時(shí)進(jìn)行清算,計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅”的借方,作為已交稅額處理。但代開票納稅人實(shí)行核定征收企業(yè)所得稅辦法的,年終不再進(jìn)行所得稅清算。
沒有收入的情況,可以通過VPDN,在網(wǎng)絡(luò)申報(bào)。(季度報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表一同申報(bào))

5,國稅季度報(bào)稅怎么報(bào)

國稅季度報(bào)稅,把該季度三個(gè)月的利潤表相加申報(bào)就可以。以前季度申報(bào)繳納的會(huì)在申報(bào)表自動(dòng)扣減。和月度申報(bào)一樣,月度申報(bào)按月利潤表,季度申報(bào)三個(gè)月利潤表相加。報(bào)稅一般流程如下:1、網(wǎng)上申報(bào)需要下載國稅網(wǎng)上申報(bào)軟件,并購買CA證書。2、網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新需要上報(bào)的報(bào)表,你可以先打印空表,自己填好了再在網(wǎng)上填寫。網(wǎng)上填的時(shí)候,報(bào)表會(huì)自動(dòng)審核勾稽關(guān)系對(duì)不對(duì)。注意填完了以后,不要直接提交。需要問一下專管員是不是要先審核紙質(zhì)報(bào)表。專管員審核通過后,再通過網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)上傳。虧損的可能會(huì)被要求提供審計(jì)報(bào)告。3、如果盈利,網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成繳款書。4、如果你們公司已經(jīng)簽訂三方協(xié)議,網(wǎng)上生成繳款書后銀行會(huì)自動(dòng)劃款。如果沒簽三方協(xié)議,可以拿現(xiàn)金對(duì)應(yīng)繳款書上的提交編號(hào)去任意一家銀行繳稅。
國稅季度報(bào)稅,把該季度三個(gè)月的利潤表相加申報(bào)就可以。以前季度申報(bào)繳納的會(huì)在申報(bào)表自動(dòng)扣減。和月度申報(bào)一樣,月度申報(bào)按月利潤表,季度申報(bào)三個(gè)月利潤表相加。報(bào)稅一般流程如下:1、網(wǎng)上申報(bào)需要下載國稅網(wǎng)上申報(bào)軟件,并購買CA證書。2、網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新需要上報(bào)的報(bào)表,你可以先打印空表,自己填好了再在網(wǎng)上填寫。網(wǎng)上填的時(shí)候,報(bào)表會(huì)自動(dòng)審核勾稽關(guān)系對(duì)不對(duì)。注意填完了以后,不要直接提交。需要問一下專管員是不是要先審核紙質(zhì)報(bào)表。專管員審核通過后,再通過網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)上傳。虧損的可能會(huì)被要求提供審計(jì)報(bào)告。3、如果盈利,網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成繳款書。4、如果你們公司已經(jīng)簽訂三方協(xié)議,網(wǎng)上生成繳款書后銀行會(huì)自動(dòng)劃款。如果沒簽三方協(xié)議,可以拿現(xiàn)金對(duì)應(yīng)繳款書上的提交編號(hào)去任意一家銀行繳稅。
企業(yè)所得稅是按季度征收的,由于1-3季度的企業(yè)所得稅已經(jīng)填報(bào)了,10月、11月、12月不管是盈利還是虧損,只要填4季度整個(gè)季度的累計(jì)額,4季度整個(gè)季度盈利填正數(shù),4季度整個(gè)季度虧損填負(fù)數(shù)。表中有公式會(huì)自動(dòng)進(jìn)行全年的所得額進(jìn)行累計(jì),4季度整個(gè)季度盈利將再繳4季度企業(yè)所得稅,如果4季度整個(gè)季度虧損,會(huì)沖減全年的所得額,將會(huì)退繳部份所得稅。退繳部份所得稅將在2012年5月前進(jìn)行企業(yè)所得稅清繳匯算時(shí),向國稅局提出書面申請(qǐng)。本人為您認(rèn)真解答,感覺滿意,拜托15天內(nèi)采納答案呀!

6,我公司原來是國稅月報(bào)怎么申請(qǐng)季度報(bào)呢

國稅月報(bào)就報(bào)那增殖稅,進(jìn)入國稅網(wǎng),把表1-4都報(bào)了,還有資產(chǎn)負(fù)債表和損益表報(bào)了就行了。季度,也沒什么特別要報(bào)的,就是報(bào)所得稅,當(dāng)然是看你企業(yè)的性質(zhì),有的企業(yè)所得稅是地稅繳的。年報(bào)除了資產(chǎn)負(fù)債表和損益表外還要報(bào)送現(xiàn)金流量表國稅是國家稅務(wù)系統(tǒng),與“地稅”對(duì)稱,是一個(gè)國家實(shí)行分稅制的產(chǎn)物。在發(fā)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的過程中,稅收承擔(dān)著組織財(cái)政收入、調(diào)控經(jīng)濟(jì)、調(diào)節(jié)社會(huì)分配的職能。中國每年財(cái)政收入的90%以上來自稅收,其地位和作用越來越重要。國稅系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)征收和管理的項(xiàng)目有:增值稅,消費(fèi)稅,鐵道、各銀行總行、保險(xiǎn)總公司集中繳納的營業(yè)稅、所得稅和城市維護(hù)建設(shè)稅,中央企業(yè)所得稅,中央與地方所屬企、事業(yè)單位組成的聯(lián)營企業(yè)、股份制企業(yè)的所得稅,2002年1月1日以后在各級(jí)工商行政管理部門辦理設(shè)立(開業(yè))登記企業(yè)的企業(yè)所得稅,地方和外資銀行及非銀行金融企業(yè)所得稅,海洋石油企業(yè)所得稅、資源稅,對(duì)儲(chǔ)蓄存款利息所得征收的個(gè)人所得稅,對(duì)證券交易征收的印花稅,車輛購置稅,出口產(chǎn)品退稅,中央稅的滯補(bǔ)罰收入,按中央稅、共享稅附征的教育費(fèi)附加(屬于鐵道、銀行總行、保險(xiǎn)總公司繳納的入中央庫,其他入地方庫)國稅局收以下稅種:1.增值稅;2.消費(fèi)稅;3.燃油稅;4.車輛購置稅;5.出口產(chǎn)品退稅;6.進(jìn)口產(chǎn)品增值稅、消費(fèi)稅;7.儲(chǔ)蓄存款利息所得個(gè)人所得稅;8.地方和外資銀行及非銀行金融企業(yè)所得稅;9.個(gè)體工商戶和集貿(mào)市場(chǎng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅;10.中央稅、共享稅的滯納金、補(bǔ)稅、罰款。11.證券交易稅(未開征前先征收在證券交易所交易的印花稅);12.鐵道、各銀行總行、保險(xiǎn)總公司集中繳納的營業(yè)稅、所得稅和城市維護(hù)建設(shè)稅;13.境內(nèi)的外商投資企業(yè)和外國企業(yè)繳納的增值稅、消費(fèi)稅、外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅;14.中央企業(yè)所得稅;中央與地方所屬企、事業(yè)單位組成的聯(lián)營企業(yè)、股份制企業(yè)所得稅;2002年1月1日以后新辦理工商登記、領(lǐng)取許可證的企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織繳納的企業(yè)所得稅;15.中央明確由國家稅務(wù)局負(fù)責(zé)征收的其他有關(guān)稅費(fèi)。增值稅、資源稅、證券交易稅為中央與地方共享稅。由國稅局征收的共享稅由國稅局直接劃入地方金庫資料來源:網(wǎng)頁鏈接
一般納稅人是按月申報(bào)交納增值稅,只有小規(guī)模納稅人和個(gè)體戶才可以按季申報(bào)納稅。
可以網(wǎng)上申報(bào),不懂可向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門咨詢或找個(gè)代賬的。

7,國稅每各月 零申報(bào) 現(xiàn)在到了季度報(bào)了該怎么報(bào) 要些什么

每個(gè)月進(jìn)行0申報(bào),代表貴單位沒有收入,但是不代表貴單位沒有經(jīng)營。季度申報(bào)的話,除了對(duì)增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、印花稅、以及地稅代征代扣的基金等進(jìn)行0申報(bào),還有所得稅、個(gè)稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等。除了所得稅是季度增加的,其他的只要有都是必須要申報(bào)的。單就對(duì)國稅而言,除了增值稅外要看所得稅是不是也是在國稅繳納,是的話也是在國稅申報(bào)。
增值稅、和其他以增值稅計(jì)算的地稅稅種,不需要單獨(dú)做季報(bào)。所得稅一般是按季申報(bào)的,所以你加上所得稅申報(bào),其他和月申報(bào)一樣就成了。
1,如果你是小規(guī)模納稅人,你需要去稅務(wù)局,交0報(bào)的納稅申報(bào)表(3份)后附資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,(2份),給稅務(wù)大廳一份納稅申報(bào)表就可以了,然后給專管員1份納稅申報(bào)表,1份資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,在這些表上蓋公章,就可以了。一般就不需要網(wǎng)上報(bào)稅,如果你是一般納稅人,則要網(wǎng)上報(bào)了,不要稅務(wù)登記證。2,如果你是一般納稅人,不需要任何資料,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表需要填,納稅申報(bào)表也要填,只不過在銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后,你本月的納稅額應(yīng)該是0。如果你是小規(guī)模納稅人,納稅申報(bào)表全部填0,然后網(wǎng)上申報(bào)即可,也可以電話申報(bào)。3,如果你是第一個(gè)月開始申報(bào),申報(bào)表上本月應(yīng)納稅額和累計(jì)應(yīng)納稅額都填為0,如不是,則申報(bào)表本月應(yīng)納稅額為0,累計(jì)欄上的數(shù)據(jù)為上月的累計(jì)數(shù)。沒有開通網(wǎng)上申報(bào)或電話申報(bào)就帶上公章或財(cái)務(wù)章親自到國稅大廳申報(bào)吧,填寫好申報(bào)表,還可以順便請(qǐng)教國稅人。4,首先登陸國稅網(wǎng)再點(diǎn)“辦稅服務(wù)廳”中的“申報(bào)繳稅”,再“進(jìn)入辦稅區(qū)”再輸入你們公司國稅副本上的納稅人識(shí)別號(hào),和密碼(密碼是自己設(shè)的,如果是你剛接手,那你的前任會(huì)把密碼什么的都交接給你),然后你們公司就進(jìn)入到了國稅網(wǎng)了,5.進(jìn)入到了國稅內(nèi)用網(wǎng)了,再點(diǎn)“申報(bào)繳稅”—“進(jìn)入辦稅區(qū)”就會(huì)出現(xiàn)你要報(bào)的稅種,如果是月度就是會(huì)出現(xiàn)“增值稅”,季度的話還會(huì)有“企業(yè)所得稅”(如果你們公司是在地稅交所得稅,則不會(huì)出現(xiàn)),增值稅0申報(bào)很好辦,直接點(diǎn)“增值稅”后面的“我要申報(bào)”然后進(jìn)去填表就行了,如果你們是小規(guī)模則這個(gè)表都不用填,直接“保存”,然后點(diǎn)正式申報(bào)就行了,如果你們是一般納稅人,則你要把你們開了多少銷項(xiàng)發(fā)票,收了多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都填上,但你的是0申報(bào),那要確保銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)為0就行了,然后再點(diǎn)保存,再正式申報(bào)就行了。如果是企業(yè)所得稅,那你就得拿著你們公司的利潤表照著利潤表上的數(shù)字填上去(操作方法和上面一樣是點(diǎn)“我要申報(bào)”,只不過這個(gè)是點(diǎn)企業(yè)所得稅后面的。)然后點(diǎn)保存,再點(diǎn)正式申報(bào),最后點(diǎn)“扣款”如果是虧或0申報(bào)可以不用點(diǎn)“扣款”因?yàn)楦揪筒唤欢慄c(diǎn)了扣款也扣不到款,一般的0申報(bào)做到“正式申報(bào)”這一步就行了。另外,如果你們是企業(yè)所得稅核定了(如按收入核定),則你只需在表中填上你的營業(yè)收入就行了,都不用填利潤表上的期間費(fèi)用。然后后面的步驟一樣的。
文章TAG:國稅如何按季申報(bào)國稅如何何按

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