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增值稅一般納稅人如何抵扣,請問下增值稅發(fā)票是怎么抵扣的啊

來源:整理 時間:2022-12-30 09:32:04 編輯:金融知識 手機版

1,請問下增值稅發(fā)票是怎么抵扣的啊

抵扣很簡單就是拿你的銷項稅減掉你的進項稅就是抵扣的過程,在月末的時候把你的進項發(fā)票認證,認證之后就可以抵扣了,認證有兩種方式一是在網(wǎng)上二是你直接拿到稅局,下個月初抄稅報稅然后稅局就等著你納稅了

請問下增值稅發(fā)票是怎么抵扣的啊

2,一般納稅人開出去的增值稅普通發(fā)票怎么抵扣

一般納稅人企業(yè)開出去增值稅普通發(fā)票,照樣產(chǎn)生銷項稅,銷項稅-進項稅=應交增值稅無論什么企業(yè),收到增值稅普通發(fā)票都不能抵扣。
不可以 普通發(fā)票非專用發(fā)票,不可抵扣,即使是增值稅專用發(fā)票,也得去稅務局認證后才可抵扣
您好,會計學堂李老師為您解答可以用進項稅來抵扣銷項的歡迎點我的昵稱-向會計學堂全體老師提問

一般納稅人開出去的增值稅普通發(fā)票怎么抵扣

3,增值稅一般納稅人在小規(guī)模納稅人哪里進貨進項稅額怎么抵扣是按3

按票面稅率抵扣...也就是3% 這3%專用發(fā)票小規(guī)模還得去稅務代開的(本身開不出)小規(guī)模因為開不出17%稅率的發(fā)票,所以有些訂單會失去....?。?/section>
3%,由稅務局代開
只抵扣3%
請小規(guī)模納稅人去稅務局代開3%增值稅專用發(fā)票,就可以抵扣了.
1,一般納稅人向小規(guī)模納稅人購進個體戶農(nóng)產(chǎn)品,要開具農(nóng)副產(chǎn)品收購業(yè)務憑證,做為進項抵扣的依據(jù),抵扣的稅率為13%。 2,對一般納稅人來說其增值稅進項稅額是用13%計算。
一般納稅人從小規(guī)模納稅人手中拿到由國稅局代開的增值稅專用發(fā)票(3%),直接抵扣發(fā)票上的稅金即可。如果拿到的是普通發(fā)票的話,是不能抵扣的。

增值稅一般納稅人在小規(guī)模納稅人哪里進貨進項稅額怎么抵扣是按3

4,增值稅票如何抵扣

增值稅抵扣:應交的稅費=銷項稅-進項稅。 1、憑證條件 稅法規(guī)定的扣稅憑證有:增值稅專用發(fā)票,海關完稅憑證,免稅農(nóng)產(chǎn)品的收購發(fā)票或銷售發(fā)票,貨物運輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票(或者部分實施“營改增”地區(qū)的運輸業(yè)增值稅發(fā)票)。 另外,根據(jù)財稅[2012]15號通知,自2011年12月1日起,增值稅納稅人購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費(以下稱二項費用)可在增值稅應納稅額中全額抵減。因此,取得購入增值稅稅控系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票以及稅控軟件維護費的地稅發(fā)票也可以抵扣。 2、時間條件 一般納稅人申請抵扣的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票以及其他需要認證抵扣的發(fā)票,必須自該專用發(fā)票開具之日起180日內(nèi)認證,否則,不予抵扣進項稅額。 進口貨物:一般納稅人取得海關完稅憑證,應當在開具之日起90日內(nèi)后的第一個納稅申報期結束以前向主管稅務機關申報抵扣,逾期不得抵扣進項稅額;一般納稅人取得2010年1月1日以后開具的海關收款書,應在開具之日起180日內(nèi)向主管稅務機關報送《海關完稅憑證抵扣清單》申請稽核比對,實行“先比對后抵扣”。 3、小規(guī)模納稅人不允許抵扣。

5,普通增值稅發(fā)票怎么抵扣

普通增值稅發(fā)票是不能抵扣的,直接計入購進商品、原材料等成本內(nèi)。增值稅普通發(fā)票,是將除商業(yè)零售以外的增值稅一般納稅人納入增值稅防偽稅控系統(tǒng)開具和管理,也就是說一般納稅人可以使用同一套增值稅防偽稅控系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票等,俗稱“一機多票”。
包括所有開具發(fā)票的數(shù)額,含增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票。
普通增值稅發(fā)票不能抵扣銷項稅
修訂后的《中華人民共和國增值稅暫行條例》:第八條 納稅人購進貨物或者接受應稅勞務(以下簡稱購進貨物或者應稅勞務)支付或者負擔的增值稅額,為進項稅額?! ∠铝羞M項稅額準予從銷項稅額中抵扣:  (一)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額?! 。ǘ暮jP取得的海關進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額?! 。ㄈ┵忂M農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關進口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和13%的扣除率計算的進項稅額。進項稅額計算公式:  進項稅額=買價×扣除率這里的銷售發(fā)票就是糧油購銷企業(yè)開出來的普通增值稅銷售發(fā)票,但僅僅限于農(nóng)產(chǎn)品。

6,一般納稅人如何抵扣

可以抵扣進項稅額的如下:1、從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額。2、從海關取得的海關進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額。3、購進農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關進口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和13%的扣除率計算的進項稅額。4、購進或者銷售貨物以及在生產(chǎn)經(jīng)營過程中支付運輸費用的,按照運輸費用結算單據(jù)上注明的運輸費用金額和11%的扣除率計算的進項稅額。5、接受交通運輸業(yè)服務,除取得增值稅專用發(fā)票外,按照運輸費用結算單據(jù)上注明的運輸費用金額和7%的扣除率計算的進項稅額。6、接受境外單位或者個人提供的應稅服務,從稅務機關或者境內(nèi)代理人取得的解繳稅款的中華人民共和國稅收通用繳款書(以下稱通用繳款書)上注明的增值稅額。擴展資料(一)納稅人購進貨物或應稅勞務,沒有按照規(guī)定取得并且保存增值稅抵扣憑證或增值稅扣稅憑證上未按規(guī)定注明增值稅額計其它有關事項的;(二)一般納稅人有下列情形之一者,應按銷售額依照增值稅稅率計算應納稅額,不得抵扣進項稅額,也不得使用專用發(fā)票:1、會計核算不健全、或者不能夠提供準確稅務資料的;2、符合一般納稅人條件,但不申請一般納稅人認定手續(xù)的。參考資料來源:百度百科-進項稅額抵扣
可以抵扣進項稅額的如下:1、從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額。2、從海關取得的海關進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額。3、購進農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關進口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和13%的扣除率計算的進項稅額。4、購進或者銷售貨物以及在生產(chǎn)經(jīng)營過程中支付運輸費用的,按照運輸費用結算單據(jù)上注明的運輸費用金額和11%的扣除率計算的進項稅額。5、接受交通運輸業(yè)服務,除取得增值稅專用發(fā)票外,按照運輸費用結算單據(jù)上注明的運輸費用金額和7%的扣除率計算的進項稅額。6、接受境外單位或者個人提供的應稅服務,從稅務機關或者境內(nèi)代理人取得的解繳稅款的中華人民共和國稅收通用繳款書(以下稱通用繳款書)上注明的增值稅額。擴展資料(一)納稅人購進貨物或應稅勞務,沒有按照規(guī)定取得并且保存增值稅抵扣憑證或增值稅扣稅憑證上未按規(guī)定注明增值稅額計其它有關事項的;(二)一般納稅人有下列情形之一者,應按銷售額依照增值稅稅率計算應納稅額,不得抵扣進項稅額,也不得使用專用發(fā)票:1、會計核算不健全、或者不能夠提供準確稅務資料的;2、符合一般納稅人條件,但不申請一般納稅人認定手續(xù)的。參考資料來源:百度百科-進項稅額抵扣

7,一般納稅人的增值稅怎么抵扣

1、輔導期的一般納稅人取得增值稅進項專用發(fā)票,當月認證,次月低扣。實際上,你在四月份取得增值稅是39230.78元的進項發(fā)票在四月三十日前就應該認證,在五月份就可以低扣了,但你現(xiàn)在還沒有認證(準備過兩天就認證),那你只能到六月份低扣了。你現(xiàn)在:5月5號,公司銷售一批原料,總價格是111000元,增值稅是16128.21元,那么在六月十五日前申報五月份的增值稅時只能全額交了,也就是交增值稅16128.21元,到七月十五日前申報六月份的時候,才能把即將認證的四月份取得增值稅是39230.78元的進項發(fā)票數(shù)字填到“增值稅申報表附表(二)的第三欄“前期認證相符且本期申報抵扣”,算是六月份抵扣;2、如果你公司五月份的銷項比進項多,而這個進項必須是四月份已經(jīng)認證了的,不是五月份認證的,那么,例如銷項增值稅是5萬,進項增值稅是2萬(四月份已經(jīng)認證),就是說要交增值稅3萬(5-2),是在6月十五日前必須要用銀行存款交這個3萬元的增值稅,不能等到下個月用進項稅額抵扣,因為下個月認證的進項發(fā)票要到下下個月才能抵扣;3、如果該月沒有要繳納的增值稅,地方稅務局的城市維護建設稅、教育費附加就不用交了,因為城市維護建設稅、教育費附加的計稅依據(jù)是應該交納的增值稅,沒有應交增值稅就不可能交城市維護建設稅、教育費附加。
一般納稅人只要有進項的增值稅票也就是說你買了產(chǎn)品收到的增值稅發(fā)票就可以到稅務大廳去做增值稅專用發(fā)票認證,認證期限是開票日起90天,然后賃認證通過的發(fā)票和認證結果通知書和認證結果清單就可以進行抵扣了。抵扣的是你公司銷售產(chǎn)品的銷項稅額。
在電子申報系統(tǒng)輸入你需要抵扣的發(fā)票的資料。接著生成認證文件上傳國稅網(wǎng)站進行認證。通過認證之后就可以抵扣了。http://www.123660.com/dzbs/這網(wǎng)站有相關下載跟資料。希望能幫助你解決問題
1、“5月5號,公司銷售一批原料,總價格是111000元,增值稅是16128.21元”是5月還是4月哦。如沒錯的話那你4月就沒銷項稅,不知道你3月份的時候有沒有認證抵扣票,沒有的話進項稅也沒有了。那4月的表就是零申報。如有的話其認證的3月的票就是留抵稅。2、輔導期一般納稅人認證的抵扣票包括專用發(fā)票和運輸發(fā)票、海關票必須要等稽核比對通過后才能抵扣,一般就是要隔一個月才能抵。4月取得的沒認證的專用發(fā)票和你5月取得的票現(xiàn)在認證了只有等到6月申報5月稅的時候才能抵了。3、按你舉的例子肯定是要交3萬,不過如你上期有留抵稅的話可以抵減哈。留抵稅是指當期進項大于銷項沒抵完的可留到下期繼續(xù)抵直到抵完為止。還有應交的稅可以去稅務機關現(xiàn)金交也可通過銀行轉帳交哈。當然你也可不交這3萬,等它成為欠稅(要經(jīng)過稅務機關同意哈),然后如果下個月進項大于銷項時(必須保證進大于銷哈),在申報完下月報表后用下月的留抵沖這3萬的欠稅,不過沖時要和因欠繳所形成的滯納金,滯納金從5月征期(18號)后第二天算起到辦理留抵抵欠那天止按日加收萬分之五。4、地稅附加是以增值稅稅款為計稅依據(jù)征收的,當月沒應納增值稅稅款也就自然沒有地稅附加了噻。以上回答明白了吧,不懂還可以在百度HI上留言。
一般納稅人準予抵扣的進項稅額: 1、從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額; 2、從海關取得的完稅憑證上注明的增值稅額; 3、購進免稅農(nóng)產(chǎn)品準予抵扣的進項稅額,按收取的普通發(fā)票或收購憑證上的買價和規(guī)定的扣除率13%計算。 4、一般納稅人外購或銷售貨物(固定資產(chǎn)除外)所支付的運費,根據(jù)結算單據(jù)(普通發(fā)票)所列的運費金額,按7%的扣除率計算進項稅額準予抵扣。 5、生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人購入廢舊物資回收經(jīng)營單位的廢舊物資,可按照普通發(fā)票上注明的金額,按10%計算抵扣進項稅額。
如某廠進原料,不含稅價100元,17%稅率,增值稅進項稅17元,合計含稅價117元。 加工后賣出,不含稅價200元,17%稅率,增值稅銷項稅34元,合計含稅價234元。 一般納稅人企業(yè)可以憑那張進貨的增值稅發(fā)票的抵扣聯(lián)去當?shù)貒悪C關認證,期限是自開票日起90天。 認證后的增值稅發(fā)票可以沖抵銷項稅額: 譬如上例中的進項稅17元可以沖抵銷項稅34元,則實際交納的銷項稅為17元。
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