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國稅申報地方稅如何報,開了國稅增值稅發(fā)票怎么申報地稅

來源:整理 時間:2022-12-28 06:14:45 編輯:金融知識 手機版

1,開了國稅增值稅發(fā)票怎么申報地稅

將你公司當(dāng)季度實際應(yīng)繳納的增值稅金額,填入附加稅的計稅依據(jù)(即計稅的基數(shù))那里。例如,在第三季度里面,你公司實際繳納了1萬元增值稅(假設(shè)并沒有消費稅),那么城市建設(shè)為的計稅基數(shù)就是1萬,稅率7%,應(yīng)該繳納的城市建設(shè)維護稅就是700元。此外,要注意的是,小規(guī)模納稅人季度營業(yè)收入少于30萬,是不用繳納教育費附加、地方教育費附加、地方水利建設(shè)基金的。小規(guī)模納稅人季度營業(yè)收入少于30萬,只繳納城市建設(shè)維護稅一個附加稅就可以。
開了增值稅專票之后,就要到地稅申報附加稅(即:城市建設(shè)維護稅、地方教育費附加、教育費附加、地方水利建設(shè)基金)。附加稅的計稅依據(jù)就是你實際繳納的增值稅金額。

開了國稅增值稅發(fā)票怎么申報地稅

2,國稅地稅如何申報

報國稅:1-15號先抄稅,打印發(fā)票明細表和匯總表。然后先采集,在填表、申報、反饋。在申報期帶著IC卡和抄稅打印的報表去稅務(wù)局報稅、清卡。地稅,填寫申報表、工資表。打印。帶著報表去地稅局申報。
正常情況下,國稅和地稅零申報都要交紙質(zhì)申報表。但各地規(guī)定不同,有的地方即使不是零申報,只要網(wǎng)上申報了,就不用報紙質(zhì)報表,有的零申報不用報,還有的全部要申報。報送紙質(zhì)報表的期限也不同,有的要求按月,有的是按季,有的是一年報一次。 因此,你最好與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)聯(lián)系一下,看看是怎么要求的。 國稅一般為增值稅報表、資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表。 地稅有綜合報表(城建稅、教育費附加、地方教育費附加)、印花稅、個人所得稅明細申報、資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表。

國稅地稅如何申報

3,國稅和地稅申報納稅的流程

納稅申報是企業(yè)按照相關(guān)稅法規(guī)定,向稅務(wù)機關(guān)提交納稅事項書面報告的行為,是履行納稅義務(wù)、承擔(dān)法律責(zé)任的主要依據(jù)。但不少企業(yè)因無業(yè)務(wù)無收入,應(yīng)納稅額為零,沒有達到繳納稅款的標準等,認為納稅申報實屬沒有必要的行為。企盈提醒,不管企業(yè)是否有收益,納稅申報都要辦理。企業(yè)在納稅申報期內(nèi)沒有發(fā)生應(yīng)稅收入,同時也沒有應(yīng)納稅額的情況,可向稅務(wù)機關(guān)申請稅務(wù)零申報,并注明企業(yè)當(dāng)期無應(yīng)稅事項。雖然稅務(wù)零申報很好的解決了企業(yè)納稅申報的問題,但并不是所有的企業(yè)都適合稅務(wù)零申報,一般僅適用于初創(chuàng)企業(yè)和淡旺季明顯的季節(jié)性經(jīng)營企業(yè)。可不少企業(yè)認為,即便自己公司不屬于這兩個類型的企業(yè),但也達到了稅務(wù)零申報的情況,理應(yīng)允許申請稅務(wù)零申報。對于企業(yè)享受稅務(wù)零申報是有一定的限制要求,如果企業(yè)強行進行稅務(wù)零申報屬于違規(guī)行為,將會給企業(yè)帶來嚴重后果:1、增值稅一般納稅人企業(yè)無實際收入,但存在進項稅額,企業(yè)申請稅務(wù)零申報,那么企業(yè)未抵扣的進項稅逾期將不能再進行抵扣;2、企業(yè)經(jīng)營虧損雖說可在盈利后可進行彌補,但若企業(yè)申請稅務(wù)零申報,那么將無法進行彌補,從而會給企業(yè)造成稅務(wù)影響;3、企業(yè)當(dāng)期有收入但無應(yīng)納稅款而申請稅務(wù)零申報,屬于虛假納稅申報,需承擔(dān)罰款及行政處罰等不利后果;4、企業(yè)當(dāng)期有收入及應(yīng)納稅款,但申請稅務(wù)零申報,屬于偷稅行為,主管稅務(wù)機關(guān)將按規(guī)定追征稅款,并進行稅務(wù)行政處罰;5、企業(yè)違規(guī)稅務(wù)零申報將會降低企業(yè)信用級別,被列入風(fēng)險納稅人重點監(jiān)控等。因此,即便稅務(wù)零申報操作簡單,能為企業(yè)降低納稅壓力,但還需要根據(jù)企業(yè)實際情況進行申請。最后企盈提醒,企業(yè)稅務(wù)零申報不可長期申報,企業(yè)長期進行稅務(wù)零申報,將會被認定為“非正常戶”,情節(jié)嚴重將會被吊銷營業(yè)執(zhí)照。若企業(yè)對于稅務(wù)零申報還有不清楚,或是不知道如何進行納稅申報,那就交由企盈為您進行代賬辦理,多位星級會計為您服務(wù),保障企業(yè)財稅安全。
企業(yè)所得稅分月或者分季預(yù)繳,應(yīng)當(dāng)自月份或者季度終了之日起15日內(nèi),向稅務(wù)機關(guān)報送預(yù)繳企業(yè)所得稅納稅申報表,預(yù)繳稅款。企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起5個月內(nèi),向稅務(wù)機關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。 此回答由有錢花提供,有錢花是度小滿金融旗下信貸平臺,度小滿金融將切實把國家支持小微企業(yè)渡過難關(guān)的號召落到實處,全面支持小微生產(chǎn)經(jīng)營,大多數(shù)小微業(yè)主選擇有錢花,滿足小微經(jīng)營周轉(zhuǎn)需求。據(jù)悉,度小滿金融的信貸用戶中,有七成是小微企業(yè)主。截至目前,度小滿金融攜手數(shù)十家金融合作伙伴,累計為小微企業(yè)主發(fā)放數(shù)千億元貸款,資金周轉(zhuǎn)就找度小滿金融,大品牌更安心。另外,企業(yè)在報送企業(yè)所得稅納稅申報表時,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定附送財務(wù)會計報告和其他有關(guān)資料。
一、報增值稅流程: 1.每月10號(如果10號是節(jié)假日,可順延一天)之前到主管稅務(wù)局的征收所去申報納稅,填增值稅申報表,申報表根據(jù)納稅人類型不同也不同:如果是一般納稅人要填一張主表和八張付表;如果是小規(guī)模納稅人只填一張主表和一副付表。 2.增值稅申報方式有手工申報、IC卡申報和網(wǎng)上申報,手工申報和IC卡申報都是要到稅務(wù)機關(guān)來申報,不同是IC卡申報要先在企業(yè)的電腦里先寫卡,然后在到稅務(wù)所申報。網(wǎng)上申報是要在網(wǎng)上下載申報表,填好后再上傳。每個企業(yè)的申報方式都不一樣,如果你不知道你們的申報方式,可向主管的稅務(wù)機關(guān)的征收所查詢。 以上是原申報方式,現(xiàn)在我們用神州浩天的綜合征管軟件就沒有原來那么繁瑣了,只要輸入相關(guān)數(shù)據(jù)報表可以生成并打印出來 二、企業(yè)所得稅的申報 1、企業(yè)所得稅每季度終了15日前申報。具體的說就是4月15號(報1-3月的)、7月15號(報4-6月)、10月15日(報7-9月)下年1月15日(報上年10-12)之前申報繳納企業(yè)所得稅,按季先預(yù)繳企業(yè)所得稅(如果本季度有應(yīng)交所得稅的話)在下年的4月底前對上一年的企業(yè)所得稅進行匯算清繳。 2、02年1月1日前成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在地稅申報,02年1月1日以后新成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在國稅申報。個人獨資企業(yè)不是企業(yè)所得稅的納稅人而是交個人所得稅。股份制企業(yè)、有限公司(包括新的一人公司)都需要繳納企業(yè)所得稅。 三、稅號是指稅務(wù)登記證號碼。它是由技術(shù)監(jiān)督局的組織機構(gòu)代碼前面加六位的地區(qū)代碼構(gòu)成的。地稅的稅務(wù)登記證號碼比國稅多三位(后面加了三個零)。
一樓說的夠詳細,牛。
同意樓上說法

國稅和地稅申報納稅的流程

4,地稅國稅申報流程

1、地稅申報的稅金有:營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、個人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅。(1)每月7號前,申報個人所得稅。(2)每月15號前,申報營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加。(3)印花稅,年底時申報一次(全年的)。(4)房產(chǎn)稅、土地使用稅,每年4月15號前、10月15號前申報。但是,各地稅務(wù)要求不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進行申報。(5)車船使用稅,每年4月份申報繳納。各地稅務(wù)要求也不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進行申報。(6)如果沒有發(fā)生稅金,也要按時進行零申報。(7)納稅申報方式:網(wǎng)上申報和上門申報。如果網(wǎng)上申報,直接登陸當(dāng)?shù)氐囟惥志W(wǎng)站,進入納稅申報系統(tǒng),輸入稅務(wù)代碼、密碼后進行申報就行了。如果是上門申報,填寫納稅申報表,報送主管稅務(wù)局就行了。2、國稅申報的稅金主要有:增值稅、所得稅。(1)每月15號前申報增值稅。(2)每季度末下月的15號前申報所得稅。(3)國稅納稅申報比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng),一般國稅都要對申報單位進行培訓(xùn)的。抄稅報稅流程:抄稅就是把當(dāng)月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報稅務(wù)部門讀入他們的電腦以此做為你們單位計算稅額的依據(jù).一般抄了稅才能報稅的,而且抄過稅后才能開具下個月發(fā)票的,就相當(dāng)于是一個月的開出銷項稅結(jié)清一下。抄稅和報稅是兩個流程,統(tǒng)稱為抄報稅:IC卡是購發(fā)票、開發(fā)票和抄稅用的。1、購發(fā)票時,持IC卡和發(fā)票準購證去稅務(wù)局辦理,購買回來后,將IC卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開票軟件中,用以開具發(fā)票時所用。2、開發(fā)票時,首先將IC卡插入讀卡器,然后進入開票系統(tǒng)中進行開具發(fā)票的操作(怎樣開發(fā)票,你一定會吧?就不詳細說明了),需要注意的是,電子版的發(fā)票與打印的發(fā)票用紙必須是同一張發(fā)票。3、進項發(fā)票的認證,如果你單位購貨時取得了增值稅發(fā)票,月末前持發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進行認證。4、抄稅,月末終了,根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定的抄稅時限(一般是次月的1-5日),將本月已經(jīng)開具使用的發(fā)票信息抄入到IC卡中,然后打印出紙質(zhì)報表并加蓋公章,持IC卡和報表去稅務(wù)局大廳進行抄稅。5、報稅,待財務(wù)決算做完后,進行納稅申報表的填寫、審核、報稅的操作,報完稅后,進行申報表的打印,包括主表和附表。此項的操作,都是在機器中“增值稅一般納稅人納稅申報電子信息采集系統(tǒng)”軟件中完成的,關(guān)于進銷項發(fā)票的填寫可以網(wǎng)上下載,既快又準確。季度末,將本季度的申報表主表報送到稅務(wù)局。
一、報增值稅流程: 1.每月10號(如果10號是節(jié)假日,可順延一天)之前到主管稅務(wù)局的征收所去申報納稅,填增值稅申報表,申報表根據(jù)納稅人類型不同也不同:如果是一般納稅人要填一張主表和八張付表;如果是小規(guī)模納稅人只填一張主表和一副付表。 2.增值稅申報方式有手工申報、IC卡申報和網(wǎng)上申報,手工申報和IC卡申報都是要到稅務(wù)機關(guān)來申報,不同是IC卡申報要先在企業(yè)的電腦里先寫卡,然后在到稅務(wù)所申報。網(wǎng)上申報是要在網(wǎng)上下載申報表,填好后再上傳。每個企業(yè)的申報方式都不一樣,如果你不知道你們的申報方式,可向主管的稅務(wù)機關(guān)的征收所查詢。 以上是原申報方式,現(xiàn)在我們用神州浩天的綜合征管軟件就沒有原來那么繁瑣了,只要輸入相關(guān)數(shù)據(jù)報表可以生成并打印出來 二、企業(yè)所得稅的申報 1、企業(yè)所得稅每季度終了15日前申報。具體的說就是4月15號(報1-3月的)、7月15號(報4-6月)、10月15日(報7-9月)下年1月15日(報上年10-12)之前申報繳納企業(yè)所得稅,按季先預(yù)繳企業(yè)所得稅(如果本季度有應(yīng)交所得稅的話)在下年的4月底前對上一年的企業(yè)所得稅進行匯算清繳。 2、02年1月1日前成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在地稅申報,02年1月1日以后新成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在國稅申報。個人獨資企業(yè)不是企業(yè)所得稅的納稅人而是交個人所得稅。股份制企業(yè)、有限公司(包括新的一人公司)都需要繳納企業(yè)所得稅。 三、稅號是指稅務(wù)登記證號碼。它是由技術(shù)監(jiān)督局的組織機構(gòu)代碼前面加六位的地區(qū)代碼構(gòu)成的。地稅的稅務(wù)登記證號碼比國稅多三位(后面加了三個零)。
國稅: 月報,增值稅,資產(chǎn)負債表,損益表,附報資料 季報,企業(yè)所得稅 年報,企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負債表,損益表,現(xiàn)金流量表 地稅:月報,綜合報表一,個人所得稅 季報,資產(chǎn)負債表,損益表國稅 ic稅控卡(要抄好稅再去哦!不然還要跑一次呢?。?u盤(做增值稅申報軟件時不是要有一個數(shù)據(jù)上傳--介質(zhì)申報么?用來存那個的) 打印好的報表(做增值稅申報時最后一項-查詢打印,增值稅總表3張、附表一、附表二、附表三、附表四各一張;當(dāng)然自己要各打一份備查) 下面是有的地方要有的地方不用的 購票本 本月
文章TAG:國稅申報地方稅如何報國稅申報地方

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