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如何查看發(fā)票未抄報(bào),怎樣知道我抄稅成功沒(méi)有

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-30 04:19:45 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,怎樣知道我抄稅成功沒(méi)有

你在抄稅之后會(huì)有一個(gè)提示:你已成功抄稅,就說(shuō)明你已成功抄稅了。你說(shuō)的內(nèi)容是(報(bào)稅成功),抄稅之后才能報(bào)稅呢。還有你抄稅不成功也不能報(bào)稅。當(dāng)然這是我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)的要求,每個(gè)地方都不一樣
成功了,過(guò)了一個(gè)月,開(kāi)發(fā)票,如果沒(méi)有抄稅,系統(tǒng)會(huì)提視的,不信你調(diào)出上月發(fā)票,看下?tīng)顟B(tài)欄不就知道了

怎樣知道我抄稅成功沒(méi)有

2,已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票怎么可以查詢(xún)到抄報(bào)信息

我想你是沒(méi)有進(jìn)行抄報(bào)稅,所以不能開(kāi)票。你可以看看開(kāi)票系統(tǒng)中的報(bào)稅處理--狀態(tài)查詢(xún)--增值稅專(zhuān)用發(fā)票及普通發(fā)票的狀態(tài),看看抄稅起始日期是不是顯示4月,上次報(bào)稅日期是不是3月,鎖死日期是4月,報(bào)稅資料至退回發(fā)票信息都是"無(wú)"。不是的話(huà)你就要進(jìn)行抄報(bào)稅以后才能開(kāi)具發(fā)票。希望能幫到你。

已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票怎么可以查詢(xún)到抄報(bào)信息

3,新買(mǎi)的發(fā)票沒(méi)報(bào)稅前在網(wǎng)上能查到嗎

只要是正規(guī)開(kāi)具的發(fā)票,在發(fā)票開(kāi)具的第二個(gè)工作日是可以查詢(xún)到的,但是正當(dāng)程序作廢后的發(fā)票購(gòu)貨方是無(wú)法在網(wǎng)上查到的,只能銷(xiāo)貨方這邊的作廢發(fā)票中才能看到。一般正常情況下,只要是正規(guī)開(kāi)具的發(fā)票,在發(fā)票開(kāi)具的第二個(gè)工作日是可以查詢(xún)到的。但是銷(xiāo)貨方作廢后的發(fā)票,購(gòu)貨方是無(wú)法在網(wǎng)上查到的,只能銷(xiāo)貨方這邊的作廢發(fā)票中才能看到。查詢(xún)的方法如下:1、網(wǎng)上查詢(xún)的方法:查詢(xún)者登陸發(fā)票所屬稅局的網(wǎng)上查詢(xún)平臺(tái),按要求輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼等信息,由稅局發(fā)票管理系統(tǒng)在后臺(tái)對(duì)所輸入的信息進(jìn)行核對(duì),并返回查詢(xún)結(jié)果。一般來(lái)講,通過(guò)發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼可以確定發(fā)票是否存在,而開(kāi)票日期、開(kāi)票金額等詳細(xì)信息則可以檢驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)巍?、熱線(xiàn)查詢(xún)的方法:可撥打當(dāng)?shù)氐?2366(稅務(wù)服務(wù)熱線(xiàn)電話(huà))查詢(xún)。查詢(xún)需要的參數(shù)通常包括發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、信息碼、密碼等。
網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)不能查到所開(kāi)發(fā)票的明細(xì)要想看明細(xì)只能是開(kāi)票方自己的。

新買(mǎi)的發(fā)票沒(méi)報(bào)稅前在網(wǎng)上能查到嗎

4,月電子稅務(wù)局申報(bào)附表一跳出來(lái)電子發(fā)票未抄報(bào)怎么回事

4月是申報(bào)三月份的。抄報(bào)稅:簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是在每個(gè)納稅申報(bào)期結(jié)束之前,納稅人使用專(zhuān)用的稅控設(shè)備,將上月稅控設(shè)備的使用情況匯總,然后聯(lián)網(wǎng)上報(bào)。如果在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)提示未抄報(bào)稅,那么你可以采取以下兩個(gè)個(gè)步驟解決。步驟1:既然提示的是未抄報(bào)稅,那么我們首先就確認(rèn)一下,是不是真的沒(méi)有抄報(bào)稅,是不是抄報(bào)稅操作了,卻沒(méi)有成功,抄報(bào)稅的數(shù)據(jù)填寫(xiě)是不是都是正確的。步驟2:如果經(jīng)過(guò)步驟1的檢查確認(rèn)抄報(bào)稅操作成功了,數(shù)據(jù)也沒(méi)有問(wèn)題,那么接下來(lái)就需要檢查一下,是不是還有其他的稅控設(shè)備如果公司有幾個(gè)稅控設(shè)備,那么務(wù)必每個(gè)稅控設(shè)備都必須要進(jìn)行抄報(bào)稅且成功后,方可進(jìn)行申報(bào)增值稅的操作,否則如果有一個(gè)稅控設(shè)備沒(méi)有抄報(bào)稅,都會(huì)提示“未抄報(bào)稅”。

5,要開(kāi)紅票的增值稅發(fā)票 被提示說(shuō)已作廢或未抄稅可該張發(fā)票我公司

那說(shuō)明那張票你已經(jīng)作廢了,如果是已作廢,就有能開(kāi)紅字了。
可查出該發(fā)票是否處于作廢狀態(tài)打開(kāi)防偽開(kāi)票系統(tǒng),從發(fā)票管理模塊進(jìn)入查詢(xún)發(fā)票,本月就無(wú)法開(kāi)紅票了,若已做作廢
具體步驟:1、點(diǎn)擊系統(tǒng)主界面工具條上的“遠(yuǎn)程抄報(bào)”按鈕,便可以打開(kāi)“遠(yuǎn)程抄報(bào)”子窗口,點(diǎn)擊“報(bào)稅狀態(tài)/讀取金稅卡報(bào)稅狀態(tài)”菜單項(xiàng),系統(tǒng)便提示“正在讀取金稅卡和ic卡狀態(tài)”,稍后給出讀取成功的提示信息,查看完畢,點(diǎn)擊對(duì)話(huà)框中的“確定”按鈕即可。2、當(dāng)查詢(xún)ic卡狀態(tài)為可以報(bào)稅時(shí),點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程報(bào)稅/遠(yuǎn)程報(bào)稅操作”菜單項(xiàng),系統(tǒng)提示“正在準(zhǔn)備報(bào)稅數(shù)據(jù)向稅局提交”,將自動(dòng)向服務(wù)器上傳企業(yè)報(bào)稅數(shù)據(jù),該過(guò)程所需的時(shí)間會(huì)因企業(yè)報(bào)稅數(shù)據(jù)量和網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)的情況而有所不同。如果操作成功,系統(tǒng)將提示提交成功。查看完畢,點(diǎn)擊對(duì)話(huà)框中的“確定”按鈕即可。3、當(dāng)遠(yuǎn)程報(bào)稅操作成功后,用戶(hù)通過(guò)點(diǎn)擊“發(fā)票信息”下的“普通發(fā)票”來(lái)查看發(fā)票領(lǐng)用存信息和本期報(bào)稅數(shù)據(jù)的合計(jì)金額稅額等。4、用戶(hù)報(bào)稅成功后,清除企業(yè)稅控ic卡上的信息。

6,電子發(fā)票未抄報(bào)怎么辦

法律分析:需要設(shè)置開(kāi)票系統(tǒng),點(diǎn)擊發(fā)票查詢(xún)。選中未報(bào)送的發(fā)票,點(diǎn)擊頁(yè)面上方的“發(fā)票上傳”,點(diǎn)擊“確定”即可。電子發(fā)票未抄報(bào)的意思是企業(yè)的財(cái)務(wù)工作人員還沒(méi)有將電子發(fā)票匯總上傳給稅務(wù)局。電子發(fā)票抄報(bào)方式 兩種抄報(bào)方式:1)直接在稅控盤(pán)組(稅控服務(wù)器管理系統(tǒng))進(jìn)入“網(wǎng)上抄報(bào)”抄報(bào)稅;2)將稅控盤(pán)組(稅控服務(wù)器管理系統(tǒng))中的數(shù)據(jù)抄送到報(bào)稅盤(pán)。法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》第十五條 需要領(lǐng)購(gòu)發(fā)票的單位和個(gè)人,應(yīng)當(dāng)持稅務(wù)登記證件、經(jīng)辦人身份證明、按照國(guó)務(wù)院稅務(wù)主管部門(mén)規(guī)定式樣制作的發(fā)票專(zhuān)用章的印模,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理發(fā)票領(lǐng)購(gòu)手續(xù)。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)領(lǐng)購(gòu)單位和個(gè)人的經(jīng)營(yíng)范圍和規(guī)模,確認(rèn)領(lǐng)購(gòu)發(fā)票的種類(lèi)、數(shù)量以及領(lǐng)購(gòu)方式,在5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)給發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿。單位和個(gè)人領(lǐng)購(gòu)發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定報(bào)告發(fā)票使用情況,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行查驗(yàn)。第十九條 銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位和個(gè)人,對(duì)外發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收取款項(xiàng),收款方應(yīng)當(dāng)向付款方開(kāi)具發(fā)票;特殊情況下,由付款方向收款方開(kāi)具發(fā)票。第二十條 所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的個(gè)人在購(gòu)買(mǎi)商品、接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支付款項(xiàng),應(yīng)當(dāng)向收款方取得發(fā)票。取得發(fā)票時(shí),不得要求變更品名和金額。

7,怎么看抄稅了沒(méi)有

在增值稅開(kāi)票系統(tǒng)--報(bào)稅處理--金稅卡管理--金稅卡狀態(tài)查詢(xún)--系統(tǒng)給出了詳細(xì)的金稅卡的狀態(tài)信息,如果抄稅起始日期是2012年2月1 日,報(bào)稅資料:有;就是本月已經(jīng)抄稅了。通過(guò)以上查詢(xún)就可以知道抄稅的狀態(tài)。
稅控盤(pán)版一般納稅人抄報(bào)方法:第一步:進(jìn)入開(kāi)票軟件,點(diǎn)擊報(bào)稅處理——網(wǎng)上抄報(bào)。第二步:點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】,向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交開(kāi)票數(shù)據(jù),提醒:無(wú)論您單位有沒(méi)有開(kāi)具過(guò)此類(lèi)發(fā)票,也無(wú)論有沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)過(guò)對(duì)應(yīng)的發(fā)票,只要在稅控盤(pán)中存在的發(fā)票類(lèi)型,都必須在征期的時(shí)候點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】,主分機(jī)結(jié)構(gòu)的也同樣適用,所有的稅控盤(pán)當(dāng)中的所有票種,都必須統(tǒng)一點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】。第三步:在本單位的【某某國(guó)稅網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)】,填寫(xiě)上傳增值稅納稅申報(bào)報(bào)表。第四步:【反寫(xiě)】,第三步操作成功之后,打開(kāi)開(kāi)票軟件,點(diǎn)擊報(bào)稅處理——網(wǎng)上抄報(bào),統(tǒng)一點(diǎn)擊【反寫(xiě)】,有多少種發(fā)票,就點(diǎn)擊多少次【反寫(xiě)】,同樣的,主分機(jī)也是一樣的操作,所有的發(fā)票都反寫(xiě)成功,那么本開(kāi)票機(jī)就完稅成功。提醒:因開(kāi)票軟件有自動(dòng)反寫(xiě)的功能,如您打開(kāi)【網(wǎng)上抄報(bào)】發(fā)現(xiàn)開(kāi)票截止時(shí)間已經(jīng)是本征期月份,那么就無(wú)需操作反寫(xiě)了。如何判斷反寫(xiě)成功:同樣在網(wǎng)上抄報(bào)界面,只需查看【開(kāi)票截止時(shí)間】,對(duì)應(yīng)的發(fā)票種類(lèi)下方的開(kāi)票截止時(shí)間只要是【下月征期的最后一天】,就證明反寫(xiě)成功了。如果在退出軟件的時(shí)候提示抄報(bào)狀態(tài)未抄報(bào),說(shuō)明您還沒(méi)有抄報(bào)成功,按照上述步驟進(jìn)行抄報(bào)工作即可。
在增值稅開(kāi)票系統(tǒng)--報(bào)稅處理--管理--狀態(tài)查詢(xún)--系統(tǒng)給出了詳細(xì)的的狀態(tài)信息,如果抄稅起始日期是某年某月某日,報(bào)稅資料:有;就是本月已經(jīng)抄稅了。
在增值稅開(kāi)票系統(tǒng)--報(bào)稅處理--金稅卡管理--金稅卡狀態(tài)查詢(xún)--系統(tǒng)給出了詳細(xì)的金稅卡的狀態(tài)信息,如果抄稅起始日期是2012年2月1 日,報(bào)稅資料:有;就是本月已經(jīng)抄稅了。

8,數(shù)據(jù)丟失情況下誤認(rèn)為作廢實(shí)際卻申報(bào)的發(fā)票信息該如何查詢(xún)

1,增值稅發(fā)票正確的當(dāng)月作廢了: 申請(qǐng)開(kāi)紅字發(fā)票,然后根據(jù)通知單號(hào)開(kāi)具紅字發(fā)票 。 2,增值稅發(fā)票錯(cuò)誤的已經(jīng)跨月了: (1)正規(guī)程序:讓開(kāi)票方出具一個(gè)拒收證明(說(shuō)明發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤的原因),然后你填寫(xiě)一份開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單、一份開(kāi)具紅字發(fā)票通知單(具體格式你搜以下,網(wǎng)上有固定稅局提供的格式),帶著這三份文件到你公司專(zhuān)管稅局蓋章,根據(jù)紅字發(fā)票通知單開(kāi)具一份紅字發(fā)票然后再開(kāi)具一份正確即可?;蛘邘Ь苁兆C明到你的主管?chē)?guó)稅申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,根據(jù)你的主管?chē)?guó)稅出具的《開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票通知書(shū)》開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖減原票收入,然后在重新開(kāi)具正確的發(fā)票。一定注意必須在開(kāi)具發(fā)票的90天內(nèi)完成。 (2)非正規(guī)程序,直接填寫(xiě)一份開(kāi)具紅字發(fā)票通知單找稅局蓋章,后同上(這個(gè)要看你和稅局關(guān)系怎么樣了)。(3)另外提醒一下,如果訂單號(hào)錯(cuò)誤不影響對(duì)方認(rèn)證抵扣的話(huà)讓對(duì)方收下入賬即可,就不用這么麻煩了。 %9%9%9%9%9%9追問(wèn):%9%9%9%9%9%9%9具體情況是這樣的,我是銷(xiāo)貨方,給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具增值稅發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證時(shí)沒(méi)有認(rèn)證過(guò)去,然后告訴我作廢,但是告我作廢的那張票不是沒(méi)有認(rèn)證過(guò)去的,作廢的票我已入賬處理,現(xiàn)在是該作廢的沒(méi)有作廢,不該作廢的給作廢了,這是兩張發(fā)票%9%9%9%9%9%9%9回答:%9%9%9%9%9%9%9如果告訴我作廢的那張票已經(jīng)認(rèn)證,那么建議您可以取得當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的進(jìn)貨退出或索取拆讓證明單)送交銷(xiāo)售方,作為銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票的合法依據(jù)。然后再申請(qǐng)開(kāi)紅字發(fā)票,接著根據(jù)通知單號(hào)開(kāi)具紅字發(fā)票 。%9%9%9%9%9%9追問(wèn):%9%9%9%9%9%9%9是的銷(xiāo)售方作廢的發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證,購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]認(rèn)證的發(fā)票,銷(xiāo)售方已入賬%9%9%9%9%9%9%9回答:%9%9%9%9%9%9%9那就可以按照我所建議的去補(bǔ)救的。
1、已經(jīng)由購(gòu)貨方認(rèn)證的增值稅發(fā)票,發(fā)生退貨或發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤需要開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票的,由購(gòu)貨方申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。2、購(gòu)買(mǎi)方所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍,取得的專(zhuān)用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證的,由購(gòu)買(mǎi)方填報(bào)申請(qǐng)單,并在申請(qǐng)單上填寫(xiě)具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具通知單。購(gòu)買(mǎi)方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。本月你公司已將發(fā)發(fā)票認(rèn)證未申報(bào),但銷(xiāo)貨方將此發(fā)票誤作廢,不可以在申報(bào)時(shí)將此票作為“不予抵扣”項(xiàng)進(jìn)行申報(bào),需要走紅字票流程。
文章TAG:如何查看發(fā)票未抄報(bào)如何查看發(fā)票

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