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去稅局更正申報信息需要帶什么,到稅局去更改扣款帳戶要帶哪些資料

來源:整理 時間:2022-12-18 04:34:07 編輯:金融知識 手機版

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1,到稅局去更改扣款帳戶要帶哪些資料

1.稅務(wù)登記證副本;2.銀行開戶資料;3.公章;4.填寫稅務(wù)與銀行的委托扣款協(xié)議最好上面的資料都帶齊了,省得跑來回路。
稅務(wù)登記證副本和開戶銀行證。

到稅局去更改扣款帳戶要帶哪些資料

2,所得稅申報成功后到稅局修改需要帶什么資料

如果是小的錯誤,影響不大,可在下個月調(diào)整.如果影響大的話,就帶上改正后的紙質(zhì)申報表加上修改后的財務(wù)報表去前臺那邊辦理重新申報,最好打個報告,說明下是什么原因?qū)е洛e誤的.
只需帶上改過后的紙質(zhì)申報表就行了,但必須在申報期結(jié)束前哈再看看別人怎么說的。

所得稅申報成功后到稅局修改需要帶什么資料

3,變更稅務(wù)登記信息需要帶什么資料

既然是變更登記,就要看變更更啥內(nèi)容了,經(jīng)營地點,必須提供有關(guān)房產(chǎn)的證明。其他資料:變更過的營業(yè)執(zhí)照、章程修正案、申請表、原來的稅務(wù)登記證、工商局的變更表和你們稅務(wù)機關(guān)的表格
根據(jù)你變更內(nèi)容不同,帶的資料也不一樣。營業(yè)執(zhí)照副本原件、稅務(wù)登記證正、副本、法人身份證,是必帶。公司章程、股東會決議根據(jù)你變更內(nèi)容帶。

變更稅務(wù)登記信息需要帶什么資料

4,去稅務(wù)局調(diào)信息應(yīng)該帶什么證件

抄稅和報稅是兩個流程,統(tǒng)稱為抄報稅. IC卡是購發(fā)票、開發(fā)票和抄稅用的。 1、購發(fā)票時,持IC卡和發(fā)票準(zhǔn)購證去稅務(wù)局辦理,購買回來后,將IC卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開票軟件中,用以開具發(fā)票時所用。 2、開發(fā)票時,首先將IC卡插入讀卡器,然后進入開票系統(tǒng)中進行開具發(fā)票的操作(怎樣開發(fā)票,你一定會吧?就不詳細說明了),需要注意的是,電子版的發(fā)票與打印的發(fā)票用紙必須是同一張發(fā)票。 3、進項發(fā)票的認證,如果你單位購貨時取得了增值稅發(fā)票,月末前持發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進行認證。 4、抄稅,月末終了,根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定的抄稅時限(一般是次月的1-5日),將本月已經(jīng)開具使用的發(fā)票信息抄入到IC卡中,然后打印出紙質(zhì)報表并加蓋公章,持IC卡和報表去稅務(wù)局大廳進行抄稅。 5、報稅,待財務(wù)決算做完后,進行納稅申報表的填寫、審核、報稅的操作(具體的操作你一定會吧,這里就不說了),報完稅后,進行申報表的打印,包括主表和附表。 此項的操作,都是在你的機器中“增值稅一般納稅人納稅申報電子信息采集系統(tǒng)”軟件中完成的,關(guān)于進銷項發(fā)票的填寫可以網(wǎng)上下載,既快又準(zhǔn)確。季度末,將本季度的申報表主表報送到稅務(wù)局。
看你調(diào)誰的信息,自己的帶稅務(wù)登記證,別人的一般不能給你查,除非你拿著別人給你開具的發(fā)票,可以查發(fā)票真?zhèn)巍?/section>

5,增值稅發(fā)票更改信息需帶什么證件到國稅局辦理

納稅人稅務(wù)登記內(nèi)容發(fā)生變化時,應(yīng)自工商行政機關(guān)辦理變更之日起,三十內(nèi)到辦稅服務(wù)廳稅務(wù)登記窗口辦理變更登記,資料齊全,三個工作日內(nèi)辦理完畢。 稅務(wù)登記:負責(zé)受理納稅人開業(yè)、變更、停復(fù)業(yè)、注銷登記;驗證、換證;一般納稅人資格認定(年檢):非正常戶處理;稅務(wù)登記證違法處理?! ∞k理變更登記應(yīng)持下列資料:   1、 營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;   2、 工商變更登記注冊書;   3、 如變更地址,須提供新的房屋租賃手續(xù);   4、 稅務(wù)登記變更表。
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于在全國開展?fàn)I業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)征收管理問題的公告》以及《國家稅務(wù)總局關(guān)于簡化增值稅發(fā)票領(lǐng)用和使用程序有關(guān)問題的公告》相關(guān)規(guī)定,國稅局辦理增值稅發(fā)票增量所需資料:納入防偽稅控系統(tǒng)管理的增值稅一般納稅人,由于業(yè)務(wù)量增大,原核定的專用發(fā)票購票量無法滿足業(yè)務(wù)需要的可隨時申請辦理。需報送的資料:1、《增值稅專用發(fā)票(每月)限購數(shù)量申請表》(1份);2、法定代表人、經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件1份;3、營業(yè)執(zhí)照原件、稅務(wù)登記證副本原件及復(fù)印件1份;4、對偶然大宗業(yè)務(wù)申請臨時提高最高開票限額的,還需提供有關(guān)的貨物購銷合同原件及復(fù)印件1份。有關(guān)具體操作程序方面的事宜請咨詢主管局或稅官。
不知你要更改什么信息一般單位全稱與稅號變更 需要變更了稅務(wù)登記證后 才能改相應(yīng)的其他信息只是銀行賬號等信息 可以自己在開票軟件中修改具體操作 可咨詢稅控維護單位

6,到國稅地稅局辦理變更需要帶什么資料

到國稅、地稅局辦理稅務(wù)登記變更需要帶以下資料:1. 加蓋公章的《變更稅務(wù)登記表》一式兩份;如屬跨區(qū)地址變更的需要填寫一式三份《變更稅務(wù)登記表》;2. 變更后的工商營業(yè)執(zhí)照副本(或有關(guān)部門批準(zhǔn)變更文件)及復(fù)印件一份;3. 原地方稅務(wù)登記證正本、副本;4. 提供新地址的房地產(chǎn)權(quán)屬證明文件(房產(chǎn)證、租賃合同或預(yù)售房發(fā)票、宅基地使用證、產(chǎn)權(quán)人證明等)及復(fù)印件;5. 如跨區(qū)變更地址的,還需由遷出地主管稅務(wù)機關(guān)在《變更稅務(wù)登記表》加具意見,并加蓋業(yè)務(wù)公章。
要分別去國地稅辦理變更手續(xù)。 帶變更后的營業(yè)執(zhí)照副本(復(fù)印件及蓋公章) 原國稅、地稅正副本 公章 租賃合同 如果是跨區(qū)變更,還需出具查帳報告
各稅務(wù)局不同,建議打當(dāng)?shù)囟悇?wù)局詳細了解。
你是北京的嗎是辦理同區(qū)的還是跨區(qū)的還是同區(qū)不同所的那得查賬了.你把自開業(yè)以來的近三年的賬,證,申報表,原稅務(wù)登記證,新的營業(yè)執(zhí)照,原有的租房的合同房租發(fā)票,新房租合同新的房租發(fā)票,
*稅務(wù)登記變更內(nèi)容與工商行政管理部門登記變更內(nèi)容一致的應(yīng)提交: 1.工商執(zhí)照及工商變更登記復(fù)印件; 2.納稅人變更登記內(nèi)容的決議及有關(guān)證明文件; 3.主管稅務(wù)機關(guān)發(fā)放的原稅務(wù)登記證件(稅務(wù)登記證正、副本和稅務(wù)登記表等); 4主管稅務(wù)機關(guān)需要的其他資料。 *變更稅務(wù)登記內(nèi)容與工商行政管理部門等級內(nèi)容無關(guān)的應(yīng)提交: 1.納稅人變更登記內(nèi)容的決議及有關(guān)證明、資料; 2.主管稅務(wù)機關(guān)需要的其他資料。 *涉及稅種、稅目、稅率變化,納稅人應(yīng)重新填寫稅種登記表,報主管稅務(wù)機關(guān)重新核定。 *填寫稅務(wù)登記變更表。

7,增值稅申報表如何更正

在同一所屬期內(nèi),納稅人提交申報后才發(fā)現(xiàn)需要補充申報或申報錯誤需要進行更正的。若未清繳,可通過申報表作廢功能作廢原有申報,再進行重新申報;若已清繳,納稅人可通過申報錯誤更正功能進行更正。申報錯誤更正后,系統(tǒng)會自動根據(jù)前后申報信息判斷應(yīng)補退金額:1、是應(yīng)補退金額為正,系統(tǒng)會自動產(chǎn)生應(yīng)補差額稅款,納稅人在繳款期限內(nèi)通過繳款功能補交稅款即可,但如果超過繳款期限,則需要到大廳繳款;2、是應(yīng)補退金額為負,即出現(xiàn)多繳稅款情況,則請納稅人到主管稅務(wù)機關(guān)申請辦理退抵稅流程;3、是應(yīng)補退金額為零,則系統(tǒng)自動進行應(yīng)征數(shù)據(jù)調(diào)整,納稅人不需補交稅款或辦理退抵稅流程。一、申報期內(nèi)1、申報成功尚未繳款的,可以在網(wǎng)上直接作廢;2、申報失敗的,無需作廢,直接重新申報即可;3、申報成功已經(jīng)繳款的,無法在網(wǎng)上作廢,只能做更正申報;二、申報期過后1、申報成功的,無論繳款與否,都無法在網(wǎng)上作廢,只能做更正申報;2、按次申報的KJ類代扣代繳申報表,如果沒有繳款,可以在網(wǎng)上作廢;擴展資料一般來說,你更正的是那個月的申報表,數(shù)據(jù)只改那個月的,其他期間的數(shù)據(jù)不會同步修改你主要確保報的應(yīng)交實繳金額沒錯就行,別的一般問題不大,不用糾結(jié),就算稅務(wù)局真問起來就說填錯了就行——最重要的稅沒少交就行。不過,對于增值稅申報表更正改進項,其操作流程如下:1、申請撤銷申報;2、重新申報。網(wǎng)上申報只要已經(jīng)上傳了數(shù)據(jù),自己就無法再進行修改,可以去稅務(wù)大廳辦理更正申報數(shù)據(jù)的手續(xù)。財務(wù)報表是報稅資料的輔助報表,分別申報不同的稅種,財務(wù)報表也是跟隨進行報送的。參考資料來源:搜狗百科-納稅申報
網(wǎng)上申報只要已經(jīng)上傳了數(shù)據(jù),自己就無法再進行修改,可以去稅務(wù)大廳辦理更正申報數(shù)據(jù)的手續(xù)。財務(wù)報表是報稅資料的輔助報表,分別申報不同的稅種,財務(wù)報表也是跟隨進行報送的。企業(yè)所得稅年度納稅申報表填錯可以修改,一般主管稅務(wù)機關(guān)允許2-3次修改。 操作步驟是:1、申請撤銷申報;2、重新申報。 企業(yè)所得稅年度申報表由一個主表、十多個附表組成,所以具體填寫內(nèi)容較多。
更正方法:  增值稅申報有誤的處理】一般納稅人申報有誤,且未進行下一期申報的,應(yīng)刪除申報軟件中錯誤的申報表,重新制作正確的申報表,到辦稅廳申請更正申報。小規(guī)模納稅人申報有誤,需重新填寫正確的申報表,到辦稅廳進行更正申報?! ?、【一般納稅人申報有誤的處理——更正申報】  一般納稅人增值稅申報有誤,暫且通過更正申報的方式進行處理:一般納稅人申報有誤,且未進行下一期申報的,應(yīng)刪除電子申報軟件中錯誤的申報表,重新制作正確的申報表后,攜帶蓋公章的紙質(zhì)申請表(包括所有附表)、《納稅申報表情況說明》以及電子申報數(shù)據(jù),到主管稅務(wù)機關(guān)辦稅服務(wù)廳申請更正申報?! ?、【小規(guī)模納稅人申報有誤的處理——更正申報】  小規(guī)模納稅人增值稅申報有誤,需要重新填寫正確的申報表,到主管稅務(wù)機關(guān)服務(wù)廳進行更正申報。
一、網(wǎng)上申報只要已經(jīng)上傳了數(shù)據(jù),自己就無法再進行修改,可以去稅務(wù)大廳辦理更正申報數(shù)據(jù)的手續(xù)。財務(wù)報表是報稅資料的輔助報表,分別申報不同的稅種,財務(wù)報表也是跟隨進行報送的。企業(yè)所得稅年度納稅申報表填錯可以修改,一般主管稅務(wù)機關(guān)允許2-3次修改。 操作步驟是:1、申請撤銷申報;2、重新申報。 企業(yè)所得稅年度申報表由一個主表、十多個附表組成,所以具體填寫內(nèi)容較多。二、在同一所屬期內(nèi),納稅人提交申報后才發(fā)現(xiàn)需要補充申報或申報錯誤需要進行更正的。若未清繳,可通過申報表作廢功能作廢原有申報,再進行重新申報;若已清繳,納稅人可通過申報錯誤更正功能進行更正。申報錯誤更正后,系統(tǒng)會自動根據(jù)前后申報信息判斷應(yīng)補退金額:1、是應(yīng)補退金額為正,系統(tǒng)會自動產(chǎn)生應(yīng)補差額稅款,納稅人在繳款期限內(nèi)通過繳款功能補交稅款即可,但如果超過繳款期限,則需要到大廳繳款;2、是應(yīng)補退金額為負,即出現(xiàn)多繳稅款情況,則請納稅人到主管稅務(wù)機關(guān)申請辦理退抵稅流程;3、是應(yīng)補退金額為零,則系統(tǒng)自動進行應(yīng)征數(shù)據(jù)調(diào)整,納稅人不需補交稅款或辦理退抵稅流程。擴展資料:1、本申報表適用于增值稅一般納稅人填報。增值稅A類企業(yè)使用淺綠色申報表,B類企業(yè)使用米黃色申報表。增值稅一般納稅人按簡易辦法依照6%征收率繳納增值稅的貨物,也使用本表。2、本表“經(jīng)濟類型”欄,按制造業(yè)、采掘業(yè)、電力、煤氣、供水及商業(yè)分別填寫。3、本表“本期銷項稅額”中的有關(guān)欄次,接下列要求填寫:(1)特區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)如有“一般銷售”、“地產(chǎn)地銷”、“免稅銷售”情況的應(yīng)分別填列,除特區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)以外的其它企業(yè),不得填報“地產(chǎn)地銷”欄,所有企業(yè)如有“出口貨物”情況的都須申報。煙、酒、礦物油地產(chǎn)地銷減半征收的,將銷售額一半記入“一般銷售”、一半記入“地產(chǎn)地銷”,分別按其適用稅率計算銷售稅額。(2)“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱”,按國家稅務(wù)總局計會統(tǒng)計報表的分類口徑及不同的適用稅率分別填列。對一些生產(chǎn)、經(jīng)營品種較多的企業(yè),如果一張申報表貨物名稱填寫不下的,可以按不同的稅率匯總名稱填報增值稅納稅申報表,對匯總填報申報表的,必須附有銷貨方填開的按國家稅務(wù)總局計會統(tǒng)計報表的分類口徑及不同的稅率分別填列“貨物”清單。(3)“應(yīng)稅銷售額”的填寫口徑,為增值稅的計稅銷售額。如企業(yè)財務(wù)會計核算不作銷售的而按稅法規(guī)定應(yīng)征稅的價外費用,也應(yīng)填入“應(yīng)稅銷售額“中。(4)“稅率”按所銷售的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)的適用稅率填寫,一般納稅人按簡易辦法征稅的貨物,該欄按6%的征收率填寫。(5)按不同銷售類型計算其所占銷售總額的百分比①②③④。參考資料來源:搜狗百科-增值稅納稅申報表
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