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成品油消費稅在什么系統(tǒng)申報,請教網(wǎng)上報稅步驟謝謝大家了

來源:整理 時間:2022-12-14 01:02:32 編輯:金融知識 手機版

1,請教網(wǎng)上報稅步驟謝謝大家了

網(wǎng)上報稅的過程 1、建立專用網(wǎng)上通道 VPDN的連接 具體操作可以讓電信的人來弄 建好以后 輸入網(wǎng)址 打開頁面 輸入稅號和密碼 密碼一般是稅號后6位 然后在右側(cè)點擊 數(shù)據(jù)申報 選擇申報的稅種 ,就可以進(jìn)行網(wǎng)上申報了 。2、一般申報增值稅 一般附表3.4上的數(shù)據(jù)已經(jīng)有了 不用輸入 只要點提交數(shù)據(jù)就好 ,然后輸入 附表2.1 和主表 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 。3、每個表都要點擊提交 如果提交成功 相應(yīng)的表上會有個紅標(biāo)記 ,確認(rèn)每個表的數(shù)據(jù)后點全申報,提交數(shù)據(jù)。4、點全申報以后 ,所有的數(shù)據(jù)不能再改了 ,全申報成功后網(wǎng)上申報就成功了 。旁邊還有個開票的功能,可以用于稅款的交納 。5、如果要退回重報,要向稅務(wù)機關(guān)要求。
您好,1)首先你要登錄到你自己的報稅帳戶。2)點擊網(wǎng)上報稅,你會看到有好多的報表,你根據(jù)他們的要求填寫報表,完畢后點擊保存。3)點擊網(wǎng)上報稅,系統(tǒng)會根據(jù)你填寫的報表進(jìn)行銀行方面的扣稅。那么你的操作就完成了。如果你在操作的過程中還有什么疑問你可以再問我。我會知言不盡的。

請教網(wǎng)上報稅步驟謝謝大家了

2,誰知道網(wǎng)上報稅怎樣操作最好詳細(xì)把具體步驟列出來

我們這里的步驟是這樣的:1、到稅務(wù)局申請,獲得密碼。2、上稅務(wù)局的網(wǎng)站,輸入你的納稅識別碼、密碼進(jìn)入報稅系統(tǒng)。3、再進(jìn)入報稅申報,將你在“電子報稅”系統(tǒng)里面導(dǎo)出的報表,導(dǎo)入到網(wǎng)上的報稅系統(tǒng)就可以了。4、報稅后可以去“報稅查詢”打印你所上報的報表。
既然是有抄稅報稅,那一定是一般納稅人吧,是一般納稅人就應(yīng)該上了防偽稅控,上防偽稅控一定安裝了 防偽開票 系統(tǒng)。具體做法如下: 1、 打開“防偽開票”—報稅處理—抄稅處理—月度統(tǒng)計 2、點擊遠(yuǎn)程報稅—抄稅狀態(tài)—報稅結(jié)果—清卡操作—歷史信息查詢
先申請,獲準(zhǔn)后拿到一個密碼。上稅務(wù)網(wǎng),屬于賬號密碼,進(jìn)入申報頁面按表格內(nèi)容如實填寫各項數(shù)據(jù)填完一張表都要保存全部填完后,申報。
若安裝了電子申報系統(tǒng)則步驟如下:進(jìn)入電子申報-確認(rèn)-接口讀IC卡-資產(chǎn)負(fù)債報表-保存-損益表-保存-先填表四保存,再填表三(認(rèn)證清單),表二(為普通發(fā)票的內(nèi)容),表一雙擊即可是自動生成的.這樣就申報成功了.

誰知道網(wǎng)上報稅怎樣操作最好詳細(xì)把具體步驟列出來

3,生產(chǎn)銷售汽油和乙醇汽油的企業(yè)如何征消費稅

國家稅務(wù)總局《關(guān)于加強成品油消費稅征收管理有關(guān)問題的通知》(國稅函[2008]1072號)規(guī)定,納稅人既生產(chǎn)銷售汽油又生產(chǎn)銷售乙醇汽油的,應(yīng)分別核算。未分別核算的,生產(chǎn)銷售的乙醇汽油不得按照生產(chǎn)乙醇汽油所耗用的汽油數(shù)量申報納稅,一律按照乙醇汽油的銷售數(shù)量征收消費稅。
鼓勵使用乙醇汽油吧。網(wǎng)上查勾兌甲醇汽油,可以免前面原料的消費稅的。。在網(wǎng)上查到:http://www.360doc.com/relevant/74702698_more.shtml勾兌出甲醇汽油可否扣除已納消費稅?用溶劑油、石腦油、汽油、塔頂油,甲醇等原料勾兌出甲醇汽油,購進(jìn)的這些原料是含消費稅的,那么這些原料所含的消費稅是否可以做為進(jìn)項抵扣我生產(chǎn)的甲醇汽油所要上的消費稅?對外購或委托加工收回的汽油、柴油用于連續(xù)生產(chǎn)甲醇汽油、生物柴油的,準(zhǔn)予從消費稅應(yīng)納稅額中扣除原料已納消費稅稅款。(六)乙醇汽油免征消費稅  1.政策規(guī)定和主要依據(jù):對使用外購或委托加工收回的已稅汽油生產(chǎn)的乙醇汽油免稅。(財稅〔2008〕168號)  2.政策適用范圍和條件:特定的乙醇汽油,其必須是使用外購或委托加工收回的已稅汽油生產(chǎn),已稅汽油是指已經(jīng)繳納消費稅的汽油。

生產(chǎn)銷售汽油和乙醇汽油的企業(yè)如何征消費稅

4,自用成品油消費稅返還需要什么條件

根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于對油(氣)田企業(yè)生產(chǎn)自用成品油先征后返消費稅的通知》財稅[2011]7號,自用成品油消費稅返還須同時符合三個條件。一、自2009年1月1日起,對油(氣)田企業(yè)在開采原油過程中耗用的內(nèi)購成品油,暫按實際繳納成品油消費稅的稅額,全額返還所含消費稅。二、享受稅收返還政策的成品油必須同時符合以下三個條件:(一)由油(氣)田企業(yè)所隸屬的集團(tuán)公司(總廠)內(nèi)部的成品油生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn);(二)從集團(tuán)公司(總廠)內(nèi)部購買;(三)油(氣)田企業(yè)在地質(zhì)勘探、鉆井作業(yè)和開采作業(yè)過程中,作為燃料、動力(不含運輸)耗用。油(氣)田企業(yè)生產(chǎn)自用成品油消費稅先征后返的申報程序(一)備案集團(tuán)公司在首次申請退稅前,應(yīng)先準(zhǔn)備以下材料(須加蓋單位公章)到所在地專員辦提請備案:1、集團(tuán)公司和所屬油(氣)田企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、集團(tuán)公司和所屬油(氣)田企業(yè)的稅務(wù)登記證復(fù)印件;3、《生產(chǎn)自用成品油消費稅先征后返企業(yè)備案表》(附1);4、《公司所屬油(氣)田企業(yè)情況表》(附2);5、集團(tuán)公司和所屬油(氣)田企業(yè)的財務(wù)核算辦法等。上述材料中,《生產(chǎn)自用成品油消費稅先征后返企業(yè)備案表》集團(tuán)公司應(yīng)每年年初向當(dāng)?shù)貙T辦報送。其他材料在集團(tuán)公司及所屬油(氣)田企業(yè)發(fā)生以下變化時,由集團(tuán)公司及時向所在地專員辦更新材料并重新提請備案:油(氣)田生產(chǎn)企業(yè)名單發(fā)生變動,集團(tuán)公司及油(氣)田生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證發(fā)生變更,集團(tuán)公司及油(氣)田生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營地點發(fā)生變更等。(二)申請審核1、自2009年1月1日起至2011年6月30日止的應(yīng)退消費稅,集團(tuán)公司可一次性向當(dāng)?shù)貙T辦申報退稅,申報時要報送申請退稅文件、《油(氣)田企業(yè)生產(chǎn)自用成品油消費稅先征后返申報表》(附3)以及專員辦審核時需要的其他資料;2、自2011年7月1日起,供應(yīng)給油(氣)田企業(yè)的符合退稅條件的自用油應(yīng)單獨開具增值稅發(fā)票,油(氣)田企業(yè)要設(shè)賬單獨核算。各集團(tuán)公司原則上每季度向當(dāng)?shù)貙T辦申報退稅一次。在申請退稅時,應(yīng)報送以下申請材料:申請退稅文件、《油(氣)田企業(yè)生產(chǎn)自用成品油消費稅先征后返申報表》(附3)、《油(氣)田企業(yè)生產(chǎn)自用成品油增值稅發(fā)票有關(guān)情況說明》(附4)、專員辦審核時需要的其他資料。其中,附4后應(yīng)附集團(tuán)公司所屬油(氣)田企業(yè)上報的增值稅發(fā)票復(fù)印件,復(fù)印件上應(yīng)加蓋油(氣)田企業(yè)公章。集團(tuán)公司應(yīng)對報送的所有材料的真實性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé),所報材料均須加蓋集團(tuán)公司公章。同時,要制定集團(tuán)公司內(nèi)部成品油使用管理辦法,健全內(nèi)控機制,進(jìn)一步規(guī)范所屬油(氣)田企業(yè)的生產(chǎn)自用成品油管理。
六、成品油  1.汽油 (1)含鉛汽油 (2)無鉛汽油  2.柴油  3.航空煤油  4.石腦油  5.溶劑油  6.潤滑油  7.燃料油 0.28元/升 0.20元/升 0.10元/升 0.10元/升 0.20元/升 0.20元/升 0.20元/升 0.10元/升

5,急急急電子申報系統(tǒng)的操作方法

1.網(wǎng)上申報 多稅種的在線申報。該模塊提供增值稅(小規(guī)模增值稅、原油天然氣增值稅)、個人所得稅利息所得、外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅(A表、B表)、企業(yè)所得稅(定額征收、定率征收)、消費稅的網(wǎng)上申報功能。 1.1 小規(guī)模納稅人增值稅申報 1)點擊“申報征收”菜單鏈接,可以進(jìn)入申報界面。系統(tǒng)自動帶出可以進(jìn)行申報的稅種。選擇小規(guī)模納稅人增值稅申報-“進(jìn)入申報”。 2)系統(tǒng)彈出對話框。填寫起止所屬時期后,點擊“進(jìn)入申報”按鈕。 【所屬時期填寫說明】: “所屬時期起”應(yīng)填為:某月、某季、某半年的開始一天;“所屬時期止”應(yīng)填為:某月、某季、某半年的結(jié)束一天。 點擊“進(jìn)入申報”按鈕后,系統(tǒng)將對納稅人填寫的“所屬時期”進(jìn)行審核。如果填寫不合規(guī)定,則不能通過系統(tǒng)審核。 3)在納稅申報表中填寫申報數(shù)據(jù)。(填寫規(guī)則與紙質(zhì)報表完全相同)填寫完成后,點擊“計算”按鈕,系統(tǒng)將自動計算稅款。 【填表說明】: 稅款所屬時期:步驟(2)中由納稅人所填,此處不可修改。 填表日期:系統(tǒng)自動顯示,可修改。 電腦編碼:系統(tǒng)自動顯示,不可修改。 納稅人識別碼:系統(tǒng)自動顯示,不可修改。 納稅人名稱(整行):系統(tǒng)自動顯示,不可修改。 法定代表名稱:系統(tǒng)自動顯示,不可修改。 營業(yè)地址:系統(tǒng)自動顯示,不可修改。 開戶銀行及帳號(整行):系統(tǒng)自動顯示,不可修改。 應(yīng)稅貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱:自動顯示。 銷售額:可填寫。 征收率:系統(tǒng)自動顯示,不可填寫。 免稅貨物:可錄入,免稅貨物將做為參考用來計算減免稅額(鑒定為無減免的,錄入免稅貨物后將被忽略),打印申報表時不能打印出來。 本期應(yīng)納稅額:系統(tǒng)計算得出,不可填寫。 已繳本期稅款:系統(tǒng)計算得出,不可填寫。 應(yīng)補(退)稅款:系統(tǒng)計算得出,不可填寫。 截止上期累計欠稅額:不可填寫。 本期已清理欠稅額:不可填寫。 減免稅額:系統(tǒng)根據(jù)銷售額,免稅貨物和減免文書自動計算出一個減免額度,該減免額度如與實際不符可手工修改,修改后需再次點擊計算按鈕計算稅款。 【注】:1、點擊“計算”按鈕后,系統(tǒng)將自動計算稅款。如果由于系統(tǒng)計稅和實際產(chǎn)生的誤差,納稅人可以在規(guī)定允許的修改范圍內(nèi)(1.00元)手工修改誤差;修改誤差范圍后需要再次點擊“計算”按鈕計算應(yīng)步退稅額。 2、當(dāng)月已經(jīng)正常申報,再次申報即為補申報,并有補申報提示。 3、所屬時期內(nèi)處于停業(yè)狀態(tài)不允許申報; 4、逾期不允許網(wǎng)上申報; 5、上期未申報,則本期不能進(jìn)行網(wǎng)上申報。 6、系統(tǒng)自動檢查納稅人上年度累計銷售額,達(dá)到一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)的則不允許網(wǎng)上申報,需到前臺辦理申報。 4)核對數(shù)據(jù)無誤后,點擊“提交”按鈕,提交申報數(shù)據(jù)。 5)系統(tǒng)提示“您確定“提交”操作嗎?”,如果確認(rèn)申報表無誤,則點擊“確定”系統(tǒng)就己接受此次申報。系統(tǒng)提示申報成功,用戶即完成了本次申報的全部操作。 系統(tǒng)提示申報成功,用戶可以繼續(xù)打印報表,或者進(jìn)行繳稅。詳細(xì)操作在以下章節(jié)詳細(xì)介紹。 2. 網(wǎng)上繳稅 1)進(jìn)入繳稅功能??梢詮摹吧陥笳魇铡钡氖醉撨M(jìn)入,或者在申報完成后進(jìn)入。 2)“網(wǎng)上繳稅”頁面中顯示企業(yè)欠稅信息列表,在“待處理稅款”一列可以查看到某個稅種的欠稅數(shù)額明細(xì)。 【注】:表格說明: 清繳稅款:納稅人本次要清繳的欠稅。(納稅人可以修改清繳稅款額) 應(yīng)收滯納金:根據(jù)納稅人待處理稅款由于滯納而產(chǎn)生的滯納金。(具體數(shù)額由系統(tǒng)計算得出,納稅人無需填寫) 3)點擊“清繳稅款”按鈕,系統(tǒng)彈出如下提示: 4)點擊“確定”按鈕,系統(tǒng)將自動從您的銀行進(jìn)行扣款。 清繳稅款=待處理稅款+應(yīng)收滯納金 5)如果系統(tǒng)提示扣款成功,表示本次已全額扣稅,用戶即完成了本次網(wǎng)上繳稅的全部操作。(實際扣稅金額在系統(tǒng)提示中可以看到)
文章TAG:成品油消費稅在什么系統(tǒng)申報成品成品油消費

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