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一般納稅人什么時(shí)候交稅,一般納稅人 普通發(fā)票開具后多長時(shí)間繳稅

來源:整理 時(shí)間:2022-12-12 07:31:58 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,一般納稅人 普通發(fā)票開具后多長時(shí)間繳稅

當(dāng)月開具發(fā)票,次月征期內(nèi)(一般15日之前)申報(bào)繳納稅款,如果稅款有困難的,申報(bào)后可適當(dāng)延長交款時(shí)間,但須得到稅局去提出申請,稅局批準(zhǔn)后方可延長繳納稅款
填寫發(fā)票領(lǐng)購申請,找稅管員簽字,才能申請發(fā)票領(lǐng)購簿,具體帶什么資料,找當(dāng)?shù)囟悇?wù)局咨詢,然后拿領(lǐng)購簿和ic卡申領(lǐng)發(fā)票,一般納稅人開具普票是按17%稅率繳稅

一般納稅人 普通發(fā)票開具后多長時(shí)間繳稅

2,每月哪個(gè)時(shí)間段繳什么稅

一般如果沒有延期公告的話,月報(bào)的都是每月15號(hào)前申報(bào)增值稅及其附加稅,季度申報(bào)企業(yè)所得稅。季報(bào)的都是每季度的下月申報(bào)增值稅及附加稅、企業(yè)所得稅。同時(shí)還有每月的個(gè)稅和社保需要申報(bào)的
國稅增值稅、地稅附稅個(gè)人所得稅在下月的15日前申報(bào)納稅,中間遇有法定節(jié)假日順延。企業(yè)所得稅按季度申報(bào)預(yù)交、第二年的5月底前匯算清繳。再看看別人怎么說的。

每月哪個(gè)時(shí)間段繳什么稅

3,一般納稅人要交哪些稅都什么時(shí)候交

首先,你們可以去稅務(wù)局申請代開發(fā)票,另外,你們沒有辦下一般納稅人來,那么你們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不能抵扣的,要按照銷售額的17%交稅 一般納稅人一般交的稅種,國稅每月報(bào)增值稅,季度預(yù)交所得稅,年度匯算清繳所得稅 地稅有:印花稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、城建稅、個(gè)稅、河道費(fèi),這些是月報(bào) 季報(bào)的有城鎮(zhèn)土地使用稅,還有季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,一般的水中就是這些,現(xiàn)在大多數(shù)都規(guī)定是每月十五號(hào)吧,各地規(guī)定不同 稅率 城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加分別是增值稅的7% 3% 1% 印花稅是收入的萬分之三,河道費(fèi)是收入的萬分之五

一般納稅人要交哪些稅都什么時(shí)候交

4,一般納稅人什么時(shí)候還需要繳納營業(yè)稅

主要看你經(jīng)營的是什么業(yè)務(wù),如果是銷售貨物或者提供加工修理等勞務(wù)的,就要交增值稅,增值稅在國稅部門交。一般納稅人交的增值稅是抵扣后的。如果是適用營業(yè)稅行業(yè)的,就要交營業(yè)稅,營業(yè)稅在地稅部門交。同一項(xiàng)業(yè)務(wù)是不涉及既要交營業(yè)稅又要交增值稅的。對同一納稅人來說如果有兼營業(yè)務(wù)并單獨(dú)核算是有可能既繳增值稅又繳營業(yè)稅的。交了增值稅后,還要到地稅部門繳納城建稅和教育費(fèi)附加等稅款。
一般納稅人當(dāng) 本期銷項(xiàng)稅額-本期進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留底稅額>0的時(shí)候就要交增值稅(國稅) 按應(yīng)交增值稅的7%交城建稅、3%交教育費(fèi)附加(地稅) 還有購銷合同的印花稅(地稅)

5,一般納稅人企業(yè)什么時(shí)候要預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅請具體回答謝

通常增值稅不存在預(yù)繳,除了房地產(chǎn)企業(yè)。企業(yè)所得稅是按月預(yù)繳還是按季度預(yù)繳是可以由稅務(wù)局決定的。通常小規(guī)模企業(yè)都是按季度預(yù)繳。
《國家稅務(wù)總局關(guān)于輔導(dǎo)期增值稅一般納稅人增購增值稅專用發(fā)票預(yù)繳增值稅有關(guān)問題的通知》(國稅函〔2005〕1097號(hào)) 一、納稅人在輔導(dǎo)期內(nèi)增購專用發(fā)票,繼續(xù)實(shí)行預(yù)繳增值稅的辦法,預(yù)繳的增值稅可在本期增值稅應(yīng)納稅額中抵減,抵減后預(yù)繳增值稅仍有余額的,應(yīng)于下期增購專用發(fā)票時(shí),按次抵減。 二、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)對納稅人預(yù)繳稅款抵減的審核工作 (一)納稅人發(fā)生預(yù)繳稅款抵減的,應(yīng)自行計(jì)算需抵減的稅款并向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出抵減申請。? (二)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)接到申請后,經(jīng)審核,納稅人繳稅和專用發(fā)票發(fā)售情況無誤,且納稅人預(yù)繳增值稅余額大于本次預(yù)繳增值稅的,不再預(yù)繳稅款可直接發(fā)售專用發(fā)票;納稅人本次預(yù)繳增值稅大于預(yù)繳增值稅余額的,應(yīng)按差額部分預(yù)繳后再發(fā)售專用發(fā)票。? 三、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)在納稅人輔導(dǎo)期結(jié)束后的第一個(gè)月內(nèi),一次性退還納稅人因增購專用發(fā)票發(fā)生的預(yù)繳增值稅余額。 季度預(yù)繳所得稅,年末根據(jù)企業(yè)情況調(diào)整作年度匯算《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例已于2008年1月1日施行。為確保全市國稅系統(tǒng)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)順利進(jìn)行,現(xiàn)將有關(guān)問題明確如下:一、納稅人應(yīng)按會(huì)計(jì)核算的利潤總額計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納所得稅額,在預(yù)繳申報(bào)時(shí)不須進(jìn)行納稅調(diào)增或納稅調(diào)減, 統(tǒng)一在年度納稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行納稅調(diào)整。二、納稅人用本年度所得彌補(bǔ)以前年度虧損,應(yīng)在年度納稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行彌補(bǔ),在預(yù)繳申報(bào)時(shí)不彌補(bǔ)以前年度的虧損。三、從事房地產(chǎn)開發(fā)的企業(yè),預(yù)售收入按新的納稅申報(bào)表填表說明要求填寫,即按本期取得的預(yù)售收入計(jì)算出的預(yù)計(jì)利潤,填寫在納稅申報(bào)表第4行的“利潤總額”中。
一般納稅人的申報(bào)期限和小規(guī)模的申報(bào)期限都是一樣的,增值稅是每月15號(hào)之前申報(bào),企業(yè)所得稅是逢1、4、7、9月份的15號(hào)之前申報(bào)(節(jié)假日順延)

6,企業(yè)會(huì)計(jì)繳納各種稅的時(shí)間

每月底之前,增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)要認(rèn)證,最好20日前認(rèn)證一次,若有不符事項(xiàng)及時(shí)退回,重新再開具合格增值稅專用發(fā)票(注意密碼區(qū)不可折疊,不可涂改有污跡)  每月1日(各地抄稅日按照當(dāng)?shù)貒惒块T要求辦),一般納稅人要抄稅?! ∶吭?日之前,一般納稅人要報(bào)稅?! ∶吭?0日之前,納稅申報(bào)(國稅、地稅,一個(gè)都不能少。若有運(yùn)費(fèi)稅,先向國稅申報(bào)運(yùn)費(fèi)稅抵扣報(bào)表)。一般納稅人遠(yuǎn)程電子申報(bào);小規(guī)模納稅人,電話申報(bào),按12366,根據(jù)提示音進(jìn)行納稅申報(bào)。紙制報(bào)表一個(gè)季度送一次,一式三份。  申報(bào)個(gè)人所得稅不要忘了帶上工資明細(xì)表復(fù)印件?! ∶吭?日之前報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表給市統(tǒng)計(jì)局。  4月15日、7月15日、10月15日、1月15日前申報(bào)上季度企業(yè)所得稅。  2月15日以前申報(bào)上年度企業(yè)所得稅,先要通過審計(jì)部門審查?! ?月15日以前要記著地稅的上年度自核自繳工作,同時(shí)要注意國稅有沒有這一要求?! ∶考径冉Y(jié)束后的10日內(nèi)要申報(bào)按銷售額計(jì)算交納的“水利基金?!薄 ?月份要申報(bào)按職工人數(shù)和單位定額計(jì)算交納的“水利基金” .  5月份要申報(bào)按4月份的工資計(jì)算交納的“在職職工教育費(fèi)附加”。  “房產(chǎn)稅、土地使用稅”于3、6、9、12月10日前在市地稅申報(bào)各季度稅金?!  败嚧褂枚悺痹诮火B(yǎng)路費(fèi)時(shí)收取?! 》篮榛鸢凑帐杖氲?.1%收取,一年分兩次收取?! 「笔称坊鸢凑章毠と藬?shù)*24元收取?! 埣踩恕氨U辖稹卑凑毡臼猩夏曷毠て骄べY*1.6%*人數(shù)  一般納稅人CA數(shù)字證書服務(wù)費(fèi)500元,增值稅開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)480元,遠(yuǎn)程電子申報(bào)系統(tǒng)480元。按年收取?! 」?huì)經(jīng)費(fèi)按照工會(huì)經(jīng)費(fèi)提取比例的40%上繳市總工會(huì)。  如果你是地方企業(yè),可能還要交“地方教育費(fèi)附加”?! ∏f別忘了買“印花稅”票或注冊增資時(shí)交納“印花稅”?! ∪绻氵€存在:土地增值稅、屠宰稅、宴席稅、契稅、農(nóng)業(yè)稅、耕地占用稅,可要掂記著什么時(shí)候應(yīng)該交了?! ?月15日以前要進(jìn)行營業(yè)執(zhí)照的工商年檢。(注意未分配利潤若是負(fù)數(shù),虧損不可超過注冊資本的20%,否則對該企業(yè)是否能持續(xù)經(jīng)營表示懷疑)  3月份要進(jìn)行軟件企業(yè)年檢(具體要問當(dāng)?shù)氐能浖f(xié)會(huì),要早點(diǎn)問)。  3月份要進(jìn)行上年度各項(xiàng)保險(xiǎn)的結(jié)算(具體要問當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)保險(xiǎn)局,要早點(diǎn)問)?! ?月份要進(jìn)行企業(yè)代碼證的年檢(具體要問當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)監(jiān)督局,要早點(diǎn)問)?! ?月份之前銀行金融部門貸款證年檢?! 囟惸隀z,一般納稅人資格年檢看稅務(wù)部門通知?! ⌒袠I(yè)性年檢看行業(yè)主管部門的通知。

7,企業(yè)會(huì)計(jì)一般納稅人繳納哪種稅各稅的時(shí)間希望能詳細(xì)謝謝拜

基本同意以上所述,但需要更正的是,一般納稅人所繳的是增值稅17%,而非營業(yè)稅5%的.所以,第二項(xiàng)地稅應(yīng)納稅費(fèi)里的營業(yè)稅都應(yīng)更正為增值稅額. 記得采納啊
做為財(cái)務(wù)人員我們在日常工作中經(jīng)常要到國稅和地稅申報(bào)繳納各種稅金。 可以說,國稅和地稅是每個(gè)企業(yè)、大多數(shù)財(cái)務(wù)人員需要經(jīng)常去的地方。 做為一般納稅人,需要交納哪些稅種呢?以下分國稅、地稅來說: 一、國稅系統(tǒng)負(fù)責(zé)征收管理的稅種有: 1、增值稅;(17%,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2、企業(yè)所得稅(主營業(yè)務(wù)交增值稅的所得稅歸國稅管理,按企業(yè)凈利潤的25%交納,每季度預(yù)繳,年度終了后到次年5月底進(jìn)行匯算清繳); 3、企業(yè)出口退稅管理; 二、地稅應(yīng)納稅費(fèi)有: 1、營業(yè)稅:5%,計(jì)稅額為核定營業(yè)額; 2、城建稅:7%(縣城5%)計(jì)稅額為營業(yè)稅額; 3、教育費(fèi)附加:3%,計(jì)稅額為營業(yè)稅額; 4、地方教育費(fèi)附加:稅率各地不一,計(jì)稅額為營業(yè)稅額; 5、個(gè)人所得稅: 6、海防費(fèi):按企業(yè)半年的銷售額*萬分9交納; 7、殘障金,按企業(yè)當(dāng)年度應(yīng)付工資和就業(yè)人數(shù)交納。 8、企業(yè)所得稅:凈利潤*25%(2009年新辦企業(yè)按主營業(yè)務(wù)確定稅收管轄權(quán)。主營業(yè)務(wù)交增值稅的所得稅歸國稅管理,主營業(yè)務(wù)交營業(yè)稅的所得稅歸地稅管理。 ) 以上稅種,一般都是月報(bào)的在當(dāng)月納稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)納稅,季報(bào)、半年報(bào)的需在季度或半年結(jié)束后的第一個(gè)月的申報(bào)期內(nèi)申報(bào),否則需按天交納滯納金。
博鵬會(huì)計(jì)老師解答:小規(guī)模納稅人只需要設(shè)置“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目核算增值稅的應(yīng)繳數(shù)、已繳數(shù)及欠繳或多繳數(shù)。該科目的借方記錄已繳增值稅;貸方記錄應(yīng)交增值稅;期末借方余額反映企業(yè)多繳的增值稅;期末貸方余額反映企業(yè)欠繳的增值稅。 一、進(jìn)貨 小規(guī)模納稅人購進(jìn)貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)所支付的增值稅,不管是取得增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票,都必須與所購貨物支付的價(jià)款一起直接計(jì)入有關(guān)貨物及勞務(wù)的成本。 二、銷貨 小規(guī)模納稅人銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù),如果能認(rèn)真履行納稅義務(wù)的,經(jīng)縣(市)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),可以由稅務(wù)所代開專用發(fā)票;如果不能認(rèn)真履行納稅義務(wù)的,不得代開專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。但不管小規(guī)模納稅人開具何種發(fā)票,其應(yīng)納稅額一律按照計(jì)稅銷售額(包括向購買者收取的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,不包括其應(yīng)納稅額)和6%的征收率計(jì)算。如果小規(guī)模納稅人銷售貨物或提供勞務(wù)時(shí),采用銷售額和應(yīng)納稅額合并定價(jià)的,則必須按規(guī)定方法將計(jì)稅銷售額換算出來。 三、上繳 對于小規(guī)模納稅人來說.在上繳增值稅時(shí),應(yīng)按實(shí)際繳納的稅款借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。
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