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所得稅匯算清繳用什么軟件申報(bào),國稅 企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里申報(bào)要下載協(xié)同軟件嗎還是直接

來源:整理 時(shí)間:2022-12-11 11:27:17 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,國稅 企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里申報(bào)要下載協(xié)同軟件嗎還是直接

可以下載模板離線填報(bào),然后上傳,也可以直接在線填報(bào)、申報(bào)。
百度本省市的稅務(wù)局網(wǎng)站,去下載所得稅匯算清繳軟件。做好后通過網(wǎng)上申報(bào)軟件發(fā)送到稅務(wù)局。紙質(zhì)報(bào)表隨后送去。

國稅 企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里申報(bào)要下載協(xié)同軟件嗎還是直接

2,請問在哪里下載企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)表格

那要看你們那里具體情況了,在我們重慶市就是直接登錄重慶市地方稅務(wù)局然后有個(gè)軟件下載,目前我們用的是涉稅通.2009企業(yè)版。把軟件下載安裝后登錄就可以填報(bào)整套匯算清繳的表格了。因地區(qū)差異不知道會(huì)不會(huì)是一樣的,希望可以幫助你。
在網(wǎng)上吧
如果你們的企業(yè)所得稅是在國稅交的了,那就去國稅網(wǎng)站的下載專區(qū)了。如果公司的企業(yè)所得稅是在地稅交的了,那就去地稅網(wǎng)的下載專區(qū)了。

請問在哪里下載企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)表格

3,今年所得稅匯算清繳用的什么軟件

今年所得稅匯算清繳用的是“金稅三期”軟件企業(yè)所得稅匯算清繳軟件升級:首先啟動(dòng)軟件,輸入密碼進(jìn)行登錄進(jìn)入到渝稅通軟件之后直接點(diǎn)擊企業(yè)所得稅匯算清繳彈出提示窗口,直接點(diǎn)擊立即升級該界面會(huì)自動(dòng)下載升級程序安裝包,請耐心等待,如果下載失敗,根據(jù)提示操作安裝過程中,不需要進(jìn)行任何操作,只需要等待安裝完成即可。當(dāng)安裝成功之后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出登錄界面,重新輸入密碼登錄,點(diǎn)擊企業(yè)所得稅匯算清繳,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對以往數(shù)據(jù)進(jìn)行遷移,當(dāng)看到遷移完成時(shí),升級成功。

今年所得稅匯算清繳用的什么軟件

4,網(wǎng)上企業(yè)所得稅匯算清繳如何申報(bào)

需要提交財(cái)務(wù)報(bào)表,還要去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)遞交紙質(zhì)的企業(yè)所得稅年度匯算清繳報(bào)告,稅務(wù)機(jī)關(guān)蓋章后返還一份給你留檔。如果企業(yè)所得稅在地稅申報(bào)的,也在地稅網(wǎng)申報(bào)的,跟平時(shí)報(bào)稅一樣的,如果現(xiàn)在還沒有出現(xiàn)相關(guān)報(bào)表,可能系統(tǒng)還沒有開啟匯算清繳申報(bào),估計(jì)過段時(shí)間就有了。納稅人應(yīng)當(dāng)在年度結(jié)束后45日內(nèi)根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行稅務(wù)調(diào)整,并填寫年度納稅申報(bào)表及其附表(包括稅收調(diào)整項(xiàng)目清單,減免清單,聯(lián)合企業(yè)股息,股息所得稅納稅申報(bào)表等)。等等,負(fù)責(zé)處理主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的年度納稅申報(bào)表。擴(kuò)展資料:(1)納稅人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或才稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報(bào)期限、申報(bào)內(nèi)容如實(shí)辦理納稅申報(bào),報(bào)送納稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表以及稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)際需要要求納稅人報(bào)送的其他納稅資料。扣繳義務(wù)人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)在依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報(bào)期限、申報(bào)內(nèi)容如實(shí)報(bào)送代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表以及稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)際需要要求扣繳義務(wù)人報(bào)送的其他有關(guān)資料。(2)納稅人、扣繳義務(wù)人可以直接到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)或者報(bào)送代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表,也可以按照規(guī)定采取郵寄、數(shù)據(jù)電文或者其他方式辦理上述申報(bào)、報(bào)送事項(xiàng)。(3)納稅人、扣繳義務(wù)人不能按期辦理納稅申報(bào)或者報(bào)送代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表的,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn),可以延期申報(bào)。經(jīng)核準(zhǔn)延期辦理所規(guī)定的申報(bào)、報(bào)送事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)在納稅期內(nèi)按照上期實(shí)際繳納的稅額或者稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的稅額預(yù)繳稅款,并在核準(zhǔn)的延期內(nèi)辦理稅款結(jié)算。參考資料來源:百度百科-納稅申報(bào)
匯算清繳一般在網(wǎng)上報(bào)?! 【W(wǎng)上申報(bào)年報(bào)需按以下順序進(jìn)行:網(wǎng)上報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表->企業(yè)所得稅網(wǎng)上年度申報(bào)->網(wǎng)上報(bào)送關(guān)聯(lián)企業(yè)往來報(bào)告表->清繳稅款?! 〖{稅人完成了企業(yè)所得稅匯算清繳網(wǎng)上申報(bào)后,請使用檔案袋報(bào)送紙質(zhì)申報(bào)表,在檔案袋上注明包括納稅人名稱、稅務(wù)登記號、納稅人編碼、所屬社區(qū)等納稅人基本信息,并注明報(bào)送申報(bào)表名稱及所屬時(shí)間。
你好,直接打開所得稅清算要申報(bào)的那個(gè)軟件 在打開第二步添加申報(bào)數(shù)據(jù) 你把你做好的東西添加進(jìn)去 就行啦 其他和報(bào)稅一樣 申報(bào)就行啦
網(wǎng)上申報(bào)年報(bào)需按以下順序進(jìn)行:網(wǎng)上報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表稅網(wǎng)上年度申報(bào)->網(wǎng)上報(bào)送關(guān)聯(lián)企業(yè)往來報(bào)告表->清繳稅款。  納稅人完成了企業(yè)所得稅匯算清繳網(wǎng)上申報(bào)后,請使用檔案袋報(bào)送紙質(zhì)申報(bào)表,在檔案袋上注明包括納稅人名稱、稅務(wù)登記號、納稅人編碼、所屬社區(qū)等納稅人基本信息,并注明報(bào)送申報(bào)表名稱及所屬時(shí)間。

5,企業(yè)所得稅匯算清繳用什么軟件

河北省地稅的在省地方稅務(wù)局官網(wǎng)上有軟件下載,國稅的匯算清繳和增值稅納稅申報(bào)軟件整合到一塊兒了。其他省份的不太清楚,看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局網(wǎng)站的通知吧。
如果是年度申報(bào),企業(yè)所得稅匯算清繳的利潤表和現(xiàn)金流量表的本月數(shù),是指12月數(shù),也就是你申報(bào)的當(dāng)月的數(shù)字,如果是季度申報(bào),本期數(shù)是填當(dāng)期季度月份的合計(jì)數(shù)。如果子公司屬于獨(dú)立核算,那么就需要匯算清繳納稅申報(bào),如果是非獨(dú)立核算的分公司,則不需要!企業(yè)所得稅核定征收鑒定表具體欄目:1、上年收入總額:填報(bào)納稅人主要經(jīng)營業(yè)務(wù)和其他經(jīng)營業(yè)務(wù)取得的收入總額。本行根據(jù)“主營業(yè)務(wù)收入”和“其他業(yè)務(wù)收入”科目的數(shù)額計(jì)算填報(bào)。 2、上年成本費(fèi)用額:填報(bào)納稅人主要經(jīng)營業(yè)務(wù)和其他經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生的成本總額加期間費(fèi)用合計(jì)。本行根據(jù)“主營業(yè)務(wù)成本”和“其他業(yè)務(wù)成本”科目期間費(fèi)用科目合計(jì)數(shù)額計(jì)算填報(bào)。 稅金:填報(bào)納稅人經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、土地增值稅和教育費(fèi)附加等相關(guān)稅費(fèi)。本行根據(jù)“營業(yè)稅金及附加”科目的數(shù)額計(jì)算填報(bào)。 3、上年注冊資本:按“實(shí)收資本”貸方累計(jì)額,或營業(yè)執(zhí)照上注明的金額填報(bào)。 4、上年原材料耗費(fèi)量(額): 根據(jù)“原材料”貸方累計(jì)額分析填報(bào)。 5、上年燃料、動(dòng)力耗費(fèi)量(額):根據(jù)“原材料”或“燃料及動(dòng)力”貸方累計(jì)額分析填報(bào)。(主要是指水、電、氣、燃料)。 6、上年所得額:填報(bào)按會(huì)計(jì)制度核算的利潤總額減除以前年度待彌補(bǔ)虧損以及不征稅收入、免稅收入后的余額。 上年所得稅額:按照“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅”貸方發(fā)生額分析計(jì)算填報(bào)。 7、上年固定資產(chǎn)原值:按“固定資產(chǎn)”總分類帳的借方累計(jì)金額或資產(chǎn)負(fù)債表上“固定資產(chǎn)原值”欄的數(shù)據(jù)計(jì)算填報(bào)。8、商品銷售量(額): 按“產(chǎn)成品”科目貸方累計(jì)金額分析填報(bào)。1,所得稅匯算清繳填列的主表,附表與利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表之間相互關(guān)系:年終匯算清繳,涉及到補(bǔ)交所得稅,上年度匯算清繳少提取所得稅費(fèi)用,如果財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告已經(jīng)報(bào)出,需要通過以前年度損益調(diào)整進(jìn)行核算,需要調(diào)整報(bào)表年初數(shù),需要調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金,需要調(diào)減資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤.需要調(diào)減利潤表未分配利潤。稅法有明文規(guī)定,企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表,以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告中確認(rèn)的利潤表為基礎(chǔ)。所得稅匯算清繳填列的主表,附表與資產(chǎn)負(fù)債表的關(guān)系:直接記入所得稅科目,雖沒在稅前扣除,但所得稅科目反映的并不是本年度的所得稅費(fèi)用。匯算后通過以前年度損益調(diào)整科目,期末轉(zhuǎn)入本年利潤,在下一年度的匯算清繳時(shí),不作為稅前扣除項(xiàng)目,這樣會(huì)造成“納稅調(diào)整前所得”與企業(yè)的利潤表的“利潤總額”不完全一致;如果為了兩者一致,則先做費(fèi)用扣除,然后再作為其他納稅調(diào)增項(xiàng)目填報(bào)也可,或者按會(huì)計(jì)制度規(guī)定,以前年度損益調(diào)整直接計(jì)入未分配利潤科目。資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽會(huì)不一致,要與利潤分配表結(jié)合才能勾稽一致。由于會(huì)計(jì)制度對資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng),會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更,會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等規(guī)定中,都提到要調(diào)整下年度報(bào)表的期初數(shù);會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的會(huì)計(jì)處理,區(qū)分重大差錯(cuò)和非重大差錯(cuò)兩種處理方法。一般的會(huì)計(jì)差錯(cuò)(非重大差錯(cuò))僅調(diào)整發(fā)現(xiàn)當(dāng)期相關(guān)項(xiàng)目。對于所得稅審核來說,只對所得稅納稅調(diào)整,一般不對報(bào)表進(jìn)行調(diào)整,因此下一年度也不需要調(diào)整期初數(shù),如應(yīng)交所得稅科目,在下年度進(jìn)行賬務(wù)處理即可,一般金額并不大,按非重大差錯(cuò)處理,同樣不需要調(diào)整報(bào)表期初數(shù)。2,所得稅匯算清繳怎么填列:關(guān)于企業(yè)所得稅的匯算清繳,牽涉到許多的問題,一時(shí)半會(huì)也說不清楚,具體見國稅函〔2008〕1081號,對匯算表的每一欄都有詳細(xì)的說明,完全可以滿足需要了,國稅總局官方下載。實(shí)行查賬征收的企業(yè)(a類)適用匯算清繳辦法,核定定額征收企業(yè)所得稅的納稅人(b類),不進(jìn)行匯算清繳。a類企業(yè)做匯算清繳要從幾個(gè)方面考慮:1、收入:核查企業(yè)收入是否全部入賬,特別是往來款項(xiàng)是否還存在該確認(rèn)為收入而沒有入賬;2、成本:核查企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)與收入是否匹配,是否真實(shí)反映企業(yè)成本水平;3、費(fèi)用:核查企業(yè)費(fèi)用支出是否符合相關(guān)稅法規(guī)定,計(jì)提費(fèi)用項(xiàng)目和稅前列支項(xiàng)目是否超過稅法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);4、稅收:核查企業(yè)各項(xiàng)稅款是否爭取提取并繳納;5、補(bǔ)虧:用企業(yè)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤對以前年度發(fā)生虧損的合法彌補(bǔ)(5年內(nèi));6、調(diào)整:對以上項(xiàng)目按稅法規(guī)定分別進(jìn)行調(diào)增和調(diào)減后,依法計(jì)算本企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額,從而計(jì)算并繳納本年度實(shí)際應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅稅額。特別注意:所得稅匯算清繳所說的納稅調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬的,在會(huì)計(jì)方面不做任何業(yè)務(wù)處理,只是在申報(bào)表上進(jìn)行調(diào)整,影響的也只是企業(yè)應(yīng)納所得稅,不影響企業(yè)的稅前利潤。
文章TAG:所得稅匯算清繳用什么軟件申報(bào)所得稅匯算清繳清繳

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