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青島國地稅如何申報,國稅怎么申報

來源:整理 時間:2022-12-30 07:19:31 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,國稅怎么申報

法律分析:國稅申報流程:1.登陸自己省份的12020國稅申報系統(tǒng),輸入企業(yè)的納稅人識別號和登錄密碼。2.選擇申報納稅,進(jìn)入之后,選擇未申報查詢,就可以查到當(dāng)月公司需要申報的國稅、地稅表格。3.根據(jù)表格要求填制,在確保賬面數(shù)據(jù)和真實數(shù)據(jù)一致,并且稅控盤數(shù)據(jù)與賬面數(shù)據(jù)一致,確認(rèn)無誤后填寫。4.所有的報表填制完成后,不要忘記了報財務(wù)報表。之后就可以核對,然后進(jìn)行國地稅繳款了。法律依據(jù):《中華人民共和國稅收征收管理法》第二十五條 納稅人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定的申報期限、申報內(nèi)容如實辦理納稅申報。報送納稅申報表、財務(wù)會計報表以及稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)實際需要要求納稅人報送的其他納稅資料??劾U義務(wù)人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報期限、申報內(nèi)容如實報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表以及稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)實際需要要求扣繳義務(wù)人報送的其他有關(guān)資料。

國稅怎么申報

2,青島國稅網(wǎng)上申報流程

青島市國家稅務(wù)局辦稅指南項目名稱: 小規(guī)模(非定期定額戶)納稅人企業(yè)納稅申報 業(yè)務(wù)簡介: 增值稅小規(guī)模納稅人企業(yè)納稅申報是指增值稅小規(guī)模納稅人企業(yè)依照稅收法律法規(guī)規(guī)定或主管稅務(wù)機(jī)關(guān)依法確定的申報期限,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理增值稅納稅申報的業(yè)務(wù)。 -------------------------------------------------------------------------------- 納稅人提供資料: (一)《增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報表》 (二)《機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票領(lǐng)用存月報表》,以及已開具的統(tǒng)一發(fā)票存根聯(lián)(機(jī)動車經(jīng)銷企業(yè)報送) (三)《機(jī)動車輛銷售統(tǒng)一發(fā)票清單》及其電子信息(由機(jī)動車經(jīng)銷企業(yè)報送) (四)《機(jī)動車輛經(jīng)銷企業(yè)銷售明細(xì)表》及其電子信息(由機(jī)動車經(jīng)銷企業(yè)報送) (五)有稅控收款機(jī)的納稅人報送稅控收款機(jī)IC卡-------------------------------------------------------------------------------- 工作步驟: (一)上門申報的小規(guī)模增值稅納稅人企業(yè),在規(guī)定的申報期限內(nèi),持內(nèi)容填寫準(zhǔn)確完整、印章齊全的納稅申報資料,到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳綜合管理崗辦理納稅申報,綜合管理崗工作人員將申報信息采集錄入系統(tǒng),審核無誤后蓋章,確認(rèn)申報完成。 (二)實行客戶端網(wǎng)上申報的小規(guī)模增值稅納稅人企業(yè),在規(guī)定的申報期限內(nèi),通過遠(yuǎn)程計算機(jī)將電子申報數(shù)據(jù)傳輸?shù)蕉悇?wù)機(jī)關(guān),由稅務(wù)機(jī)關(guān)通過申報控制軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行接收,自動校驗審核后返回納稅人相關(guān)申報正確與否信息,納稅人區(qū)別不同信息,按照相關(guān)提示進(jìn)行修改調(diào)整和重新申報,直至申報成功。 (三)實行代理申報的小規(guī)模增值稅納稅人企業(yè),在規(guī)定的期限內(nèi)通過具有代理申報資格的社會中介稅務(wù)代理機(jī)構(gòu)申報。 (四)小規(guī)模增值稅納稅人企業(yè)還可以在規(guī)定的申報期內(nèi),選擇網(wǎng)頁方式網(wǎng)上申報及電話申報。(見具體相關(guān)操作指南)。 其他提示與告知事項: (一)若遇到申報期最后天是法定休假日,申報期可以順延一天;如果在申報期限內(nèi)有連續(xù)3個以上法定休假日的,按休假日實際天數(shù)順延.若有臨時變化,稅務(wù)部門會以公告形式提前告知; (二)實行網(wǎng)上申報或電話申報的納稅人,如果有應(yīng)納稅款,應(yīng)注意與扣款銀行確認(rèn)銀行扣款是否成功; (三)納稅人未按照規(guī)定的期限辦理納稅申報和報送納稅資料的,由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正,可以處二千元以下的罰款,情節(jié)嚴(yán)重的,可以處二千元以上一萬元以下的罰款。-------------------------------------------------------------------------------- 納稅人辦理時限: 小規(guī)模增值稅納稅人企業(yè)以一個季度為一期納稅,自期滿之日起十五日內(nèi)申報納稅; -------------------------------------------------------------------------------- 稅務(wù)機(jī)關(guān)完成時限:-------------------------------------------------------------------------------- 操作范例:-------------------------------------------------------------------------------- 咨詢、投訴方式: 咨詢、投訴、舉報電話:12366 青島國稅局互聯(lián)網(wǎng)站

青島國稅網(wǎng)上申報流程

3,國稅地稅申報流程及方法

2017年國稅地稅申報流程及方法   國稅是國家稅務(wù)系統(tǒng),與"地稅"對稱,是一個國家實行分稅制的產(chǎn)物。在發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì)的過程中,稅收承擔(dān)著組織財政收入、調(diào)控經(jīng)濟(jì)、調(diào)節(jié)社會分配的職能。中國每年財政收入的90%以上來自稅收,其地位和作用越來越重要。你知道國稅地稅申報流程是怎樣的嗎?下面是我為大家?guī)淼膰惖囟惿陥罅鞒碳胺椒ǖ闹R,歡迎閱讀。   國稅地稅申報流程及方法   1、地稅申報的稅金有:營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、個人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅。   (1)每月7號前,申報個人所得稅。   (2)每月15號前,申報營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加。   (3)印花稅,年底時申報一次(全年的)。   (4)房產(chǎn)稅、土地使用稅,每年4月15號前、10月15號前申報。但是,各地稅務(wù)要求不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報。   (5)車船使用稅,每年4月份申報繳納。各地稅務(wù)要求也不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報。   (6)如果沒有發(fā)生稅金,也要按時進(jìn)行零申報。   (7)納稅申報方式:網(wǎng)上申報和上門申報。如果網(wǎng)上申報,直接登陸當(dāng)?shù)氐囟惥志W(wǎng)站,進(jìn)入納稅申報系統(tǒng),輸入稅務(wù)代碼、密碼后進(jìn)行申報就行了。如果是上門申報,填寫納稅申報表,報送主管稅務(wù)局就行了。   2、國稅申報的稅金主要有:增值稅、所得稅。   (1)每月15號前申報增值稅。   (2)每季度末下月的15號前申報所得稅。   (3)國稅納稅申報比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng),一般國稅都要對申報單位進(jìn)行培訓(xùn)的。   抄稅報稅流程:   一、抄稅   [1] 抄稅就是把當(dāng)月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報稅務(wù)部門讀入他們的電腦以此做為你們單位計算稅額的依據(jù).一般抄了稅才能報稅的,而且抄過稅后才能開具下個月發(fā)票的,就相當(dāng)于是一個月的開出銷項稅結(jié)清一下。   抄稅和報稅是兩個流程,統(tǒng)稱為抄報稅:   IC卡是購發(fā)票、開發(fā)票和抄稅用的。   1、購發(fā)票時,持IC卡和發(fā)票準(zhǔn)購證去稅務(wù)局辦理,購買回來后,將IC卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開票軟件中,用以開具發(fā)票時所用。   2、開發(fā)票時,首先將IC卡插入讀卡器,然后進(jìn)入開票系統(tǒng)中進(jìn)行開具發(fā)票的操作(怎樣開發(fā)票,你一定會吧?就不詳細(xì)說明了),需要注意的是,電子版的發(fā)票與打印的發(fā)票用紙必須是同一張發(fā)票。   3、進(jìn)項發(fā)票的認(rèn)證,如果你單位購貨時取得了增值稅發(fā)票,月末前持發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進(jìn)行認(rèn)證。   4、抄稅,月末終了,根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定的抄稅時限(一般是次月的1-5日),將本月已經(jīng)開具使用的發(fā)票信息抄入到IC卡中,然后打印出紙質(zhì)報表并加蓋公章,持IC卡和報表去稅務(wù)局大廳進(jìn)行抄稅。   5、報稅,待財務(wù)決算做完后,進(jìn)行納稅申報表的填寫、審核、報稅的操作(具體的操作你一定會吧,這里就不說了),報完稅后,進(jìn)行申報表的打印,包括主表和附表。此項的操作,都是在你的機(jī)器中“增值稅一般納稅人納稅申報電子信息采集系統(tǒng)”軟件中完成的,關(guān)于進(jìn)銷項發(fā)票的`填寫可以網(wǎng)上下載,既快又準(zhǔn)確。季度末,將本季度的申報表主表報送到稅務(wù)局。   (一)、抄稅是國家通過金稅工程來控制增值稅專用發(fā)票的過程之一。如果企業(yè)是增值稅一般納稅人,且需要開具增值稅專用發(fā)票的,都必須購買稅控電腦,在申請成為暫認(rèn)定一般納稅人后,須到稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的單位購買金稅卡及IC卡(用于開具發(fā)票及抄稅、購買增值稅發(fā)票使用)。就是把上月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報稅務(wù)部門讀入他們的服務(wù)器,以此做為該單位計算稅額的依據(jù)。一般是執(zhí)行了抄稅才能報稅的,而且抄過稅后才能開具本月發(fā)票的。在每月抄稅成功后方可進(jìn)行納稅申報。   (二)、網(wǎng)上報稅前仍要抄稅1、網(wǎng)上報稅是指你從網(wǎng)上填報單位的納稅信息。2、抄稅(也叫抄報稅)是指你從本單位的稅控機(jī)上,將本月開具發(fā)票的信息讀到IC卡上,稅務(wù)部門把卡上信息寫入電腦后,與你單位報稅的信息進(jìn)行核對,以保證申請信息的真實性。3、核對相符后,才能申報。   抄稅常識:   [2]抄稅是國家通過金稅卡工程來控制增值稅專用發(fā)票的一種過程。如果企業(yè)是一般納稅人的需要開具增值稅專用發(fā)票的,都必須購買稅控電腦,申請成為暫認(rèn)定一般納稅人后,須到稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的單位購買金稅卡及IC卡(用于開具發(fā)票及抄稅、買專票使用)。就是把當(dāng)月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報稅務(wù)部門讀入他們的電腦,以此做為你們單位計算稅額的依據(jù)。一般抄了稅才能報稅的,而且抄過稅后才能開具下個月發(fā)票的,就相當(dāng)于是一個月的開出銷項稅結(jié)清一下。   ◎→就是每月大約1~5號到稅務(wù)局去抄稅   ◎→就是把本月防偽稅控開出的銷項發(fā)票到稅務(wù)報稅   抄稅時需要帶:   1、IC卡(已在開票系統(tǒng)中寫抄稅)   2、本月的所有的銷項發(fā)票   3、還有最后一張空白的發(fā)票   4、本月開具的負(fù)數(shù)發(fā)票所有的聯(lián)次多要帶去的,還有說是收回的正數(shù)發(fā)票   5、發(fā)票購領(lǐng)卡   抄報稅日期:   抄稅日期為每月8日以前,增值稅報稅日期為10日以前,所得稅為15日以前   (一)查詢當(dāng)月開票情況   企業(yè)于每月最后一天必須對當(dāng)月所開具的發(fā)票情況進(jìn)行檢查,查驗所開具的發(fā)票是否正確。是否存在錯開發(fā)票、誤作廢(該作廢的未作廢;不該作廢的卻作廢了)等情況,發(fā)現(xiàn)上述情況必須立即處理,必須確保IC卡電子信息同紙介發(fā)票完全一致。   (二)抄稅時間的規(guī)定   1、企業(yè)應(yīng)在法定的申報期內(nèi)提前2天辦理抄報稅手續(xù)。同時應(yīng)注意在辦理抄報稅成功后,方可進(jìn)行納稅申報。   2、無論上月是否購買或開具稅控發(fā)票,企業(yè)都必須在抄報稅期內(nèi)執(zhí)行“抄稅”操作,并到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報稅,否則企業(yè)下月將無法開具稅控發(fā)票。   3、不到系統(tǒng)規(guī)定的抄稅時間不得進(jìn)行抄稅操作,否則將影響企業(yè)開具稅控發(fā)票。   4、每月1日零時,系統(tǒng)將自動進(jìn)行結(jié)帳,無論企業(yè)是否進(jìn)行抄稅,每月1日后開具的稅控發(fā)票都將自動記錄在下一個月。故企業(yè)當(dāng)月作廢的稅控發(fā)票應(yīng)及時在系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行“發(fā)票作廢”,系統(tǒng)一旦結(jié)帳,企業(yè)將無法再將上月開具的稅控發(fā)票作廢。   5、建議企業(yè)每月使用新軟盤生成抄稅軟盤,即抄稅軟盤中僅存儲當(dāng)月抄稅數(shù)據(jù);特別是在跨年度抄稅時必須使用新軟盤,即該軟盤中不能存在上一年度的抄稅數(shù)據(jù)。同時,在抄稅時應(yīng)攜帶備份軟盤,并做好殺毒處理,以避免多次跑路。   6、企業(yè)變更、注銷或轉(zhuǎn)戶時由主管稅務(wù)所通過認(rèn)證子系統(tǒng),將企業(yè)已使用的稅控發(fā)票存根聯(lián)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄;企業(yè)未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷,企業(yè)不得將庫存未用稅控發(fā)票通過防偽稅控開票子系統(tǒng)進(jìn)行作廢處理。   7、由DOS版開票子系統(tǒng)改為WINDOWS版開票子系統(tǒng)的企業(yè),應(yīng)將上月執(zhí)行抄報稅操作后用DOS版開票子系統(tǒng)開具的稅控發(fā)票,由主管稅務(wù)所通過認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄,同時將未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷,并且不得再用DOS版開票子系統(tǒng)開具稅控發(fā)票。   8、有分開票機(jī)的企業(yè)在抄報稅時,應(yīng)按先將分開票機(jī)抄報稅再將主開票機(jī)抄報稅的順序,并在同一個抄報稅窗口辦理。   9、企業(yè)發(fā)生涉稅事項變更時,應(yīng)首先到第三稅務(wù)所辦理有關(guān)變更手續(xù)。然后持《稅務(wù)登記證》副本、《一般納稅人資格證書》或《批復(fù)》、金稅卡、抄報稅IC卡等資料,于征期內(nèi)到申報大廳由我局征管科有關(guān)人員及金稅公司技術(shù)人員變更信息。   (三)抄報稅不成功的處理   企業(yè)報送的稅控發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)軟盤和稅控IC卡經(jīng)主管稅務(wù)局核對后,兩者不一致的,應(yīng)區(qū)別不同情況作如下處理:   1、因企業(yè)硬盤損壞等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)小于稅控IC卡中份數(shù)的,企業(yè)應(yīng)提供當(dāng)月全部稅控發(fā)票存根聯(lián),到主管稅務(wù)所通過認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄。   2 、因企業(yè)更換金稅卡等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)大于稅控IC卡(不含稅控IC卡為零的情況)中份數(shù)的,其軟盤中所含稅控發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)可讀入報稅子系統(tǒng),但當(dāng)月必須查明產(chǎn)生此種不一致情況的原因。   3、因企業(yè)計算機(jī)型號不匹配造成稅控IC卡中稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)為零的,根據(jù)系統(tǒng)提示可以存入的,將軟盤數(shù)據(jù)存入報稅系統(tǒng);根據(jù)系統(tǒng)提示不能存入的,企業(yè)應(yīng)持當(dāng)月全部稅控發(fā)票存根聯(lián)到主管稅務(wù)所通過認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄。   4、因企業(yè)軟盤質(zhì)量問題致使無法采集稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)的,企業(yè)應(yīng)重新報送軟盤。   抄稅流程   抄稅是指開票單位將防偽稅控中開具的增值稅發(fā)票的信息讀入企業(yè)開發(fā)票使用的IC卡中,然后將IC卡帶到國稅局去,讀到他們的電腦系統(tǒng)中.   以便和取得發(fā)票的企業(yè)認(rèn)證進(jìn)項稅金,記入國稅局計算機(jī)系統(tǒng)的信息進(jìn)行全國范圍的發(fā)票比對,防止企業(yè)開具陰陽票、大頭小尾票,并控制企業(yè)的銷售收入。 ;

國稅地稅申報流程及方法

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