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國稅局會寄什么文件,國稅發(fā)的文件和財稅發(fā)的文件是一樣的嗎

來源:整理 時間:2022-12-03 11:33:24 編輯:金融知識 手機版

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1,國稅發(fā)的文件和財稅發(fā)的文件是一樣的嗎

國稅發(fā)的文件——國家稅務總局發(fā)文財稅發(fā)的文件——財政部發(fā)文
國稅發(fā)的文件和財稅發(fā)的文件效力是一樣的,但是不同部門發(fā)出來的。

國稅發(fā)的文件和財稅發(fā)的文件是一樣的嗎

2,稅務局會發(fā)信息通知去繳稅嗎

稅務局會以郵寄繳稅通知書的形式通知納稅人納稅,一般不會直接打電話或者發(fā)短信給納稅人。

稅務局會發(fā)信息通知去繳稅嗎

3,國稅發(fā)1995153號文件是什么意思

國稅發(fā)〔1995]153號文件是什么意思?意思是國稅局1995年發(fā)的153號文件
國家稅務總局關于外商投資企業(yè)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營征收所得稅有關問題的通知 [全文廢止] 發(fā)文字號:國稅發(fā)[1995]153號 發(fā)文日期:1995-08-03

國稅發(fā)1995153號文件是什么意思

4,一般稅務局給寄來的郵件都是什么內(nèi)容

通知,或限期改正,然后對公司或涉及公司的事,做涉及稅務處理。A、是否有計稅工資已提未發(fā)現(xiàn)象。B、臨時工工資問題:按照人數(shù)與工資同口徑計算。C、向非金融機構借款時的利息率是多少。D、供銷人員實行費用包干的,按工資50%、差旅費30%、業(yè)務費20%的比例進行分解并分別進行稅前扣除。擴展資料:郵寄種類:同城特快專遞同城特快專遞業(yè)務是指同一個城市區(qū)域內(nèi)互寄的特快專遞郵件業(yè)務。同城特快專遞業(yè)務堅持特快專遞"特、快、專"的特性,采用特殊服務方式、專門作業(yè)組織、確保郵件以最快速度傳遞。及時準確投交收件人。

5,國稅函 國稅發(fā) 企便函的區(qū)別分別由哪些政府職能部門頒發(fā)的

三者都是國稅總局發(fā)文。 國稅函和國稅發(fā)都是國稅總發(fā)的稅收規(guī)范性文件,但前者是函告,性質(zhì)更偏于通知,后者是文件,是要有執(zhí)行力度的。 企便函是大企業(yè)管理司發(fā)的便函,是國稅總里的一個非政策管理部門的函告。 凡是函告類的都屬于不規(guī)范文,理論上都不具有法律效力,但貌似從稅收工作執(zhí)行來看,國稅總的函告也具有一定現(xiàn)實強制力。

6,英國稅務局給的C79是什么

英國稅務局給的C79文件就是清關時所繳納的進口增值稅明細表,申報的關鍵性文件,C79文件是歐盟海關每個月給進口商寄的一份稅單, 其記錄的金額是當月的進口增值稅的總和。賣家發(fā)貨到歐洲的時候,只要用了自己VAT進行清關,稅局就會把這票貨的C79文件寄到注冊VAT時所留的地址上(一般都是國外幫做賬的稅務師地址)。C79文件是英國稅務申報的關鍵性文件,它是英國海關每個月給跨境進口商寄發(fā)的稅單,記錄著跨境電賣家當月進口增值稅的總和,這份文件一般而言,當月C79的資料會在次月才能收到。因為很多跨境賣家在英國本土沒有注冊公司,就用稅務代理公司的注冊地址申請VAT,所以海關每月都將稅單寄到代理注冊VAT公司的地址,則就是說,C79文件就是稅務代理代你拿取的申報文件。在現(xiàn)階段,英國稅務申報是三個月申報一次,進口增稅的申報就是以此為藍本作為稅務計算的依據(jù)的一部分,根據(jù)實際應繳納的稅費 = 銷售增值稅 –進口增值稅的公式,C79文件是可以在稅務申報時抵扣進口增值稅的?!妒裁词荂79文件?什么是C88文件?有什么聯(lián)系和區(qū)別?》

7,國稅函國稅發(fā)財稅財關稅分別代表什么

國稅函一般是國家機關一般性的文件,如一般工作部署、安排等 國稅發(fā)一般是國家機關重要工作制度的、重大表彰通報或者上級請示等 財稅是一般是稅務機關和財政部門聯(lián)合文件或者財政部關于稅收方面文件 財關稅一般是財政、稅務和海關聯(lián)合文件 這些一般來講沒有什么大小,以最高級的、最新的文件為準啊·如國務院文件為最高級別文件,還有國家財政部、國家稅務總局、海關總署的文件為高級級別文件·字號不分級別高低,是文件內(nèi)容性質(zhì)決定

8,淺答國稅發(fā)是不是規(guī)范性文件

國稅發(fā)〔1994〕122號是《國家稅務總局關于增值稅若干征收問題的通知》的文件我找到了一個網(wǎng)址為:/caijin/shownews.asp?id=520點擊打開即可。有下個文件必須看一個:國家稅務總局關于發(fā)布已失效或廢止有關增值稅規(guī)范性文件清單的通知國稅發(fā)〔2009〕7號其中的第二項中有此文件的規(guī)定應注意?。?!二、部分條款失效或廢止的稅收規(guī)范性文件14件1.《國家稅務總局關于印發(fā)〈增值稅若干具體問題的規(guī)定〉的通知》(國稅發(fā)〔1993〕154號)第三條、第四條。2.《國家稅務總局關于增值稅若干征收問題的通知》(國稅發(fā)〔1994〕122號)第二條、第五條。此回答是否清楚,是否滿意,請評分!

9,網(wǎng)絡報稅后要寄哪些資料給國稅局

網(wǎng)絡直報后,不需要寄資料給國稅
根據(jù)《國家稅務總局關于使用新版機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票有關問題的通知 》國稅函〔2006〕479號文件規(guī)定: 二、《機動車發(fā)票》為電腦六聯(lián)式發(fā)票。即第一聯(lián)發(fā)票聯(lián)(購貨單位付款憑證),第二聯(lián)抵扣聯(lián)(購貨單位扣稅憑證),第三聯(lián)報稅聯(lián)(車購稅征收單位留存),第四聯(lián)注冊登記聯(lián)(車輛登記單位留存),第五聯(lián)記賬聯(lián)(銷貨單位記賬憑證),第六聯(lián)存根聯(lián)(銷貨單位留存)。因此,報稅聯(lián)在國稅局車購稅征收窗口征收車購稅時,已經(jīng)作為征管資料留存,不退給納稅人的。
國、地稅報稅攜帶的資料:1、國稅前臺報稅需攜帶的資料:(1)國稅稅務登記證副本;(2)經(jīng)辦人身份證明;(3)需蓋有企業(yè)公章的增值稅或企業(yè)所得稅申報表;2、地稅前臺報稅需攜帶的資料:(1)國稅稅務登記證副本;(2)經(jīng)辦人身份證明;(3)需蓋有企業(yè)公章的通用申報申報表或企業(yè)所得稅申報表或個人所得稅申報表。

10,國稅發(fā)200979號文件內(nèi)容

呵呵,國家稅務總局可沒有龍泉達人說的規(guī)定國家稅務總局關于貫徹落實企業(yè)所得稅法若干稅收問題的通知2010年2月22日 國稅函〔2010〕79號各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市國家稅務局、地方稅務局:根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》(以下簡稱企業(yè)所得稅法)和《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》(以下簡稱《實施條例》)的有關規(guī)定,現(xiàn)就貫徹落實企業(yè)所得稅法過程中若干問題,通知如下:一、關于租金收入確認問題根據(jù)《實施條例》第十九條的規(guī)定,企業(yè)提供固定資產(chǎn)、包裝物或者其他有形資產(chǎn)的使用權取得的租金收入,應按交易合同或協(xié)議規(guī)定的承租人應付租金的日期確認收入的實現(xiàn)。其中,如果交易合同或協(xié)議中規(guī)定租賃期限跨年度,且租金提前一次性支付的,根據(jù)《實施條例》第九條規(guī)定的收入與費用配比原則,出租人可對上述已確認的收入,在租賃期內(nèi),分期均勻計入相關年度收入。出租方如為在我國境內(nèi)設有機構場所、且采取據(jù)實申報繳納企業(yè)所得的非居民企業(yè),也按本條規(guī)定執(zhí)行。二、關于債務重組收入確認問題企業(yè)發(fā)生債務重組,應在債務重組合同或協(xié)議生效時確認收入的實現(xiàn)。三、關于股權轉讓所得確認和計算問題企業(yè)轉讓股權收入,應于轉讓協(xié)議生效、且完成股權變更手續(xù)時,確認收入的實現(xiàn)。轉讓股權收入扣除為取得該股權所發(fā)生的成本后,為股權轉讓所得。企業(yè)在計算股權轉讓所得時,不得扣除被投資企業(yè)未分配利潤等股東留存收益中按該項股權所可能分配的金額。四、關于股息、紅利等權益性投資收益收入確認問題企業(yè)權益性投資取得股息、紅利等收入,應以被投資企業(yè)股東會或股東大會作出利潤分配或轉股決定的日期,確定收入的實現(xiàn)。被投資企業(yè)將股權(票)溢價所形成的資本公積轉為股本的,不作為投資方企業(yè)的股息、紅利收入,投資方企業(yè)也不得增加該項長期投資的計稅基礎。五、關于固定資產(chǎn)投入使用后計稅基礎確定問題企業(yè)固定資產(chǎn)投入使用后,由于工程款項尚未結清未取得全額發(fā)票的,可暫按合同規(guī)定的金額計入固定資產(chǎn)計稅基礎計提折舊,待發(fā)票取得后進行調(diào)整。但該項調(diào)整應在固定資產(chǎn)投入使用后12個月內(nèi)進行。六、關于免稅收入所對應的費用扣除問題根據(jù)《實施條例》第二十七條、第二十八條的規(guī)定,企業(yè)取得的各項免稅收入所對應的各項成本費用,除另有規(guī)定者外,可以在計算企業(yè)應納稅所得額時扣除。七、企業(yè)籌辦期間不計算為虧損年度問題企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的年度。企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營之前進行籌辦活動期間發(fā)生籌辦費用支出,不得計算為當期的虧損,應按照《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干稅務事項銜接問題的通知》(國稅函〔2009〕98號)第九條規(guī)定執(zhí)行。八、從事股權投資業(yè)務的企業(yè)業(yè)務招待費計算問題對從事股權投資業(yè)務的企業(yè)(包括集團公司總部、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等),其從被投資企業(yè)所分配的股息、紅利以及股權轉讓收入,可以按規(guī)定的比例計算業(yè)務招待費扣除限額。
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